Об утверждении бюджета Кызылжарского сельского округа на 2025-2027 годы
В соответствии с пунктом 2 статьи 9-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, статьей 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Кобдинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Кызылжарского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 44176,8 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 2458 тысяч тенге;
не налоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
специальные поступления – 0 тенге;
поступления трансфертов – 41718,8тысяч тенге;
2) затраты – 47577,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - 0 тысяч тенге;
6) не нефтяной дефицит (профицит) бюджета – 0 тенге;
7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 3401 тысяч тенге.
2. Установить, что в доход районного бюджета зачисляются:
налоги на собственность;
внутренние налоги на товары, работы и услуги;
другие неналоговые поступления в местный бюджет;
поступления от продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета;
плата за продажу права аренды земельных участков.
3. Принять к сведению и руководству, что в соответствии с Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2025 - 2027 годы» установлено:
с 1 января 2025 года:
1) минимальный размер заработной платы – 85 000 тенге;
2) месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также для применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан – 3 932 тенге;
3) величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 46 228 тенге.
4. Учесть в бюджете Кызылжарского сельского округа на 2025 год объемы субвенций, передаваемых из районного бюджета в сумме 26398,0 тысяч тенге.
5. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Кобдинского районного маслихата
Ж. Ергалиев
Приложение 1
к решению Кобдинского
районного маслихата
от 31 декабря 2024 года № 287
Бюджет Кызылжарского сельского округа на 2025 год.
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
к 1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
І. Доходы
|
44176,8
|
||||
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
2458,0
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
936,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
936,0
|
|||
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
1122,0
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
31,0
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1091,0
|
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары , работы и услуги
|
400,0
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
400,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
41718,8
|
|||
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
41718,8
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
41718,8
|
|
|
Функциональная группа
|
Функциональная подгруппа
|
Администратор бюджетных программ
|
Программа
|
Наименование
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
II. Затраты
|
47577,8
|
|||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
25830,4
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
25830,4
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
25830,4
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
24620,4
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1210,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
20141,4
|
|||
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
1831,4
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1831,4
|
|||
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
1831,4
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
18310
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
18310
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1898,6
|
|||
|
009
|
Санитарная очистка населенных пунктов
|
1888,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
14523,4
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
1606,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
1606,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1606,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
|
1606,0
|
|||
|
13
|
Другие
|
0
|
|||
|
9
|
Другие
|
0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|||
|
040
|
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
|
0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
V. Дефицит бюджета
|
0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита бюджета
|
0
|
||||
|
Функциональная
группа
|
Функциональная
подгруппа
|
Администратор бюджетных программ
|
Программа
|
Наименование
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
3401
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
3401
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
3401
|
|||
|
01
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
3401
|
Приложение 2 к решению
Кобдинского районного маслихата
от 31 декабря 2024 года № 287
Бюджет Кызылжарского сельского округа на 2026 год.
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
І. Доходы
|
46127,0
|
||||
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
2458,0
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
936,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
936,0
|
|||
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
1122,0
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
31,0
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1091,0
|
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары ,работы и услуги
|
400,0
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
400,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
43669,0
|
|||
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
17271,0
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
26398,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Функциональная подгруппа
|
Администратор бюджетных программ
|
Программа
|
Наименование
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
II. Затраты
|
46127,0
|
|||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
22738,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
22738,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
22738,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
21868,0
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
870,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
21589,0
|
|||
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
1943,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1943,0
|
|||
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
1943,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
19646,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
19646,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2250,0
|
|||
|
009
|
Санитарная очистка населенных пунктов
|
2000,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
15396,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
1800,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
1800,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1800,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
|
1800,0
|
|||
|
13
|
Другие
|
0
|
|||
|
9
|
Другие
|
0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|||
|
022
|
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
|
0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
V. Дефицит бюджета
|
0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита бюджета
|
0
|
||||
|
Функциональная
группа
|
Функциональная
подгруппа
|
Администратор бюджетных программ
|
Программа
|
Наименование
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0
|
|||
|
01
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 3 к решению
Кобдинского районного маслихата
от 31 декабря 2024 года № 287
Бюджет Кызылжарского сельского округа на 2027 год.
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
І. Доходы
|
46127,0
|
||||
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
2458,0
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
936,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
936,0
|
|||
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
1122,0
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
31,0
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1091,0
|
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары ,работы и услуги
|
400,0
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
400,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
43669,0
|
|||
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
17271,0
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
26398,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Функциональная подгруппа
|
Администратор бюджетных программ
|
Программа
|
Наименование
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
II. Затраты
|
46127,0
|
|||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
22738,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
22738,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
22738,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
21868,0
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
870,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
21589,0
|
|||
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
1943,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1943,0
|
|||
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
1943,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
19646,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
19646,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2250,0
|
|||
|
009
|
Санитарная очистка населенных пунктов
|
2000,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
15396,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
1800,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
1800,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1800,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
|
1800,0
|
|||
|
13
|
Другие
|
0
|
|||
|
9
|
Другие
|
0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|||
|
022
|
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
|
0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
V. Дефицит бюджета
|
0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита бюджета
|
0
|
||||
|
Функциональная
группа
|
Функциональная
подгруппа
|
Администратор бюджетных программ
|
Программа
|
Наименование
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0
|
|||
|
01
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.