О бюджете Кумкольского сельского округа района Ақсуат на 2025 -2027 годы
В соответствии с пунктом 2 статьи 9-1, пунктом 2 статьи 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» маслихат района Ақсуат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Кумкольского сельского округа района Ақсуат на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 91 531,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 11 566,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 610,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 79 355,0 тысяч тенге;
2) затраты – 94 275,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 744,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 744,1 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 2 744,1 тысяч тенге.
2. Учесть, что в бюджете Кумкольского сельского округа района Ақсуат на 2025 год установлен объем субвенции, передаваемый из районного бюджета в сумме 42 224,0 тысяч тенге.
3. Учесть, что в бюджете Кумкольского сельского округа района Ақсуат на 2025 год предусмотрены целевые текущие трансферты из районного бюджета в сумме 36 613,0 тысяч тенге.
4. Учесть, что в бюджете Кумкольского сельского округа района Ақсуат на 2025 год предусмотрены целевые текущие трансферты из областного бюджета в сумме 518,0 тысяч тенге.
4-1. Используемые остатки бюджетных средств 2 744,1 тысяч тенге распределить согласно приложению 4 к настоящему решению.
5. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель маслихата района Аксуат
Ж. Оразгалиев
Приложение 1 к решению
маслихата района Ақсуат
от 30 декабря 2024 года
№ 25/6-VIII
Бюджет Кумкольского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
91 531,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
11 566,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
2 908,0
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2 908,0
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
8 293,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
73,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
18,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
3 793,0
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
4 409,0
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
365,0
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
365,0
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
610,0
|
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
610,0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
610,0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
79 355,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
79 355,0
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
79 355,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
94 275,1
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
75 759,7
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
75 759,7
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
75 759,7
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
73 763,0
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 996,7
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
15 411,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
15 411,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
15 411,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
5 350,0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 250,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
8 811,0
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
1 800,0
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
1 800,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 800,0
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
1 800,0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1 302,7
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
1 302,7
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 302,7
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 302,7
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
1,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
1,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1,0
|
|
|
|
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
1,0
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
0,7
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
0,7
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,7
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,7
|
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
|
6
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-2 744,1
|
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
2 744,1
|
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
0,0
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
2 744,1
|
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
2 744,1
|
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
2 744,1
|
Приложение 2 к решению
маслихата района Ақсуат
от 30 декабря 2024 года
№ 25/6-VIII
Бюджет Кумкольского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
54 000,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
9 746,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
1 681,0
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 681,0
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
7 908,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
20,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
19,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
3 677,0
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
4 192,0
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
157,0
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
157,0
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
440,0
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
75,0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
75,0
|
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
365,0
|
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
365,0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
412,0
|
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
412,0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
412,0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
43 402,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
43 402,0
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
43 402,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
54 000,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
53 000,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
53 000,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
53 000,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
52 700,0
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
300,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
600,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
600,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
600,0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
600,0
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
400,0
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
400,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
400,0
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
400,0
|
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
|
6
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
0,0
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 3 к решению
маслихата района Ақсуат
от 30 декабря 2024 года
№ 25/6-VIII
Бюджет Кумкольского сельского округа на 2027 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
56 693,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
10 186,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
1 757,0
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 757,0
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
8 265,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
21,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
20,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
3 843,0
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
4 381,0
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
164,0
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
164,0
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
459,0
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
78,0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
78,0
|
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
381,0
|
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
381,0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
431,0
|
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
431,0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
431,0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
45 617,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
45 617,0
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
45 617,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
56 693,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
55 493,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
55 493,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
55 493,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
55 093,0
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
400,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
700,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
700,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
700,0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
700,0
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
500,0
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
500,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
500,0
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
500,0
|
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
|
6
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
0,0
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 4 к решению
маслихата района Ақсуат
от 30 декабря 2024 года
№ 25/6-VIII
Использование свободных остатков бюджетных средств
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование расходов
|
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
2 744,1
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
2 743,4
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
2 743,4
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 743,4
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
892,0
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 851,4
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
0,7
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
0,7
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,7
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,7
|
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
2 744,1
|
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
2 744,1
|
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
2 744,1
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.