О бюджете Куйганского сельского округа на 2025-2027 годы
В соответствии со статьей 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, с подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Курчумский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Куйганского сельского округа Курчумского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы - 108817,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления - 11020,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления - 656,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов - 97141,0 тысяч тенге;
2) затраты - 111839,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - - 3022,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 3022,0 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов - 0,0 тысяч тенге;
погашение займов - 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств - 3022,0 тысяч тенге;
остатки бюджетных средств - 3022,0 тысяч тенге.
2. Учесть в бюджете Куйганского сельского округа объем субвенции, передаваемый из районного бюджета в бюджет Куйганского сельского округа на 2025 год в сумме 44222,0 тысяч тенге.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Курчумского районного маслихата
К. Бахтияров
Приложение 1 к решению
Курчумского районного маслихата
от 25 декабря 2024 года
№ 32/6-VІII
Бюджет Куйганского сельского округа Курчумского района на 2025 год
|
Категория
|
Всего (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
1.ДОХОДЫ
|
108817,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
11020,0
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
4900,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
4900,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
6120,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
120,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
100,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
5900,0
|
|||
|
Hалог на транспортные средства с юридических лиц
|
100,0
|
||||
|
Hалог на транспортные средства с физических лиц
|
5800,0
|
||||
|
2
|
Не налоговое поступления
|
656,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
156,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущество, находящегося в государственной собственности
|
156,0
|
|||
|
Доходы от аренды имущества коммунальной собственности города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
156,0
|
||||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
500,0
|
|||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
500,0
|
|||
|
09
|
Другие неналоговые поступления в местный бюджет
|
500,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
97141,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
97141,0
|
||
|
3
|
Трансферты из районного ( города областного значения) бюджета
|
97141,0
|
|||
|
1
|
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов
|
52919,0
|
|||
|
5
|
Субвенции
|
44222,0
2025 год
|
|||
|
Функциональная группа
|
Всего (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
111839,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
48650,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
48650,0
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
46650,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
48150,0
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
500,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
60233,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
60233,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
60233,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
6458,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2158,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
51617,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
2956,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
2956,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2956,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2956,0
|
|||
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С
ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
-3022,0
|
||||
|
Поступления займов
|
3022,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
3022,0
|
||||
|
Остатки бюджетных средств
|
3022,0
|
Приложение 2 к решению
Курчумского районного маслихата
от 25 декабря 2024 года
№ 32/6-VIІI
Бюджет Куйганского сельского округа Курчумского района на 2026 год
|
Категория
|
Всего (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
1.ДОХОДЫ
|
70994,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
5500,0
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
900,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
900,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
290,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
100,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
190,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
4040,0
|
|||
|
Hалог на транспортные средства с юридических лиц
|
340,0
|
||||
|
Hалог на транспортные средства с физических лиц
|
3970,0
|
||||
|
5
|
Единый земельный налог
|
0,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
0,0
|
|||
|
2
|
Не налоговое поступления
|
150,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
150,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущество, находящегося в государственной собственности
|
150,0
|
|||
|
Доходы от аренды имущества коммунальной собственности города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
150,0
|
||||
|
3
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
0,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли
|
0,0
|
|||
|
1
|
Поступление от продажи земельных участков
|
0,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
65344,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
65344,0
|
||
|
3
|
Трансферты из районного ( города областного значения) бюджета
|
65344,0
|
|||
|
1
|
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов
|
36318,0
|
|||
|
3
|
Субвенции
|
29026,0
2026 год
|
|||
|
Функциональная группа
|
Всего (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
70994,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
42233,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
42233,0
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
42233,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
42233,0
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
690,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
27208,0
|
|||
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|||
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
0,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
27208,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
27508,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
12226,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
800,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
14182,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
863,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
863,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
863,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
863,0
|
|||
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С
ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-0,0
|
||||
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
Поступления займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
||||
|
Остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 3 к решению
Курчумского районного маслихата
от 25 декабря 2024 года
№ 32/6-VІII
Бюджет Куйганского сельского округа Курчумского района на 2027 год
|
Категория
|
Всего (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
1.ДОХОДЫ
|
74543,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
5775,0
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
900,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
900,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
565,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
375,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
190,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
4040,0
|
|||
|
Hалог на транспортные средства с юридических лиц
|
340,0
|
||||
|
Hалог на транспортные средства с физических лиц
|
3970,0
|
||||
|
5
|
Единый земельный налог
|
0,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
0,0
|
|||
|
2
|
Не налоговое поступления
|
150,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
150,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущество, находящегося в государственной собственности
|
150,0
|
|||
|
Доходы от аренды имущества коммунальной собственности города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
150,0
|
||||
|
3
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
0,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли
|
0,0
|
|||
|
1
|
Поступление от продажи земельных участков
|
0,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
68618,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
68618,0
|
||
|
3
|
Трансферты из районного ( города областного значения) бюджета
|
68618,0
|
|||
|
1
|
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов
|
36318,0
|
|||
|
3
|
Субвенции
|
32300,0
2027 год
|
|||
|
Функциональная группа
|
Всего (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
74543,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
42233,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
42233,0
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
42233,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
42233,0
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
965,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
23827,0
|
|||
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|||
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
0,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
24517,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
24517,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
12226,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
800,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
14182,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
4137,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
4137,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4137,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
4137,0
|
|||
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С
ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-0,0
|
||||
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
Поступления займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
||||
|
Остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.