О бюджете Калгутинского сельского округа на 2025-2027 годы
В соответствии со статьей 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, с подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Курчумский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Калгутинского сельского округа Курчумского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы - 78054,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления - 6100,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов - 29399,0 тысяч тенге;
2) затраты - 78462,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - - 408,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 408,3 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов - 0,0 тысяч тенге;
погашение займов - 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств - 408,3 тысяч тенге;
остатки бюджетных средств - 408,3 тысяч тенге.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Курчумского районного маслихата
К. Бахтияров
Приложение 1 к решению
Курчумского районного маслихата
от 25 декабря 2024 года
№ 32/5-VІII
Бюджет Калгутинского сельского округа Курчумского района на 2025 год
|
Категория
|
Всего (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
1.ДОХОДЫ
|
78054,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
6100,0
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
500,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
500,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
190,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
190,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
4000,0
|
|||
|
Hалог на транспортные средства с юридических лиц
|
50,0
|
||||
|
Hалог на транспортные средства с физических лиц
|
3950,0
|
||||
|
5
|
Единый земельный налог
|
1104,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
306,0
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
306,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
71954,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
71954,0
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
71954,0
|
|||
|
1
|
Целевые текущие трансферты
|
29399,0
|
|||
|
3
|
Субвенции
|
42555,0
2025 год
|
|||
|
Функциональная группа
|
Всего (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
78462,3
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
46170,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
46170,0
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
46170,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
45670,0
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
500,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
29105,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
29105,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29105,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
5415,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
3340,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
20350,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
3000,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
3000,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3000,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
3000,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
187,3
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
187,3
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
187,3
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
187,3
|
|||
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМС
ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-408,3
|
||||
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
408,3
|
||||
|
Поступления займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
408,3
|
|||
|
1
|
01
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
408,3
|
Приложение 2 к решению
Курчумского районного маслихата
от 25 декабря 2024 года
№ 32/5-VІII
Бюджет Калгутинского сельского округа Курчумского района на 2026 год
|
Категория
|
Всего (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
1.ДОХОДЫ
|
88555,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
5000,0
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
500,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
500,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
140,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
100,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
40,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
3550,0
|
|||
|
Hалог на транспортные средства с юридических лиц
|
50,0
|
||||
|
Hалог на транспортные средства с физических лиц
|
3500,0
|
||||
|
5
|
Единый земельный налог
|
560,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
250,0
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
250,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
83555,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
83555,0
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
83555,0
|
|||
|
1
|
Целевые текущие трансферты
|
33000,0
|
|||
|
3
|
Субвенции
|
50555,0
2026 год
|
|||
|
Функциональная группа
|
Всего (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
88555,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
51055,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
51055,0
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
51055,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
50555,0
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
500,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
37500,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
37500,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
37500,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3650,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
500,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
30350,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
3000,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
3000,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3000,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
3000,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
0,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населённых пунктах в рамках проекта «Ауыл - Ел бесігі»
|
0,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,0
|
|||
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМС
ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
Поступления займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|||
|
1
|
01
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 3 к решению
Курчумского районного маслихата
от 25 декабря 2024 года
№ 32/5-VІII
Бюджет Калгутинского сельского округа Курчумского района на 2027 год
|
Категория
|
Всего (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
1.ДОХОДЫ
|
110555,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
5000,0
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
500,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
500,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
140,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
100,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
40,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
3550,0
|
|||
|
Hалог на транспортные средства с юридических лиц
|
50,0
|
||||
|
Hалог на транспортные средства с физических лиц
|
3500,0
|
||||
|
5
|
Единый земельный налог
|
560,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
250,0
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
250,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
105555,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
105555,0
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
105555,0
|
|||
|
1
|
Целевые текущие трансферты
|
45000,0
|
|||
|
3
|
Субвенции
|
60555,0
2027 год
|
|||
|
Функциональная группа
|
Всего (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
110555,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
61055,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
61055,0
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
61055,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
60555,0
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
500,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
49500,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
49500,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
49500,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3650,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
500,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
42350,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
3000,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
3000,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3000,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
3000,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
0,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населённых пунктах в рамках проекта «Ауыл - Ел бесігі»
|
0,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,0
|
|||
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМС
ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
Поступления займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|||
|
1
|
01
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.