О бюджете сельского округа Майлытогай на 2025-2027 годы
В соответствии с пунктом 2 статьи 75 Кодекса Республики Казахстан « Бюджетный кодекс Республики Казахстан », пунктом 2-7 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» Шиелийский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет сельского округа Майлытогай на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы - 84 573 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления - 1 764 тысяч тенге;
поступления трансфертов - 82 809 тысяч тенге;
2) затраты - 85 143,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0;
бюджетные кредиты - 0;
погашение бюджетных кредитов - 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0;
приобретение финансовых активов - 0;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -570,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 570,1 тысяч тенге;
поступление займов - 0;
погашение займов - 0;
используемые остатки бюджетных средств – 570,1 тысяч тенге.
2. Установить объем бюджетных субвенций, передаваемых из районного бюджета в бюджет сельского округа Майлытогай на 2025 год в сумме 75 321 тысяч тенге.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель районного маслихата
М.Турабаев
Шиелі аудандық мәслихатының
2024 жылғы 26 желтоқсандағы
№25/18 шешіміне 1-қосымша
Майлытоғай ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы, мың теңге
|
||||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Кіші сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1. Кірістер
|
84 573
|
||||
|
1
|
Салықтық түсімдер
|
1 764
|
|||
|
01
|
Табыс салығы
|
51
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
51
|
|||
|
04
|
Меншікке салынатын салықтар
|
1 478
|
|||
|
1
|
Мүлікке салынатын салықтар
|
64
|
|||
|
4
|
Көлік құралдарына салынатын салық
|
1 181
|
|||
|
5
|
Бірыңғай жер салығы
|
233
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстар мен қызметтерге ішкі салықтар
|
235
|
|||
|
3
|
Жерді пайдалану төлемдері
|
235
|
|||
|
4
|
Трансферттер түсімі
|
82 809
|
|||
|
02
|
Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер
|
82 809
|
|||
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
82 809
|
|||
|
Функционалдық топтар
|
Сомасы, мың теңге
|
||||
|
Функционалдық кіші топтар
|
|||||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері
|
|||||
|
Бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар)
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
2. Шығындар
|
85 143,1
|
||||
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
46 210,8
|
|||
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
46 210,8
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
46 210,8
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
46 210,8
|
|||
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
0
|
|||
|
07
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
2 878,8
|
|||
|
3
|
Елді мекендерді көркейту
|
2 878,8
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
2 878,8
|
|||
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
2 878,8
|
|||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
0
|
|||
|
08
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
|
25 331,0
|
|||
|
1
|
Мәдениет саласындағы қызмет
|
25 331,0
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
25 331,0
|
|||
|
006
|
Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмыстарын қолдау
|
25 331,0
|
|||
|
12
|
Көлік және коммуникация
|
10 722,2
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлігі
|
10 722,2
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
10 722,2
|
|||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
10 722,2
|
|||
|
045
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу
|
0
|
|||
|
15
|
Трансферттер
|
0,3
|
|||
|
1
|
Трансферттер
|
0,3
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
0,3
|
|||
|
048
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
|
0,3
|
|||
|
3. Таза бюджеттік кредит беру
|
0
|
||||
|
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
|
0
|
||||
|
5. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
-570,1
|
||||
|
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
570,1
|
||||
|
8
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
|
570,1
|
|||
|
01
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
570,1
|
|||
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
570,1
|
Приложение 2 к решению
Шиелийского районного маслихата
от «26» декабря 2024 года № 25/18
Бюджет сельского округа Майлытогай на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1. Доходы
|
81 966
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
1 149
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
55
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
55
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
1 094
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
68
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
1 026
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
0
|
|||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
80 817
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
80 817
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
80 817
|
|||
|
Функциональные группы
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональные подгруппы
|
|||||
|
Администраторы бюджетных программ
|
|||||
|
Бюджетные программы (подпрограммы)
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
2. Затраты
|
81 966
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
41 819
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
41 819
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
41 819
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
41 819
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1 765
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
1 765
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 765
|
|||
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
695
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 070
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
25 542
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
25 542
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
25 542
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
25 542
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникация
|
12 840
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
12 840
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
12 840
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
12 840
|
|||
|
045
|
Капитальный и средный ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0
|
|||
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
||||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 3 к решению
Шиелийского районного маслихата
от «26» декабря 2024 года № 25/18
Бюджет сельского округа Майлытогай на 2027 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1. Доходы
|
87 704
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
1 230
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
59
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
59
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
1 171
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
73
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
1 098
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
0
|
|||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
86 474
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
86 474
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
86 474
|
|||
|
Функциональные группы
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональные подгруппы
|
|||||
|
Администраторы бюджетных программ
|
|||||
|
Бюджетные программы (подпрограммы)
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
2. Затраты
|
87 704
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
44 746
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
44 746
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
44 746
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
44 746
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1 889
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
1 889
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 889
|
|||
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
744
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 145
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
27 330
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
27 330
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
27 330
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
27 330
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникация
|
13 739
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
13 739
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
13 739
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
13 739
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0
|
|||
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
||||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.