О бюджете сельского округа Сулутобе на 2025-2027 годы
В соответствии с пунктом 2 статьи 75 Кодекса Республики Казахстан « Бюджетный кодекс Республики Казахстан », пунктом 2-7 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» Шиелийский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет сельского округа Сулутобе на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы - 172 629 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления - 34 733 тысяч тенге;
поступления трансфертов - 137 896 тысяч тенге;
2) затраты - 175 923,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0;
бюджетные кредиты - 0;
погашение бюджетных кредитов - 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0;
приобретение финансовых активов - 0;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0;
5) дефицит (профицит) бюджета - - 3 294,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 3 294,3 тысяч тенге;
поступление займов - 0;
погашение займов - 0;
используемые остатки бюджетных средств – 3 294,3 тысяч тенге.
2. Установить объем бюджетных субвенций, передаваемых из районного бюджета в бюджет сельского округа Сулутобе на 2025 год в сумме 128 323 тысяч тенге.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель районного маслихата
М.Турабаев
Шиелі аудандық мәслихатының
2024 жылғы 26 желтоқсандағы
№25/20 шешіміне 1-қосымша
Бюджет сельского округа Сулутобе на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
Наименование
|
|||
|
|
|
Доходы
|
172 629
|
||
|
1
|
|
Налоговые поступления
|
34 733
|
||
|
01
|
Подоходный налог
|
505
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
505
|
|||
|
|
04
|
Hалоги на собственность
|
5 224
|
||
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
224
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
5 000
|
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
29 004
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
29 004
|
|||
|
4
|
|
Поступления трансфертов
|
137 896
|
||
|
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
137 896
|
||
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
137 896
|
|
|
Функциональные группы
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональные подгруппы
|
|||||
|
|
Администраторы бюджетных программ
|
||||
|
|
Бюджетные программы (подпрограммы)
|
||||
|
|
Наименование
|
||||
|
|
|
|
2. Затраты
|
175 923,3
|
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
62 410
|
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
62 410
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
62 410
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,села, поселка, сельского округа
|
61 030
|
||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 380
|
|||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
36 718,8
|
|
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
36 718,8
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
36 718,8
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
23 091
|
||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 911
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
10 716,8
|
|||
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
76 793
|
|
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
76 793
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
76 793
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
76 793
|
||
|
15
|
Трансферты
|
1,5
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
1,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1,5
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
1,5
|
|||
|
3.Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-3 294,3
|
||||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
3 294,3
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
3 294,3
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
3 294,3
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
3 294,3
|
|||
|
001
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
3 294,3
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.