О бюджете Кокентауского сельского округа района Жаңасемей на 2025-2027 годы
В соответствии со статьями 73, 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», решением маслихата района Жаңасемей от 30 декабря 2024 года № 14/97-VIII «О бюджете района Жаңасемей на 2025-2027 годы» маслихат района Жаңасемей РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Кокентауского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложенииям 1,2,3 в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 90 534,9 тысяч тенге:
налоговые поступления – 18 446,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 72 088,9 тысяч тенге;
2) затраты – 94 381,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -3846,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –3846,4 тысяч тенге
поступление займов -0,0 тысяч тенге;
погашение займов -0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств -3846,4 тысяч тенге.
2. Учесть объем трансфертов, передаваемой из районного бюджета, на 2025 год в сумме 45 053,0 тысяч тенге.
2. Настоящее решение вводится с 1 января 2025 года.
Председатель маслихата района Жаңасемей
Е. Абильмажинов
Приложение 1 к решению
маслихата района Жаңасемей
№ 14/109-VIII от 10 января 2025 года
Бюджет Кокентауского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
90 534,9
|
|
|
1
|
Налоговые поступления
|
18 446,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
2 337,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2 337,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
4945,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
64,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
4,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
3898,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
979,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
11 164,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использования природных и других ресурсов
|
11164,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
72 088,9
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
72 088,9
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
72 088,9
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
94 381,3
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
65 009,9
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
65 009,9
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
65 009,9
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
49 919,9
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
15 090,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
19 329,0
|
|||
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
15 574,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
15 574,0
|
|||
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
15 574,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
3 755,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 755,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3 755,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
10 042,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
10 042,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
10 042,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
10 042,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,4
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,4
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,4
|
|||
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,4
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-3846,4
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
3846,4
|
||||
|
Поступление займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
3846,4
|
Приложение 2 к решению
маслихата района Жаңасемей
№ 14/109-VIII от 10 января 2025 года
Бюджет Кокентауского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
||
|
|
|
|
I. Доходы
|
51 028,0
|
|
|
1
|
Налоговые поступления
|
11 177,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
360,6
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
360,6
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
3 489
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
68,6
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
4,6
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
2 760,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
655,8
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
7 327,4
|
|||
|
3
|
Поступления за использования природных и других ресурсов
|
7 327,4
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
39 871,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
39 871,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
39 871,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
51 028,0
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
51028,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
48 639,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
48 639,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
48 639,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
2 389,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
2 389,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 389,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2 389,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 3 к решению
маслихата района Жаңасемей
№ 14/109-VIII от 10 января 2025 года
Бюджет Кокентауского сельского округа на 2027 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
||
|
|
|
|
I. Доходы
|
54 600,0
|
|
|
1
|
Налоговые поступления
|
11 960,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
386,2
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
386,2
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
3 733,4
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
73,4
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
5
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
2 953,3
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
701,7
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
7 840,4
|
|||
|
3
|
Поступления за использования природных и других ресурсов
|
7 840,4
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
42 640,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
42 640,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
42 640,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
54 600,0
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
54 600,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
52 044,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
52 044,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
52 044,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
2 556,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
2 556,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 556,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2 556,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.