О бюджете Баянаульского сельского округа на 2025-2027 годы

    НовыйАкт Маслихата незарегистрированный
    Актуальность версии
    Актуальная версия от 17 дек. 2025 г.

    О бюджете Баянаульского сельского округа на 2025-2027 годы

    В соответствии с пунктом 2 статьи 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, пунктом 2-7 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Баянаульский районный маслихат РЕШИЛ:

    1. Утвердить бюджет Баянаульского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2, 3 - соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах с изменениями:

    1) доходы – 1 510 862,8 тысяч тенге, в том числе:

    налоговые поступления – 134 430,2 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 59 329,3 тысяч тенге;

    поступления от продажи основного капитала – 13 100,3 тысяч тенге;

    поступления трансфертов – 1 304 003,0 тысяч тенге;

    2) затраты – 1 517 645,3 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – равно нулю;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – равно нулю;

    5) дефицит (профицит) бюджета – - 6782,5 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 6782,5 тысяч тенге.

    2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

    Председатель Баянаульского районного маслихата

    Р. Мукашев

    Приложение 1

    к решению Баянаульского

    районного маслихата

    от 30 декабря 2024 года

    № 253/28

    Бюджет Баянаульского сельского округа на 2025 год (с изменением)

    Категория
    Класс
    Подкласс
    Наименование
    Сумма
    (тысяч тенге)
    1
    2
    3
    4
    5
    1. Доходы
    1 510 862,8
    1
    Налоговые поступления
    134 430,2
    01
    Подоходный налог
    101 682,9
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    101 682,9
    04
    Hалоги на собственность
    32 012,5
    1
    Hалоги на имущество
    876,6
    3
    Земельный налог
    199,6
    4
    Hалог на транспортные средства
    30 936,3
    05
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    734,8
    3
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    439,9
    4
    Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
    294,9
    2
    Неналоговые поступления
    59 329,3
    01
    Доходы от государственной собственности
    2 346,2
    5
    Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
    2 346,2
    06
    Прочие неналоговые поступления
    56 983,1
    1
    Прочие неналоговые поступления
    56 983,1
    3
    Поступления от продажи основного капитала
    13 100,3
    03
    Продажа земли и нематериальных активов
    13 100,3
    1
    Продажа земли
    13 100,3
    4
    Поступления трансфертов
    1 304 003,0
    02
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    1 304 003,0
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    1 304 003,0
    Функциональная группа
    Функциональная подгруппа
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    Наименование
    Сумма
    (тысяч тенге)
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    2. Затраты
    1 517 645,3
    01
    Государственные услуги общего характера
    87 611,9
    1
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    87 611,9
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    87 611,9
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    86 965,9
    022
    Капитальные расходы государственного органа
    646,0
    07
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    952 027,5
    3
    Благоустройство населенных пунктов
    952 027,5
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    952 027,5
    007
    Организация сохранения государственного жилищного фонда города районного значения, села, поселка, сельского округа
    3 502,7
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    104 147,9
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    8 467,0
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    835 909,9
    08
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    698,0
    2
    Спорт
    698,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    698,0
    028
    Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
    698,0
    12
    Транспорт и коммуникации
    477 306,4
    1
    Автомобильный транспорт
    477 306,4
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    477 306,4
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    43 244,7
    045
    Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    434 061,7
    15
    Трансферты
    1,5
    1
    Трансферты
    1,5
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    1,5
    048
    Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
    1,5
    3. Чистое бюджетное кредитование
    0,0
    4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0,0
    5. Дефицит (профицит) бюджета
    - 6782,5
    6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    6782,5

    Приложение 2

    к решению Баянаульского

    районного маслихата

    от 30 декабря 2024 года

    № 253/28

    Бюджет Баянаульского сельского округа на 2026 год

    Категория
    Класс
    Подкласс
    Наименование
    Сумма
    (тысяч тенге)
    1
    2
    3
    4
    5
    1. Доходы
    186238,0
    1
    Налоговые поступления
    72861,0
    01
    Подоходный налог
    43 050,0
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    43 050,0
    04
    Hалоги на собственность
    26 715,0
    1
    Hалоги на имущество
    354,0
    3
    Земельный налог
    377,0
    4
    Hалог на транспортные средства
    25 984,0
    05
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    858,0
    3
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    567,0
    4
    Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
    291,0
    2
    Неналоговые поступления
    2 238,0
    01
    Доходы от государственной собственности
    2 238,0
    5
    Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
    2 238,0
    3
    Поступления от продажи основного капитала
    0,0
    4
    Поступления трансфертов
    113377,0
    02
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    113377,0
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    113377,0
    Функциональная группа
    Функциональная подгруппа
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    Наименование
    Сумма
    (тысяч тенге)
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    2. Затраты
    186238,0
    01
    Государственные услуги общего характера
    73495,0
    1
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    73495,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    73495,0
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    73495,0
    07
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    93814,0
    3
    Благоустройство населенных пунктов
    93814,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    93814,0
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    64587,0
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    8891,0
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    20336,0
    08
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    733,0
    2
    Спорт
    733,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    733,0
    028
    Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
    733,0
    12
    Транспорт и коммуникации
    18196,0
    1
    Автомобильный транспорт
    18196,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    18196,0
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    18196,0
    15
    Трансферты
    0,0
    1
    Трансферты
    0,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    0,0
    048
    Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
    0,0
    3. Чистое бюджетное кредитование
    0,0
    4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0,0
    5. Дефицит (профицит) бюджета
    0,0
    6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    0,0

    Приложение 3

    к решению Баянаульского

    районного маслихата

    от 30 декабря 2024 года

    № 253/28

    Бюджет Баянаульского сельского округа на 2027 год

    Категория
    Класс
    Подкласс
    Наименование
    Сумма
    (тысяч тенге)
    1
    2
    3
    4
    5
    1. Доходы
    195550,0
    1
    Налоговые поступления
    74155,0
    01
    Подоходный налог
    45 203,0
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    45 203,0
    04
    Hалоги на собственность
    28 051,0
    1
    Hалоги на имущество
    372,0
    3
    Земельный налог
    396,0
    4
    Hалог на транспортные средства
    27 284,0
    05
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    901,0
    3
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    595,0
    4
    Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
    306,0
    2
    Неналоговые поступления
    2 349,0
    01
    Доходы от государственной собственности
    2 349,0
    5
    Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
    2 349,0
    3
    Поступления от продажи основного капитала
    0,0
    4
    Поступления трансфертов
    119046,0
    02
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    1190460,0
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    119046,0
    Функциональная группа
    Функциональная подгруппа
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    Наименование
    Сумма
    (тысяч тенге)
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    2. Затраты
    195550,0
    01
    Государственные услуги общего характера
    77170,0
    1
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    77170,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    77170,0
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    77170,0
    07
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    98504,0
    3
    Благоустройство населенных пунктов
    98504,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    98504,0
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    67816,0
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    9335,0
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    21353,0
    08
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    770,0
    2
    Спорт
    770,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    770,0
    028
    Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
    770,0
    12
    Транспорт и коммуникации
    19106,0
    1
    Автомобильный транспорт
    19106,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    19106,0
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    19106,0
    15
    Трансферты
    0,0
    1
    Трансферты
    0,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    0,0
    048
    Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
    0,0
    3. Чистое бюджетное кредитование
    0,0
    4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0,0
    5. Дефицит (профицит) бюджета
    0,0
    6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    0,0

    Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.