О бюджете сельского округа Жаманбай батыр на 2025-2027 годы

    НовыйАкт Маслихата незарегистрированный
    Актуальность версии
    Актуальная версия от 12 дек. 2025 г.

    О бюджете сельского округа Жаманбай батыр на 2025-2027 годы

    В соответствии с пункта 2 статьи 9-1 кодекса Республики Казахстан «Бюджетный кодекс Республики Казахстан»,подпунктам 1) пункта 1статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», маслихат Жанакорганского района РЕШИЛ:

    1. Утвердить бюджет сельского округа Жаманбай батыр на 2025 - 2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующем объеме:

    1) доходы – 617 485,5 тысяч тенге,в том числе:

    налоговые поступления – 12 925 тысяч тенге;

    неналоговым поступления- 654 тысяч тенге;

    поступления от продажи основного капитала – 513 тысяч тенге;

    поступления трансфертов – 603 393,5 тысяч тенге;

    2) затраты – 624 301,6 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0;

    бюджетные кредит – 0;

    погащение бюджетных кредитов – 0;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

    приобритение финансовых активов – 0;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

    5) дефицит (профицит) бюджета – - 6 816,1 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 6 816,1 тысяч тенге.

    2. Обьем субвенций за 2025 год передаваемый из районного бюджета в бюджет сельского округа 109 360 тысяч тенге.

    3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

    Председатель маслихата Жанакорганского района

    Г.Жаркынбек

    приложение 1 к решению

    маслихата Жанакорганского района

    от 25 декабря 2024 года №310

    Бюджет сельского округа Жаманбай батыр на 2025 год

    Категория
    Сумма, тысяч тенге
     
    Класс
     
     
    Подкласс
     
     
     
    I. ДОХОДЫ
    617 485,5
    1
     
     
    Налоговые поступления
    12 925,0
    01
    Подоходный налог
    2 963,0
    2
    Подоходный налог
    2 963,0
     
    04
     
    Налоги на собственность
    9 940,0
     
     
    1
    Hалоги на имущество
    592,0
     
     
    3
    Земельный налог
    41,0
     
     
    4
    Налог на транспортные средства
    8 695,0
    5
    Единый земельный налог
    612,0
    05
    Внутренние налоги на товары, работы и оказанные услуги
    22,0
    3
    Плата за пользование природными и другими ресурсами
    22,0
    2
    Неналоговые поступления
    654,0
    01
    Доходы от государственных собственности
    132,0
    5
    Доходы от аренды имущества,находящегося в государственный собственности
    132,0
    06
    Прочие неналоговые поступления
    522,0
    1
    Прочие неналоговые поступления
    522,0
    3
    Поступления от продажи основного капитала
    513,0
    03
    Продажа земли и нематериальных активов
    513,0
    1
    Продажа земли
    513,0
    4
    Поступление трансфертов
    603 393,5
     
    02
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    603 393,5
     
     
    3
    Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
    603 393,5
    Функциональная группа
    Сумма, тысяч тенге
     
    Администратор бюджетных программ
     
     
    Программа
     
     
     
    Наименование
     
     
     
    II. ЗАТРАТЫ
    624 301,6
    1
     
     
    Государственные услуги общего характера
    51 826,5
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    51 826,5
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    51 826,5
    7
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    111 004,3
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    111 004,3
     
     
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    92 798,3
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    312,0
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    17 894,0
    8
     
     
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    54 826,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    54 521,0
     
     
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    54 521,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    305,0
     
     
    028
    Проведение физкультурно-оздравительных и спортивных мероприятии на местном уровне
    305,0
    12
    Транспорт и коммуникаций
    325 284,6
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    325 284,6
    045
    Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог улиц населенных пунктов
    325 284,6
    13
    Трансферты
    81 360,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    81 360,0
    057
    Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельской местности по проекту «Ауыл-Ел бесиги»
    81 360,0
    15
    Трансферты
    0,2
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    0,2
    048
    Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов (За счет средств местного бюджета)
    0,2
    3. Чистое бюджетное кредитование
    0
    4. Остаток по операциям с финансовыми активами
    0
    5. Дефицит (профицит) бюджета
    - 6 816,1
     
     
     
    6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    6 816,1
    8
    Используемые остатки бюджетных средств
    6 816,1
    01
    Остатки бюджетных средств
    6 816,1
    1
    Свободные остатки бюджетных средств
    6 816,1
    2
    Свободные остатки бюджетных средств
    0

    приложение 2 к решению

    маслихата Жанакорганского района

    от 25 декабря 2024 года №310

    Бюджет сельского округа Жаманбай батыр на 2026 год

    Категория
    Сумма, тысяч тенге
     
    Класс
     
     
    Подкласс
     
     
     
    I. ДОХОДЫ
    124 429
    1
     
     
    Налоговые поступления
    12 118
    01
    Подоходный налог
    2 205
    2
    Подоходный налог
    2 205
     
    04
     
    Налоги на собственность
    9 783
     
     
    1
    Hалоги на имущество
    622
     
     
    3
    Земельный налог
    43
     
     
    4
    Налог на транспортные средства
    8 910
    5
    Единый земельный налог
    208
    05
    Внутренние налоги на товары, работы и оказанные услуги
    13
    3
    Плата за пользование природными и другими ресурсами
    13
    2
    Неналоговые поступления
    117
    01
    Доходы от государственных собственности
    117
    5
    Доходы от аренды имущества, находящегося в государственный собственности
    117
    4
     
     
    Поступление трансфертов
    112 311
     
    02
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    112 311
     
     
    3
    Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
    112 311
    Функциональная группа
    Сумма, тысяч тенге
     
    Администратор бюджетных программ
     
     
    Программа
     
     
     
    Наименование
     
     
     
    II. ЗАТРАТЫ
    124 429
    1
     
     
    Государственные услуги общего характера
    51 095
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    51 095
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    51 095
    7
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    17 178
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    17 178
     
     
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    2 944
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    328
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    13 906
    8
     
     
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    56 156
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    55 836
     
     
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    55 836
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    320
     
     
    028
    Проведение физкультурно-оздравительных и спортивных мероприятии на местном уровне
    320
    3. Чистое бюджетное кредитование
    0
    4. Остаток по операциям с финансовыми активами
    0
    5. Дефицит (профицит) бюджета
    0
     
     
     
    6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    0

    приложение 3 к решению

    маслихата Жанакорганского района

    от 2024 года №310

    Бюджет сельского округа Жаманбай батыр на 2027 год

    Категория
    Сумма, тысяч тенге
     
    Класс
     
     
    Подкласс
     
     
     
    I. ДОХОДЫ
    128 082
    1
     
     
    Налоговые поступления
    12 600
    01
    Подоходный налог
    2 315
    2
    Подоходный налог
    2 315
     
    04
     
    Налоги на собственность
    10 271
     
     
    1
    Hалоги на имущество
    653
     
     
    3
    Земельный налог
    45
     
     
    4
    Налог на транспортные средства
    9 355
    5
    Единый земельный налог
    218
    05
    Внутренние налоги на товары, работы и оказанные услуги
    14
    3
    Плата за пользование природными и другими ресурсами
    14
    2
    Неналоговые поступления
    123
    01
    Доходы от государственных собственности
    123
    5
    Доходы от аренды имущества,находящегося в государственный собственности
    123
    4
     
     
    Поступление трансфертов
    115 359
     
    02
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    115 359
     
     
    3
    Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
    115 359
    Функциональная группа
    Сумма, тысяч тенге
     
    Администратор бюджетных программ
     
     
    Программа
     
     
     
    Наименование
     
     
     
    II. ЗАТРАТЫ
    128 082
    1
     
     
    Государственные услуги общего характера
    52 199
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    52 199
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    52 199
    7
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    18 036
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    18 036
     
     
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    3 091
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    344
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    14 601
    8
     
     
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    57 847
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    57 511
     
     
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    57 511
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    336
     
     
    028
    Проведение физкультурно-оздравительных и спортивных мероприятии на местном уровне
    336
    3. Чистое бюджетное кредитование
    0
    4. Остаток по операциям с финансовыми активами
    0
    5. Дефицит (профицит) бюджета
    0
     
     
     
    6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    0

    Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.