О бюджетах поселков Горняцкий и Качар на 2025-2027 годы
В соответствии со статьей 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, статьей 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» Рудненский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет поселка Горняцкий на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 184 353,5 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 23 740,6 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 20,4 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 160 592,5 тысячи тенге;
2) затраты – 189 621,0 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -5 267,5 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 267,5 тысячи тенге.
2. Учесть, что объемы бюджетных субвенций, передаваемых из городского бюджета города Рудного в бюджет поселка Горняцкий, на 2025 год составляют 88 411,0 тысяч тенге.
3. Учесть, что объемы бюджетных изъятий, передаваемых из бюджета поселка Горняцкий в городской бюджет города Рудного, на 2025 год составляют 0,0 тысяч тенге.
4. Утвердить бюджет поселка Качар на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5 и 6, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 976 779,5 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 92 793,3 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 812,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 39 161,1 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 844 013,1 тысяч тенге;
2) затраты – 1 022 837,7 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -46 058,2 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 46 058,2 тысячи тенге.
5. Учесть, что объемы бюджетных субвенций, передаваемых из городского бюджета города Рудного в бюджет поселка Качар, на 2025 год составляют 235 385,0 тысяч тенге.
6. Учесть, что объемы бюджетных изъятий, передаваемых из бюджета поселка Качар в городской бюджет города Рудного, на 2025 год составляют 0,0 тысяч тенге.
7. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель городского маслихата
А. Искаков
Приложение 1
к решению маслихата
от 31 декабря 2024 года
№ 192
Бюджет посёлка Горняцкий на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
|
Класс
|
|||
|
|
|
|
Подкласс
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
184 353,5
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
23 740,6
|
|
|
1
|
01
|
|
Подоходный налог
|
3 510,7
|
|
|
1
|
01
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3 510,7
|
|
|
1
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
6 141,0
|
|
|
1
|
04
|
1
|
Hалоги на имущество
|
171,0
|
|
|
1
|
04
|
3
|
Земельный налог
|
200,0
|
|
|
1
|
04
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
5 770,0
|
|
|
1
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
14 088,9
|
|
|
1
|
05
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
14 088,9
|
|
|
1
|
05
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
0,0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
20,4
|
|
|
3
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
20,4
|
|
|
3
|
03
|
1
|
Продажа земли
|
20,4
|
|
|
3
|
03
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
0,0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
160 592,5
|
|
|
4
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
160 592,5
|
|
|
4
|
02
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
160 592,5
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
189 621,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
85 685,7
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
85 685,7
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
85 685,7
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
70 803,2
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
14 882,5
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
22 253,5
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
22 253,5
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
22 253,5
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
6 957,5
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
7 128,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
8 168,0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
9 500,1
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
9 500,1
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
9 500,1
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
9 500,1
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
72 181,5
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
72 181,5
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
72 181,5
|
|
|
|
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"
|
72 181,5
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
0,2
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
0,2
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,2
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,2
|
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-5 267,5
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
5 267,5
|
Приложение 2
к решению маслихата
от 31 декабря 2024 года
№ 192
Бюджет посёлка Горняцкий на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
|
Класс
|
|||
|
|
|
|
Подкласс
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
87 097,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
24 193,0
|
|
|
1
|
01
|
|
Подоходный налог
|
4 990,0
|
|
|
1
|
01
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
4 990,0
|
|
|
1
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
4 705,0
|
|
|
1
|
04
|
1
|
Hалоги на имущество
|
339,0
|
|
|
1
|
04
|
3
|
Земельный налог
|
120,0
|
|
|
1
|
04
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
4 246,0
|
|
|
1
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
14 498,0
|
|
|
1
|
05
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
14 446,0
|
|
|
1
|
05
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
52,0
|
|
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
558,0
|
|||
|
3
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
558,0
|
||
|
3
|
03
|
1
|
Продажа земли
|
546,0
|
|
|
3
|
03
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
12,0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
62 346,0
|
|
|
4
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
62 346,0
|
|
|
4
|
02
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
62 346,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
87 097,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
64 180,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
64 180,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
64 180,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
64 180,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
12 015,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
12 015,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
12 015,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
6 265,0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
4 120,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 630,0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
10 902,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
10 902,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
10 902,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
10 902,0
|
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 3
к решению маслихата
от 31 декабря 2024 года
№ 192
Бюджет посёлка Горняцкий на 2027 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
|
Класс
|
|||
|
|
|
|
Подкласс
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
88 987,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
25 204,0
|
|
|
1
|
01
|
|
Подоходный налог
|
5 165,0
|
|
|
1
|
01
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
5 165,0
|
|
|
1
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
5 033,0
|
|
|
1
|
04
|
1
|
Hалоги на имущество
|
519,0
|
|
|
1
|
04
|
3
|
Земельный налог
|
120,0
|
|
|
1
|
04
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
4 394,0
|
|
|
1
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
15 006,0
|
|
|
1
|
05
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
14 952,0
|
|
|
1
|
05
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
54,0
|
|
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
577,0
|
|||
|
3
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
577,0
|
||
|
3
|
03
|
1
|
Продажа земли
|
565,0
|
|
|
3
|
03
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
12,0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
63 206,0
|
|
|
4
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
63 206,0
|
|
|
4
|
02
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
63 206,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
88 987,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
65 268,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
65 268,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
65 268,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
65 268,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
12 435,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
12 435,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
12 435,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
6 484,0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
4 264,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 687,0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
11 284,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
11 284,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
11 284,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
11 284,0
|
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 4
к решению маслихата
от 31 декабря 2024 года
№ 192
Бюджет посёлка Качар на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
|
Класс
|
|||
|
|
|
|
Подкласс
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
976 779,5
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
92 793,3
|
|
|
1
|
01
|
|
Подоходный налог
|
53 506,0
|
|
|
1
|
01
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
53 506,0
|
|
|
1
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
30 387,3
|
|
|
1
|
04
|
1
|
Hалоги на имущество
|
600,0
|
|
|
1
|
04
|
3
|
Земельный налог
|
197,0
|
|
|
1
|
04
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
29 590,3
|
|
|
1
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
8 900,0
|
|
|
1
|
05
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
8 900,0
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
812,0
|
|
|
2
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
121,0
|
|
|
2
|
01
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
121,0
|
|
|
2
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
691,0
|
|
|
2
|
06
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
691,0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
39 161,1
|
|
|
3
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
39 038,1
|
|
|
|
01
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
39 038,1
|
|
|
3
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
123,0
|
|
|
3
|
03
|
1
|
Продажа земли
|
108,0
|
|
|
3
|
03
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
15,0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
844 013,1
|
|
|
4
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
844 013,1
|
|
|
4
|
02
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
844 013,1
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
1 022 837,7
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
283 991,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
283 991,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
283 991,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
103 751,4
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
178 191,7
|
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
2 047,9
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
137 776,3
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
137 776,3
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
137 776,3
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
27 577,8
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
24 063,7
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
86 134,8
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
110 082,0
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
110 082,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
110 082,0
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
110 082,0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
488 690,2
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
488 690,2
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
488 690,2
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
48 830,3
|
|
|
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
439 859,9
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
2 298,2
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
2 298,2
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 298,2
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
2 298,2
|
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-46 058,2
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
46 058,2
|
Приложение 5
к решению маслихата
от 31 декабря 2024 года
№ 192
Бюджет посёлка Качар на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
|
Класс
|
|||
|
|
|
|
Подкласс
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
322 211,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
75 215,0
|
|
|
1
|
01
|
|
Подоходный налог
|
37 500,0
|
|
|
1
|
01
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
37 500,0
|
|
|
1
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
28 615,0
|
|
|
1
|
04
|
1
|
Hалоги на имущество
|
800,0
|
|
|
1
|
04
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
27 815,0
|
|
|
1
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
9 100,0
|
|
|
1
|
05
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
9 100,0
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
600,0
|
|
|
2
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
100,0
|
|
|
2
|
01
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
100,0
|
|
|
2
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
500,0
|
|
|
2
|
06
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
500,0
|
|
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
127,0
|
|||
|
3
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
127,0
|
||
|
3
|
03
|
1
|
Продажа земли
|
112,0
|
|
|
3
|
03
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
15,0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
246 269,0
|
|
|
4
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
246 269,0
|
|
|
4
|
02
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
246 269,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
322 211,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
69 764,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
69 764,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
69 764,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
69 764,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
104 360,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
104 360,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
104 360,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
19 734,0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
22 423,0
|
|
|
|
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
362,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
61 841,0
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
98 119,0
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
98 119,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
98 119,0
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
98 119,0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
49 968,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
49 968,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
49 968,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
49 968,0
|
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 6
к решению маслихата
от 31 декабря 2024 года
№ 192
Бюджет посёлка Качар на 2027 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
|
Класс
|
|||
|
|
|
|
Подкласс
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
329 850,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
76 889,0
|
|
|
1
|
01
|
|
Подоходный налог
|
38 000,0
|
|
|
1
|
01
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
38 000,0
|
|
|
1
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
29 589,0
|
|
|
1
|
04
|
1
|
Hалоги на имущество
|
800,0
|
|
|
1
|
04
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
28 789,0
|
|
|
1
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
9 300,0
|
|
|
1
|
05
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
9 300,0
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
600,0
|
|
|
2
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
100,0
|
|
|
2
|
01
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
100,0
|
|
|
2
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
500,0
|
|
|
2
|
06
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
500,0
|
|
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
131,0
|
|||
|
3
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
131,0
|
||
|
3
|
03
|
1
|
Продажа земли
|
116,0
|
|
|
3
|
03
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
15,0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
252 230,0
|
|
|
4
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
252 230,0
|
|
|
4
|
02
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
252 230,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
329 850,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
70 598,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
70 598,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
70 598,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
70 598,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
108 014,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
108 014,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
108 014,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
20 425,0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
23 208,0
|
|
|
|
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
375,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
64 006,0
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
99 521,0
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
99 521,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
99 521,0
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
99 521,0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
51 717,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
51 717,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
51 717,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
51 717,0
|
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.