О бюджете села Кендерли на 2025 - 2027 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Жанаозенский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет села Кендерли на 2025 - 2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно к настоящему решению, в том числе на 2025 год следущих объемах:
1)доходы – 1 325 759,6 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 93 677,7 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 2,3 тысячи тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 6 084,0 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 1 225 995,6 тысяч тенге;
2)затраты – 1 325 775,7 тысяч тенге;
3)чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4)сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5)дефицит (профицит) бюджета – -16,1 тысяч тенге;
6)финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 16,1 тысяч тенге;
поступления займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 16,1 тысяч тенге.
2. Учесть, что из городского бюджета в бюджет села Кендерли на 2025 год выделена субвенция в сумме 1 225 472,6 тысячи тенге.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Жанаозенского городского маслихата
Г. Байжанов
Приложение 1
к решению Жанаозенского городского
маслихата от 30 декабря 2024 года № 24/199
Бюджет села Кендерли на 2025 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
1. Доходы
|
1 325 759,6
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
93 677,7
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
14 500,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
14 500,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
79 153,3
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
740,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
84,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
78 324,5
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
4,8
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
24,4
|
|||
|
3
|
Плата за пользование земельными участками
|
24,4
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
2,3
|
|||
|
06
|
Другие неналоговые поступления в местный бюджет
|
2,3
|
|||
|
1
|
Другие неналоговые поступления
|
2,3
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
6 084,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
6 084,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
2 077,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
4 007,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
1 225 995,6
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
1 225 995,6
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
1 225 995,6
|
|||
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
2. Затраты
|
1 325 775,7
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
167 931,7
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
167 931,7
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
167 931,7
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
109 818,7
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
6 268,0
|
|||
|
032
|
Капитальные затраты подведомственных государственных учреждений и организаций
|
51 845,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
786 468,2
|
|||
|
3
|
Жилищное хозяйство
|
786 468,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
786 468,2
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
156 506,3
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
150 000,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
479 962,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
341 452,7
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
341 452,7
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
341 452,7
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно – досуговой работы на местном уровне
|
341 452,7
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
29 923,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
29 923,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29 923,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
29 923,0
|
|||
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-16,1
|
||||
|
6. Финансирование дефицита (использование
профицита) бюджета
|
16,1
|
||||
|
Поступления займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
16,1
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
16,1
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
16,1
|
Приложение 2
к решению Жанаозенского
городского маслихата
от 30 декабря 2024 года № 24/199
Бюджет села Кендерли на 2026 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
1. Доходы
|
1 684 550,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
80 550,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
9 615,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
9 615,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
70 935,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
1 740,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
945,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
68 250,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
0,0
|
|||
|
3
|
Плата за пользование земельными участками
|
0,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
06
|
Другие неналоговые поступления в местный бюджет
|
0,0
|
|||
|
1
|
Другие неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
1 604 000,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
1 604 000,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
1 604 000,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
2. Затраты
|
1 684 550,0
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
69 565,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
69 565,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
69 565,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
69 565,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1 123 215,0
|
|||
|
3
|
Жилищное хозяйство
|
1 123 215,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 123 215,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
168 000,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
157 500,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
797 715,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
291 172,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
291 172,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
291 172,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно – досуговой работы на местном уровне
|
291 172,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
200 598,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
200 598,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
200 598,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
200 598,0
|
|||
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
6. Финансирование дефицита (использование
профицита) бюджета
|
0,0
|
||||
|
Поступления займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 3
к решению Жанаозенского
городского маслихата
от 30 декабря 2024 года № 24/199
Бюджет села Кендерли на 2027 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
1. Доходы
|
1 764 196,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
84 577,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
10 096,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
10 096,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
74 481,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
1 827,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
992,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
71 662,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
0,0
|
|||
|
3
|
Плата за пользование земельными участками
|
0,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
06
|
Другие неналоговые поступления в местный бюджет
|
0,0
|
|||
|
1
|
Другие неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
1 679 619,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
1 679 619,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
1 679 619,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
2. Затраты
|
1 764 196,0
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
70 851,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
70 851,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
70 851,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
70 851,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1 178 898,0
|
|||
|
3
|
Жилищное хозяйство
|
1 178 898,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 178 898,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
176 400,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
165 375,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
837 123,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
305 731,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
305 731,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
305 731,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно – досуговой работы на местном уровне
|
305 731,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
208 716,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
208 716,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
208 716,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
208 716,0
|
|||
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
6. Финансирование дефицита (использование
профицита) бюджета
|
0,0
|
||||
|
Поступления займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.