Об утверждении бюджета города Хромтау на 2025-2027 годы
В соответствии со статьей 91 Бюджетного кодекса Республики Казахстан и статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Хромтауский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет города Хромтау на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 3 603 745 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 710 618 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 1 992 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 2 891 135 тысяч тенге;
2) затраты – 3 923 710 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -319 965 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 319 965 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 319 965 тысяч тенге.
2. Установить, что в доход бюджета города Хромтау зачисляются:
по налоговым поступлениям:
подоходный налог, в том числе индивидуальный подоходный налог;
налоги на собственность, в том числе:
налоги на имущество;
земельный налог;
налог на транспортные средства;
внутренние налоги на товары, работы и услуги, в том числе платежи за размещение наружной (визуальной) рекламы;
по неналоговым поступлениям:
штрафы, налагаемые акимами городов районного значения, сел, поселков, сельских округов за административные правонарушения;
добровольные сборы физических и юридических лиц;
доходы от государственной собственности, в том числе:
доходы от коммунальной собственности города районного значения, села, поселка, сельского округа;
прочие доходы от коммунальной собственности;
прочие неналоговые поступления.
3. Установить с 1 января 2025 года:
1) минимальный размер заработной платы - 85 000 тенге;
2) месячный расчетный показатель – 3 932 тенге;
3) величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 46 228 тенге.
4. Учесть в бюджете города Хромтау на 2025 год поступление целевых текущих трансфертов из районного бюджета в сумме 1 127 780 тысяч тенге.
Распределение сумм целевых текущих трансфертов определяется на основании решения акима города Хромтау.
5. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Хромтауского районного маслихата
Болатов Э. Б.
Приложение 1 к решению
Хромтауского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года № 275
Бюджет города Хромтау на 2025 год
|
130 Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
сумма
(тысяч тенге)
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
3 603 745
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
710 618
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
497 960
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
497 960
|
||
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
194 647
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
7 724
|
||
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
9 520
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
177 403
|
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
18 011
|
|||
|
3
|
Плата за пользование земельными участками
|
16 839
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
1 172
|
|||
|
3
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
1 992
|
||
|
1
|
Поступления от продажи земельных участков
|
1 992
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
2 891 135
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
2 891 135
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
2 891 135
|
|
|
Функциональная группа
|
Функциональная подгруппа
|
Администратор бюджетных программ
|
Программа
|
Наименование
|
сумма (тысяч тенге)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
3 923 710
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
207 988
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
207 988
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
207 988
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
192 987
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
15 001
|
|||
|
06
|
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
4 068
|
|
|
2
|
|
|
Социальная помощь
|
4 068
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 068
|
|
|
|
|
003
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
4 068
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
2 349 983
|
|||
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
2 349 983
|
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 349 983
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктов
|
424 181
|
|||
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
88 875
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 836 927
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
1 361 671
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
1 361 671
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 361 671
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
409 845
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
951 826
|
|||
|
V. Дефицит (профицит) бюджет
|
-319 965
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
319 965
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
319 965
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
319 965
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
319 965
|
Приложение 2 к решению
Хромтауского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года №275
Бюджет города Хромтау на 2026 год
|
130Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
сумма
(тысяч тенге)
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
1 824 767
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
575 610
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
400 000
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
400 000
|
||
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
155 210
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
10 000
|
||
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
10 000
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
135 210
|
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
20 400
|
|||
|
3
|
Плата за пользование земельными участками
|
20 000
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
400
|
|||
|
3
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
2 000
|
||
|
1
|
Поступления от продажи земельных участков
|
2 000
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
1 247 157
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
1 247 157
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
1 247 157
|
|
|
Функциональная группа
|
Функциональная подгруппа
|
Администратор бюджетных программ
|
Программа
|
Наименование
|
сумма (тысяч тенге)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
1 824 767
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
1 824 767
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
1 824 767
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима, города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
113 461
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
109 461
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
4 000
|
|||
|
06
|
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
6 000
|
|
|
2
|
|
|
Социальная помощь
|
6 000
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6 000
|
|
|
|
|
003
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
6 000
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1 296 769
|
|||
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
1 296 769
|
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 296 769
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктов
|
238 358
|
|||
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
88 875
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
969 536
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
408 537
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
408 537
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
408 537
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
307 823
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
100 714
|
Приложение 3 к решению
Хромтауского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года №275
Бюджет города Хромтау на 2027 год
|
130Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименова ние
|
сумма
(тысяч тенге)
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
1 952 500
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
575 610
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
400 000
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
400 000
|
||
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
155 210
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
10 000
|
||
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
10 000
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
135 210
|
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
20 400
|
|||
|
3
|
Плата за пользование земельными участками
|
20 000
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
400
|
|||
|
3
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
2 000
|
||
|
1
|
Поступления от продажи земельных участков
|
2 000
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
1 374 890
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
1 374 890
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
1 374 890
|
|
|
Функциональная группа
|
Функциональная подгруппа
|
Администратор бюджетных программ
|
Программа
|
Наименование
|
сумма (тысяч тенге)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
1 952 500
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
1 952 500
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
1 952 500
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима, города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
113 461
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
109 461
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
4 000
|
|||
|
06
|
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
6 000
|
|
|
2
|
|
|
Социальная помощь
|
6 000
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6 000
|
|
|
|
|
003
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
6 000
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1 424 502
|
|||
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
1 424 502
|
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 424 502
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктов
|
238 358
|
|||
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
88 875
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 097 269
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
408 537
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
408 537
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
408 537
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
307 823
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
100 714
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.