О бюджете Кокжиринского сельского округа района Ақсуат на 2025 -2027 годы
В соответствии с пунктом 2 статьи 9-1, пунктом 2 статьи 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» маслихат района Ақсуат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Кокжиринского сельского округа района Ақсуат на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 108 316,8 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 25 426,1 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 240,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 82 650,7 тысяч тенге;
2) затраты – 113 751,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -5 434,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 434,8 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 5 434,8 тысяч тенге.
2. Учесть, что в бюджете Кокжиринского сельского округа района Ақсуат на 2025 год установлен объем субвенции, передаваемый из районного бюджета в сумме 40 829,0 тысяч тенге.
3. Учесть, что в бюджете Кокжиринского сельского округа района Ақсуат на 2025 год предусмотрены целевые текущие трансферты из районного бюджета в сумме 41 148,7 тысяч тенге.
4. Учесть, что в бюджете Кокжиринского сельского округа района Ақсуат на 2025 год предусмотрены целевые текущие трансферты из областного бюджета в сумме 673,0 тысяч тенге.
4-1. Используемые остатки бюджетных средств 5 434,8 тысяч тенге распределить согласно приложению 4 к настоящему решению.
5. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель маслихата района Аксуат
Ж. Оразгалиев
Приложение 1 к решению
маслихата района Ақсуат
от 30 декабря 2024 года
№ 25/5-VIII
Бюджет Кокжиринского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
108 316,8
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
25 426,1
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
7 849,1
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
7 849,1
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
8 562,1
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
72,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
39,6
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
5 200,5
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
3 250,0
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
9 014,9
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
9 014,9
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
240,0
|
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
240,0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
240,0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
82 650,7
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
82 650,7
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
82 650,7
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
113 751,6
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
76 602,3
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
76 602,3
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
76 602,3
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
76 457,0
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
145,3
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
34 605,3
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
34 605,3
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
34 605,3
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
6 988,8
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 250,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
26 366,5
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
2 500,0
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
2 500,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 500,0
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
2 500,0
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
1,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
1,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1,0
|
|
|
|
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
1,0
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
43,0
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
43,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
43,0
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
43,0
|
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
|
6
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-5 434,8
|
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
5 434,8
|
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
0,0
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
5 434,8
|
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
5 434,8
|
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
5 434,8
|
Приложение 2 к решению
маслихата района Ақсуат
от 30 декабря 2024 года
№ 25/5-VIII
Бюджет Кокжиринского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
65 635,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
17 807,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
2 302,0
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2 302,0
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
11 124,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
65,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
502,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
7 472,0
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
3 085,0
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
4 381,0
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
4 381,0
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
1 160,0
|
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
1 160,0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
1 160,0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
46 668,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
46 668,0
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
46 668,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
65 635,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
64 893,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
64 893,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
64 893,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
64 893,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
424,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
424,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
424,0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
424,0
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
318,0
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
318,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
318,0
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
318,0
|
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
|
6
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
0,0
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 3 к решению
маслихата района Ақсуат
от 30 декабря 2024 года
№ 25/5-VIII
Бюджет Кокжиринского сельского округа на 2027 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
69 573,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
18 609,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
2 406,0
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2 406,0
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
11 625,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
68,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
525,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
7 808,0
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
3 224,0
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
4 578,0
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
4 578,0
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
1 212,0
|
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
1 212,0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
1 212,0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
49 752,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
49 752,0
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
49 752,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
69 573,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
68 787,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
68 787,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
68 787,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
68 787,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
449,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
449,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
449,0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
449,0
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
337,0
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
337,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
337,0
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
337,0
|
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
|
6
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
0,0
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 4 к решению
маслихата района Ақсуат
от 30 декабря 2025 года
№ 25/5-VIII
Использование свободных остатков бюджетных средств
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование расходов
|
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
5 434,8
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
3 312,9
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
3 312,9
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 312,9
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 312,9
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1 378,9
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
1 378,9
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 378,9
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 378,9
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
700,0
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
700,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
700,0
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
700,0
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
43,0
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
43,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
43,0
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
43,0
|
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
5 434,8
|
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
5 434,8
|
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
5 434,8
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.