О бюджете сельского округа Енбекши на 2025-2027 годы
В соответствии с пунктом 2 статьи 75 Кодекса Республики Казахстан « Бюджетный кодекс Республики Казахстан », пунктом 2-7 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» Шиелийский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет сельского округа Енбекши на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 101 694 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 23 205 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 78 489 тысяч тенге;
2) затраты – 109 774,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0;
бюджетные кредиты - 0;
погашение бюджетных кредитов - 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0;
приобретение финансовых активов - 0;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -8 080,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета– 8 080,1 тысяч тенге;
поступление займов - 0;
погашение займов - 0;
используемые остатки бюджетных средств – 8 080,1 тысяч тенге.
2. Установить объем бюджетных субвенций, передаваемых из районного бюджета в бюджет сельского округа Енбекши на 2025 год в сумме 73 676 тысяч тенге.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель районного маслихата
М.Турабаев
Приложение 1 к решению
Шиелийского районного маслихата
от 26 декабря 2024 года №25/9
Бюджет сельского округа Енбекши на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1. Доходы
|
101 694
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
23 205
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
2 808
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты
|
2 808
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
5 377
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
177
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
4 400
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
800
|
|||
|
05
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
15020
|
|||
|
3
|
Плата за пользование земельными участками
|
15020
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
78 489
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
78 489
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
78 489
|
|||
|
Функциональные группы
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональные подгруппы
|
|||||
|
Администраторы бюджетных программ
|
|||||
|
Бюджетные программы (подпрограммы)
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
2. Затраты
|
109 774,1
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
50 477,1
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие орга ны, выполняющие общие функции государственного управления
|
50 477,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
50 477,1
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
44 337,1
|
|||
|
022
|
Капитальные затраты государственного органа
|
6140
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
18 207
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
18 207
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
18 207
|
|||
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
15 239
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 297
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 671
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
41 081
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
41 081
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
41 081
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
41 081
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
8
|
|||
|
01
|
Автомобильный транспорт
|
8
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
8
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
1
|
|||
|
01
|
Трансферты
|
1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
1
|
|||
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-8 080,1
|
||||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
8 080,1
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
8 080,1
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
8 080,1
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
8 080,1
|
|||
|
001
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
8 080,1
|
Приложение 2 к решению
Шиелийского районного маслихата
от «26» декабря 2024 года № 25/9
Бюджет сельского округа Енбекши на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1. Доходы
|
82 570
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
3 622
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
864
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты
|
864
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
2 758
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
190
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
2 568
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
78 948
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
78 948
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
78 948
|
|||
|
Функциональные группы
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональные подгруппы
|
|||||
|
Администраторы бюджетных программ
|
|||||
|
Бюджетные программы (подпрограммы)
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
2. Затраты
|
82 570
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
37 704
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие орга ны, выполняющие общие функции государственного управления
|
37 704
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
37 704
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
37 704
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1 980
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
1 980
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 980
|
|||
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
910
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 070
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
42 887
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
42 887
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
42 887
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
42 887
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0
|
|||
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
||||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 3 к решению
Шиелийского районного маслихата
от «26» декабря 2024 года № 25/9
Бюджет сельского округа Енбекши на 2027 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1. Доходы
|
88 350
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
3 876
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
925
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты
|
925
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
2 951
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
203
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
2 748
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
84 474
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
84 474
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
84 474
|
|||
|
Функциональные группы
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональные подгруппы
|
|||||
|
Администраторы бюджетных программ
|
|||||
|
Бюджетные программы (подпрограммы)
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
2. Затраты
|
88 350
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
40 343
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие орга ны, выполняющие общие функции государственного управления
|
40 343
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
40 343
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
40 343
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
2 118
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
2 118
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 118
|
|||
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
973
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1145
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
45 889
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
45 889
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
45 889
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
45 889
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0
|
|||
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
||||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.