О бюджете Айнабулакского сельского округа района Жаңасемей области Абай на 2025-2027 годы
В соответствии со статьями 73, 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», решением маслихата района Жаңасемей от 30 декабря 2024 года № 14/97-VIII «О бюджете района Жаңасемей на 2025-2027 годы» маслихат района Жаңасемей РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Айнабулакского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 1,2,3, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 53 439,5 тысяч тенге:
налоговые поступления – 4 687,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 48 752,5 тысяч тенге;
2) затраты – 53 651,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -212,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 212,4 тысяч тенге»;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 212,4 тысяч тенге.
2. Учесть объем трансфертов, передаваемой из районного бюджета, на 2025 год в сумме 38 682,0 тысяч тенге.
3. Настоящее решение вводится с 1 января 2025 года.
Председатель маслихата района Жаңасемей
Е. Абильмажинов
Приложение 1 к решению
маслихата района Жаңасемей
№ 14/102-VIII от 10 января 2025 года
Бюджет Айнабулакского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
53 439,5
|
|
|
1
|
Налоговые поступления
|
4 687,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
1 197,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
2,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1070,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
125,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
3 490,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использования природных и других ресурсов
|
3 490,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
48 752,5
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
48 752,5
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
48 752,5
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
53 651,9
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
46 866,5
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
46 866,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
46 866,5
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35 849,5
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
11 017,0
|
|||
|
07
|
Благоустройство населенных пунктов
|
1 000,0
|
|||
|
3
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 000,0
|
|||
|
124
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 000,0
|
|||
|
009
|
Благоустройство населенных пунктов
|
1 000,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
5 784,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
5 784,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 784,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
5 784,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
1,4
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
1,4
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1,4
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
1,4
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-212,4
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
212,4
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
212,4
|
Приложение 2 к решению
маслихата района Жаңасемей
№ 14/102-VIII от 10 января 2025 года
Бюджет Айнабулакского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
37 559,0
|
|
|
1
|
Налоговые поступления
|
1 591,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
1 281,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
2,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1 145,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
134,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
310,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использования природных и других ресурсов
|
310,00
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
35 968,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
35 968,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
35 968,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
37 559,0
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
36 700,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
36 700,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
36 700,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
36 700,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
859,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
859,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
859,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
859,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 3 к решению
маслихата района Жаңасемей
№ 14/102-VIII от 10 января 2025 года
Бюджет Айнабулакского сельского округа на 2027 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
40 188,0
|
|
|
1
|
Налоговые поступления
|
1 702,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
1 370,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
2,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1 225,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
143,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
332,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использования природных и других ресурсов
|
332,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
38 486,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
38 486,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
38 486,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
40 188,0
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
39 269,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
39 269,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
39 269,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
39 269,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
919,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
919,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
919,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
919,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.