О бюджете сельского округа Жанатурмыс на 2025-2027 годы
В соответствии с пунктом 2 статьи 75 Кодекса Республики Казахстан « Бюджетный кодекс Республики Казахстан », пунктом 2-7 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Шиелийский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет сельского округа Жанатурмыс на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 97 792 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 6 473 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 91 319 тысяч тенге;
2) затраты – 99 955,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0;
бюджетные кредиты - 0;
погашение бюджетных кредитов - 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0;
приобретение финансовых активов - 0;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 163,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета– 2 163,8 тысяч тенге;
поступление займов - 0;
погашение займов - 0;
используемые остатки бюджетных средств – 2 163,8 тысяч тенге.
2. Установить объем бюджетных субвенций, передаваемых из районного бюджета в бюджет сельского округа Жанатурмыс на 2025 год в сумме 63 224 тысяч тенге.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель районного маслихата
М.Турабаев
Приложение 1 к решению
Шиелийского районного маслихата
от 26 декабря 2024 года №25/10
Бюджет сельского округа Жанатурмыс на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
Наименование
|
|||
|
|
|
1. Доходы
|
97 792
|
||
|
1
|
|
Налоговые поступления
|
6 473
|
||
|
01
|
Подоходный налог
|
1 478
|
|||
|
2
|
Индивидуальный доход
|
1 478
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
4 995
|
|||
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
95
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
4 900
|
|
|
4
|
|
Поступления трансфертов
|
91 319
|
||
|
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
91 319
|
||
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
91 319
|
|
|
Функциональные группы
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональные подгруппы
|
|||||
|
|
Администраторы бюджетных программ
|
||||
|
Бюджетные программы (подпрограммы)
|
|||||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
|
|
|
2. Затраты
|
99 955,8
|
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
32 484
|
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
32 484
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32 484
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,села, поселка, сельского округа
|
32 484
|
||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
36 159
|
|
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
36 159
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
36 159
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
17 819
|
||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
18 340
|
|||
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
31 312
|
|
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
31 312
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31 312
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
31 312
|
||
|
15
|
Трансферты
|
0,8
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,8
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,8
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,8
|
|||
|
3.Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
- 2 163,8
|
||||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
2 163,8
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
2 163,8
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
2 163,8
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
2 163,8
|
|||
|
001
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
2 163,8
|
Приложение 2 к решению
Шиелийского районного маслихата
от «26» декабря 2024 года № 25/10
Бюджет сельского округа Жанатурмыс на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
Наименование
|
|||
|
|
|
1. Доходы
|
68 476,7
|
||
|
1
|
|
Налоговые поступления
|
1 991,8
|
||
|
01
|
Подоходный налог
|
212,1
|
|||
|
2
|
Индивидуальный доход
|
212,1
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
1 759
|
|||
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
99,7
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
1 680
|
|
|
4
|
|
Поступления трансфертов
|
66 484,9
|
||
|
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
66 484,9
|
||
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
66 484,9
|
|
|
Функциональные группы
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональные подгруппы
|
|||||
|
|
Администраторы бюджетных программ
|
||||
|
Бюджетные программы (подпрограммы)
|
|||||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
|
|
|
2. Затраты
|
68 476,7
|
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
31 588,1
|
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
31 588,1
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31 588,1
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,села, поселка, сельского округа
|
31 588,1
|
||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
4 011
|
|
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
4 011
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 011
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
861
|
||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
3 150
|
|||
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
32 877,6
|
|
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
32 877,6
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32 877,6
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
32 877,6
|
||
|
3.Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
||||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 3 к решению
Шиелийского районного маслихата
от «26» декабря 2024 года № 25/10
Бюджет сельского округа Жанатурмыс на 2027 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
Наименование
|
|||
|
|
|
1. Доходы
|
71 215,5
|
||
|
1
|
|
Налоговые поступления
|
2 045
|
||
|
01
|
Подоходный налог
|
220,5
|
|||
|
2
|
Индивидуальный доход
|
220,5
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
1 850,8
|
|||
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
103,6
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
1 747,2
|
|
|
4
|
|
Поступления трансфертов
|
69 144,2
|
||
|
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
69 144,2
|
||
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
69 144,2
|
|
|
Функциональные группы
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональные подгруппы
|
|||||
|
|
Администраторы бюджетных программ
|
||||
|
Бюджетные программы (подпрограммы)
|
|||||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
|
|
|
2. Затраты
|
71 215,5
|
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
32 851,5
|
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
32 851,5
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32 851,5
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,села, поселка, сельского округа
|
32 851,5
|
||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
4 171,4
|
|
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
4 171,4
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 171,4
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
895,4
|
||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
3 276
|
|||
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
34 192,6
|
|
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
34 192,6
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
34 192,6
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
34 192,6
|
||
|
3.Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
||||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.