О бюджете Балыкшинского сельского округа на 2025-2027 годы
В соответствии со статьей 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, с подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Курчумский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Балыкшинского сельского округа Курчумского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы - 165340,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления - 5518,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 1000,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов - 158822,0 тысяч тенге;
2) затраты - 166268,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - - 928,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 928,0 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов - 0,0 тысяч тенге;
погашение займов - 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств - 928,0 тысяч тенге;
остатки бюджетных средств - 928,0 тысяч тенге.
2. Учесть в бюджете Балыкшинского сельского округа объем субвенции, передаваемый из районного бюджета в бюджет Балыкшинского сельского округа на 2025 год в сумме 47912,0 тысяч тенге.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Курчумского районного маслихата
К. Бахтияров
Приложение 1 к решению
Курчумского районного маслихата
от 25 декабря 2024 года
№ 32/3-VII
Бюджет Балыкшинского сельского округа Курчумского района на 2025 год
|
Категория
|
Всего (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
1.ДОХОДЫ
|
165340,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
5518,0
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
2354,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2354,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
3138,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
30,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
50,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
2891,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
167,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
26,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
26,0
|
|||
|
3
|
Поступление от продажи основного капитала
|
1000,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
1000,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
1000,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
158822,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
158822,0
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
158822,0
|
|||
|
1
|
Целевые текущие трансферты
|
110910,0
|
|||
|
3
|
Субвенции
|
47912,0
2025 год
|
|||
|
Функциональная группа
|
Всего (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
166268,0
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
54164,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
54164,0
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
54164,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
52995,0
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1169,0
|
|||
|
7
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
110104,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
110104,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
110104,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
47690,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1400,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
61014,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
2000,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
2000,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2000,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2000,0
|
|||
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С
ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-928,0
|
||||
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
928,0
|
||||
|
Поступления займов
|
0,0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
928,0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
928,0
|
|||
|
1
|
01
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
928,0
|
Приложение 2 к решению
Курчумского районного маслихата
от 25 декабря 2024 года
№ 32/3-VІII
Бюджет Балыкшинского сельского округа Курчумского района на 2026 год
|
Категория
|
Всего (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
1.ДОХОДЫ
|
51762,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
12850,0
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
9800,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
9800,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
2971,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
30,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
50,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
2891,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
79,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
79,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
38912,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
38912,0
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
38912,0
|
|||
|
1
|
Целевые текущие трансферты
|
38912,0
|
|||
|
3
|
Субвенции
|
0,0
2026 год
|
|||
|
Функциональная группа
|
Всего (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
51762,0
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
47536,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
47536,0
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
47536,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
47536,0
|
|||
|
7
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
4226,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
4226,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4226,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1400,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
900,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1926,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,0
|
|||
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С
ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
Поступления займов
|
0,0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|||
|
1
|
01
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 3 к решению
Курчумского районного маслихата
от 25 декабря 2024 года
№ 32/3-VІII
Бюджет Балыкшинского сельского округа Курчумского района на 2027 год
|
Категория
|
Всего (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
1.ДОХОДЫ
|
59962,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
13380,0
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
10320,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
10320,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
2980,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
30,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
50,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
2900,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
80,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
80,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
46582,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
46582,0
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
46582,0
|
|||
|
1
|
Целевые текущие трансферты
|
46582,0
|
|||
|
3
|
Субвенции
|
0,0
2027 год
|
|||
|
Функциональная группа
|
Всего (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
59962,0
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
48962,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
48962,0
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
48962,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
48962,0
|
|||
|
7
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
11000,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
11000,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
11000,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
6400,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
900,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
3700,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,0
|
|||
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С
ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
Поступления займов
|
0,0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|||
|
1
|
01
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.