О бюджете Красноярского сельского округа на 2025-2027 годы
В соответствии с пунктом 2 статьи 9-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 2-7) пункта 2 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» маслихат города Кокшетау РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Красноярского сельского округа на 2025–2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы –705 859,7 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 118 692,4 тысячи тенге;
поступления трансфертов – 587 167,3 тысяч тенге;
2) затраты – 716 973,6 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -11 113,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 11 113,9 тысяч тенге.
2. Учесть, что в составе поступлений бюджета Красноярского сельского округа на 2025год предусмотрена бюджетная субвенция из бюджета города Кокшетау в сумме 686 703,0 тысяч тенге.
3. Предусмотреть специалистам социального обеспечения, культуры и спорта, являющихся гражданскими служащими и работающим в сельской местности повышенные на двадцать пять процентов должностные оклады и тарифные ставки, по сравнению с окладами и тарифными ставками специалистов, занимающихся этими видами деятельности в городских условиях.
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель маслихата
Д.Акимов
к решению маслихата города Кокшетау
от 26 декабря 2024 года №С-18/10
Бюджет на 2025 год Красноярского сельского округа
|
Категория
|
Сумма тысяч тенге
|
|||
|
|
Класс
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
||
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
705859,7
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
118692,4
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
70158,7
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
70158,7
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
46788,5
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
2944,0
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
1029,5
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
42813,0
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
2,0
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1745,2
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1485,7
|
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
259,5
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
587167,3
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
587167,3
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
587167,3
|
|
Функциональная группа
|
Сумма тысяч тенге
|
|||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
716973,6
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
117358,3
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
117358,3
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
108868,3
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
8490,0
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
328913,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
328913,0
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
101202,4
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
96079,6
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
130771,2
|
|
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
859,8
|
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
200339,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
200339,0
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
200339,0
|
|
13
|
|
|
Прочие
|
70363,3
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
70363,3
|
|
|
|
040
|
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
|
3964,0
|
|
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
66399,3
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
IV. Дефицит (профицит) бюджета
|
-11113,9
|
|
|
|
|
VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
11113,9
|
Приложение 2 к решению
маслихата города Кокшетау
от 26 декабря 2024 года
№ С-18/10
Бюджет на 2026 год Красноярского сельского округа
|
Категория
|
Сумма тысяч тенге
|
|||
|
|
Класс
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
||
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
536591,0
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
84385,0
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
37656,0
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
37656,0
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
44989,0
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
6500,0
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
38489,0
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1740,0
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1500,0
|
|
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
240,0
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
54,0
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
54,0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
54,0
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
452152,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
452152,0
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
452152,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма тысяч тенге
|
|||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
Программа
|
|||
|
|
Наименование
|
|||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
536591,0
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
103079,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
103079,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
103079,0
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
325271,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
325271,0
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
106706,0
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
103500,0
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
111443,0
|
|
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
3622,0
|
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
103241,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
103241,0
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
103241,0
|
|
13
|
|
|
Прочие
|
5000,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5000,0
|
|
|
|
040
|
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
|
5000,0
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
IV. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 3 к решению
маслихата города Кокшетау
от 26 декабря 2024 года
№ С-18/10
Бюджет на 2027 год Красноярского сельского округа
|
Категория
|
Сумма тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
536591,0
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
86897,0
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
38550,0
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
38550,0
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
46607,0
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
6700,0
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
39907,0
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1740,0
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1500,0
|
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
240,0
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
54,0
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
54,0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
54,0
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
449640,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
449640,0
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
449640,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма тысяч тенге
|
|||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
536591,0
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
103079,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
103079,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
103079,0
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
325271,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
325271,0
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
106706,0
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
103500,0
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
111443,0
|
|
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
3622,0
|
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
103241,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
103241,0
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
103241,0
|
|
13
|
|
|
Прочие
|
5000,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5000,0
|
|
|
|
040
|
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
|
5000,0
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
IV. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.