О бюджете Акбулакского сельского округа района Жаңасемей области Абай на 2025-2027 годы
В соответствии со статьями 73, 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», решением маслихата района Жаңасемей от 30 декабря 2024 года № 14/97-VIII «О бюджете района Жаңасемей на 2025-2027 годы» маслихат района Жаңасемей РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Акбулакского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2, 3, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 57 232,9 тысяч тенге:
налоговые поступления – 1 494,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 55 738,9 тысяч тенге;
2) затраты – 59 781,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2549,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2549,0 тысяч тенге»
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 2549,0 тысяч тенге.
2. Учесть объем трансфертов, передаваемой из районного бюджета, на 2025 год в сумме 51 271,0 тысяч тенге.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель маслихата района Жаңасемей
Е. Абильмажинов
Приложение 1 к решению
маслихата района Жаңасемей
№ 14/103-VIII от 10 января 2025 года
Бюджет Акбулакского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
57 232,9
|
|
|
1
|
Налоговые поступления
|
1 494,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
55,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
55,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
1 407,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
15,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
1,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1 070,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
321,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
32,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использования природных и других ресурсов
|
32,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
55 738,9
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
55 738,9
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
55 738,9
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
59 781,9
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
47 092,9
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
47 092,9
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
47 092,9
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
37 952,9
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
9140,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
500,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
500,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
500,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
500,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
12 189,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
12 189,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
12 189,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
12 189,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-2549,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
2549,0
|
|
Поступление займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
2549,0
|
Приложение 2 к решению
маслихата района Жаңасемей
№ 14/103-VIII от 10 января 2025 года
Бюджет Акбулакского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
43 951,0
|
|
|
1
|
Налоговые поступления
|
1 598,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
57,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
57,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
1 507,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
17,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
1,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1 146,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
343,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
34,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использования природных и других ресурсов
|
34,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
42 353,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
42 353,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
42 353,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
43 951,0
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
38 387,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
38 387,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
38 387,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
38 387,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
5029,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
5029,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5029,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
535,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
4494,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
535,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
535,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
535,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
535,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 3 к решению
маслихата района Жаңасемей
№ 14/103-VIII от 10 января 2025 года
Бюджет Акбулакского сельского округа на 2027 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
43 951,0
|
|
|
1
|
Налоговые поступления
|
1 598,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
57,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
57,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
1 507,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
17,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
1,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1 146,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
343,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
34,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использования природных и других ресурсов
|
34,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
42 353,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
42 353,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
42 353,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
47 028,0
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
41 074,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
41 074,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
41 074,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
41 074,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
5381,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
5381,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5381,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
572,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
4809,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
572,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
572,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
572,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
572,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.