О бюджете Сатпаевского сельского округа района Ақсуат на 2025 -2027 годы
В соответствии с пунктом 2 статьи 9-1, пунктом 2 статьи 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» маслихат района Ақсуат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Сатпаевского сельского округа района Ақсуат на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 77 107,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 10 865,1 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 344,5 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 20,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 65 877,4 тысяч тенге;
2) затраты – 80 370,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -3 263,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 263,0 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 3 263,0 тысяч тенге.
2. Учесть, что в бюджете Сатпаевского сельского округа района Ақсуат на 2025 год установлен объем субвенции, передаваемый из районного бюджета в сумме 30 668,0 тысяч тенге.
3. Учесть, что в бюджете Сатпаевского сельского округа района Ақсуат на 2025 год предусмотрены целевые текущие трансферты из районного бюджета в сумме 34 943,8 тысяч тенге.
4. Учесть, что в бюджете Сатпаевского сельского округа района Ақсуат на 2025 год предусмотрены целевые текущие трансферты из областного бюджета в сумме 265,6 тысяч тенге.
4-1. Используемые остатки бюджетных средств 3 263,0 тысяч тенге распределить согласно приложению 4 к настоящему решению.
5. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель маслихата района Аксуат
Ж. Оразгалиев
Приложение 1 к решению
маслихата района Ақсуат
от 30 декабря 2024 года
№ 25/9-VIII
Бюджет Сатпаевского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
77 107,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
10 865,1
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
5 987,9
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
5 987,9
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
4 829,2
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
7,8
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
5,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
3 568,7
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
1 247,7
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
48,0
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
48,0
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
344,5
|
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
344,5
|
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
344,5
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
20,0
|
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
20,0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
20,0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
65 877,4
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
65 877,4
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
65 877,4
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
80 370,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
62 712,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
62 712,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
62 712,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
62 566,7
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
145,3
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
14 513,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
14 513,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
14 513,0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 250,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
13 263,0
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
1 800,0
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
1 800,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 800,0
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
1 800,0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1 345,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
1 345,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 345,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 345,0
|
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
|
6
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-3 263,0
|
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
3 263,0
|
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
0,0
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
3 263,0
|
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
3 263,0
|
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
3 263,0
|
Приложение 2 к решению
маслихата района Ақсуат
от 30 декабря 2024 года
№ 25/9-VIII
Бюджет Сатпаевского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
41 904,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
6 342,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
2 285,0
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2 285,0
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
4 007,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
22,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
5,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
2 916,0
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
1 064,0
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
50,0
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
50,0
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
522,0
|
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
522,0
|
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
522,0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
21,0
|
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
21,0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
21,0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
35 019,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
35 019,0
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
35 019,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
41 904,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
40 994,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
40 994,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
40 994,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
40 994,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
375,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
375,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
375,0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
375,0
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
535,0
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
535,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
535,0
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
535,0
|
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
|
6
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
0,0
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 3 к решению
маслихата района Ақсуат
от 30 декабря 2024 года
№ 25/9-VIII
Бюджет Сатпаевского сельского округа на 2027 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
44 807,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
6 628,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
2 388,0
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2 388,0
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
4 188,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
23,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
5,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
3 048,0
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
1 112,0
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
52,0
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
52,0
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
546,0
|
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
546,0
|
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
546,0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
22,0
|
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
22,0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
22,0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
37 611,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
37 611,0
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
37 611,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
44 807,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
43 860,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
43 860,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
43 860,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
43 860,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
375,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
375,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
375,0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
375,0
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
572,0
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
572,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
572,0
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
572,0
|
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
|
6
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
0,0
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 4 к решению
маслихата района Ақсуат
от 30 декабря 2024 года
№ 25/9-VIII
Использование свободных остатков бюджетных средств
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование расходов
|
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
3 263,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
3 263,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
3 263,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 263,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
3 263,0
|
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
3 263,0
|
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
3 263,0
|
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
3 263,0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.