О бюджете Сатпаевского сельского округа района Ақсуат на 2025-2027 годы

    НовыйАкт Маслихата незарегистрированный
    Актуальность версии
    Актуальная версия от 15 дек. 2025 г.

    О бюджете Сатпаевского сельского округа района Ақсуат на 2025 -2027 годы

    В соответствии с пунктом 2 статьи 9-1, пунктом 2 статьи 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» маслихат района Ақсуат РЕШИЛ:

    1. Утвердить бюджет Сатпаевского сельского округа района Ақсуат на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

    1) доходы – 77 107,0 тысяч тенге, в том числе:

    налоговые поступления – 10 865,1 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 344,5 тысяч тенге;

    поступления от продажи основного капитала – 20,0 тысяч тенге;

    поступления трансфертов – 65 877,4 тысяч тенге;

    2) затраты – 80 370,0 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

    бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

    погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

    приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

    5) дефицит (профицит) бюджета – -3 263,0 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 263,0 тысяч тенге;

    поступление займов – 0,0 тысяч тенге;

    погашение займов – 0,0 тысяч тенге;

    используемые остатки бюджетных средств – 3 263,0 тысяч тенге.

    2. Учесть, что в бюджете Сатпаевского сельского округа района Ақсуат на 2025 год установлен объем субвенции, передаваемый из районного бюджета в сумме 30 668,0 тысяч тенге.

    3. Учесть, что в бюджете Сатпаевского сельского округа района Ақсуат на 2025 год предусмотрены целевые текущие трансферты из районного бюджета в сумме 34 943,8 тысяч тенге.

    4. Учесть, что в бюджете Сатпаевского сельского округа района Ақсуат на 2025 год предусмотрены целевые текущие трансферты из областного бюджета в сумме 265,6 тысяч тенге.

    4-1. Используемые остатки бюджетных средств 3 263,0 тысяч тенге распределить согласно приложению 4 к настоящему решению.

    5. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

    Председатель маслихата района Аксуат

    Ж. Оразгалиев

    Приложение 1 к решению

    маслихата района Ақсуат

    от 30 декабря 2024 года

    № 25/9-VIII

    Бюджет Сатпаевского сельского округа на 2025 год

    Категория
    Сумма (тысяч тенге)
    Класс
    Подкласс
    Наименование
     
     
     
    I. ДОХОДЫ
    77 107,0
    1
     
     
    Налоговые поступления
    10 865,1
     
    01
     
    Подоходный налог
    5 987,9
     
     
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    5 987,9
     
    04
     
    Hалоги на собственность
    4 829,2
     
     
    1
    Hалоги на имущество
    7,8
     
     
    3
    Земельный налог
    5,0
     
     
    4
    Hалог на транспортные средства
    3 568,7
     
     
    5
    Единый земельный налог
    1 247,7
     
    05
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    48,0
     
     
    3
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    48,0
    2
     
     
    Неналоговые поступления
    344,5
     
    06
     
    Прочие неналоговые поступления
    344,5
     
     
    1
    Прочие неналоговые поступления
    344,5
    3
     
     
    Поступления от продажи основного капитала
    20,0
     
    03
     
    Продажа земли и нематериальных активов
    20,0
     
     
    1
    Продажа земли
    20,0
    4
     
     
    Поступления трансфертов
    65 877,4
     
    02
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    65 877,4
     
     
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    65 877,4
    Функциональная группа
    Сумма (тысяч тенге)
    Функциональная подгруппа
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    Наименование
     
     
     
     
    II. ЗАТРАТЫ
    80 370,0
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    62 712,0
     
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    62 712,0
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    62 712,0
     
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    62 566,7
     
     
     
    022
    Капитальные расходы государственного органа
    145,3
    07
     
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    14 513,0
     
    3
     
     
    Благоустройство населенных пунктов
    14 513,0
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    14 513,0
     
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    1 250,0
     
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    13 263,0
    08
     
     
     
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    1 800,0
     
    1
     
     
    Деятельность в области культуры
    1 800,0
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    1 800,0
     
     
     
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    1 800,0
    12
     
     
     
    Транспорт и коммуникации
    1 345,0
     
    1
     
     
    Автомобильный транспорт
    1 345,0
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    1 345,0
     
     
     
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    1 345,0
     
     
     
     
    III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
    0,0
     
     
     
     
    Бюджетные кредиты
    0,0
     
    5
     
     
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
     
     
     
     
    IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
    0,0
     
     
     
     
    Приобретение финансовых активов
    0,0
     
    6
     
     
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0,0
     
     
     
     
    V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
    -3 263,0
     
     
     
     
    VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
    3 263,0
     
    7
     
     
    Поступления займов
    0,0
    16
     
     
     
    Погашение займов
    0,0
     
    8
     
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    3 263,0
     
     
    01
     
    Остатки бюджетных средств
    3 263,0
     
     
     
    1
    Свободные остатки бюджетных средств
    3 263,0

    Приложение 2 к решению

    маслихата района Ақсуат

    от 30 декабря 2024 года

    № 25/9-VIII

    Бюджет Сатпаевского сельского округа на 2026 год

    Категория
    Сумма (тысяч тенге)
    Класс
    Подкласс
    Наименование
     
     
     
    I. ДОХОДЫ
    41 904,0
    1
     
     
    Налоговые поступления
    6 342,0
     
    01
     
    Подоходный налог
    2 285,0
     
     
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    2 285,0
     
    04
     
    Hалоги на собственность
    4 007,0
     
     
    1
    Hалоги на имущество
    22,0
     
     
    3
    Земельный налог
    5,0
     
     
    4
    Hалог на транспортные средства
    2 916,0
     
     
    5
    Единый земельный налог
    1 064,0
     
    05
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    50,0
     
     
    3
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    50,0
    2
     
     
    Неналоговые поступления
    522,0
     
    06
     
    Прочие неналоговые поступления
    522,0
     
     
    1
    Прочие неналоговые поступления
    522,0
    3
     
     
    Поступления от продажи основного капитала
    21,0
     
    03
     
    Продажа земли и нематериальных активов
    21,0
     
     
    1
    Продажа земли
    21,0
    4
     
     
    Поступления трансфертов
    35 019,0
     
    02
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    35 019,0
     
     
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    35 019,0
    Функциональная группа
    Сумма (тысяч тенге)
    Функциональная подгруппа
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    Наименование
     
     
     
     
    II. ЗАТРАТЫ
    41 904,0
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    40 994,0
     
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    40 994,0
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    40 994,0
     
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    40 994,0
    07
     
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    375,0
     
    3
     
     
    Благоустройство населенных пунктов
    375,0
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    375,0
     
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    375,0
    08
     
     
     
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    535,0
     
    1
     
     
    Деятельность в области культуры
    535,0
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    535,0
     
     
     
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    535,0
     
     
     
     
    III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
    0,0
     
     
     
     
    Бюджетные кредиты
    0,0
     
    5
     
     
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
     
     
     
     
    IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
    0,0
     
     
     
     
    Приобретение финансовых активов
    0,0
     
    6
     
     
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0,0
     
     
     
     
    V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
    0,0
     
     
     
     
    VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
    0,0
     
    7
     
     
    Поступления займов
    0,0
    16
     
     
     
    Погашение займов
    0,0
     
    8
     
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    0,0

    Приложение 3 к решению

    маслихата района Ақсуат

    от 30 декабря 2024 года

    № 25/9-VIII

    Бюджет Сатпаевского сельского округа на 2027 год

    Категория
    Сумма (тысяч тенге)
    Класс
    Подкласс
    Наименование
     
     
     
    I. ДОХОДЫ
    44 807,0
    1
     
     
    Налоговые поступления
    6 628,0
     
    01
     
    Подоходный налог
    2 388,0
     
     
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    2 388,0
     
    04
     
    Hалоги на собственность
    4 188,0
     
     
    1
    Hалоги на имущество
    23,0
     
     
    3
    Земельный налог
    5,0
     
     
    4
    Hалог на транспортные средства
    3 048,0
     
     
    5
    Единый земельный налог
    1 112,0
     
    05
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    52,0
     
     
    3
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    52,0
    2
     
     
    Неналоговые поступления
    546,0
     
    06
     
    Прочие неналоговые поступления
    546,0
     
     
    1
    Прочие неналоговые поступления
    546,0
    3
     
     
    Поступления от продажи основного капитала
    22,0
     
    03
     
    Продажа земли и нематериальных активов
    22,0
     
     
    1
    Продажа земли
    22,0
    4
     
     
    Поступления трансфертов
    37 611,0
     
    02
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    37 611,0
     
     
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    37 611,0
    Функциональная группа
    Сумма (тысяч тенге)
    Функциональная подгруппа
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    Наименование
     
     
     
     
    II. ЗАТРАТЫ
    44 807,0
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    43 860,0
     
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    43 860,0
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    43 860,0
     
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    43 860,0
    07
     
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    375,0
     
    3
     
     
    Благоустройство населенных пунктов
    375,0
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    375,0
     
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    375,0
    08
     
     
     
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    572,0
     
    1
     
     
    Деятельность в области культуры
    572,0
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    572,0
     
     
     
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    572,0
     
     
     
     
    III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
    0,0
     
     
     
     
    Бюджетные кредиты
    0,0
     
    5
     
     
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
     
     
     
     
    IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
    0,0
     
     
     
     
    Приобретение финансовых активов
    0,0
     
    6
     
     
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0,0
     
     
     
     
    V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
    0,0
     
     
     
     
    VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
    0,0
     
    7
     
     
    Поступления займов
    0,0
    16
     
     
     
    Погашение займов
    0,0
     
    8
     
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    0,0

    Приложение 4 к решению

    маслихата района Ақсуат

    от 30 декабря 2024 года

    № 25/9-VIII

    Использование свободных остатков бюджетных средств

    Функциональная группа
    Сумма (тысяч тенге)
     
    Функциональная подгруппа
     
     
    Администратор бюджетных программ
     
     
     
    Программа
     
     
     
     
    Наименование расходов
     
     
     
     
    II. ЗАТРАТЫ
    3 263,0
    07
     
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    3 263,0
     
    3
     
     
    Благоустройство населенных пунктов
    3 263,0
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    3 263,0
     
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    3 263,0
     
    8
     
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    3 263,0
     
     
    01
     
    Остатки бюджетных средств
    3 263,0
     
     
     
    1
    Свободные остатки бюджетных средств
    3 263,0

    Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.