О бюджете Степного сельского округа Житикаринского района на 2025-2027 годы
В соответствии с пунктом 2 статьи 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» Житикаринский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Степного сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год, в следующих объемах:
1) доходы – 142 319,5 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 5 717,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 136 602,5 тысячи тенге;
2) затраты – 143 061,0 тысяча тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -741,5 тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 741,5 тысяча тенге.
2. Учесть, что объем бюджетных субвенций, передаваемых из районного бюджета бюджету Степного сельского округа на 2025 год, предусмотрен в сумме 32 347,0 тысяч тенге.
3. Учесть, что объем бюджетных изъятий из бюджета Степного сельского округа в районный бюджет на 2025 год составляет 0,0 тысяч тенге.
4. Учесть, что в бюджете Степного сельского округа на 2025 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета, в том числе на:
1) повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий.
5. Учесть, что в бюджете Степного сельского округа на 2025 год предусмотрены целевые текущие трансферты из областного бюджета, в том числе на:
1) средний ремонт внутрипоселковых дорог (въезд в село) 2 км в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі».
6. Учесть, что в бюджете Степного сельского округа на 2025 год предусмотрены целевые текущие трансферты из районного бюджета, в том числе на:
1) приобретение офисной техники и нематериальных активов;
2) возмещение прочих текущих расходов;
3) обеспечение функционирования автомобильных дорог Степного сельского округа;
4) установка и сопровождение программного продукта «Парус-Каз.Бюджет» (Бюджетное планирование);
5) услуга по проведению технического обследования водопровода в селе Степное;
6) исполнение исполнительных документов, судебных актов;
7) освещение улиц Степного сельского округа.
7. Учесть, что перечень бюджетных программ на очередной финансовый год в бюджете Степного сельского округа, не подлежащих секвестру не установлен.
8. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Житикаринского районного маслихата
Н. Уразалинов
Приложение 1
к решению маслихата
от 30 декабря 2024 года
№ 249
Бюджет Степного сельского округа Житикаринского района на 2025 год
|
Категория
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I. Доходы
|
142319,5
|
|
|
1
|
Налоговые поступления
|
5717,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
2280,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2280,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
3432,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
58,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
73,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
2974,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
327,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
5,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
5,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
136602,5
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
136602,5
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
136602,5
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
143061,0
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
36267,5
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
36267,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
36267,5
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35832,5
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
435,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
5373,2
|
|||
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
323,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
323,0
|
|||
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
323,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
5050,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5050,2
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
4562,2
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
488,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
930,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
930,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
930,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
930,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
100000,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
100000,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
100000,0
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
100000,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
490,3
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
490,3
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
490,3
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
490,3
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Категория
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IY. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-741,5
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
741,5
|
Приложение 2
к решению маслихата
от 30 декабря 2024 года
№ 249
Бюджет Степного сельского округа Житикаринского района на 2026 год
|
Категория
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I. Доходы
|
36232,0
|
|
|
1
|
Налоговые поступления
|
3643,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
408,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
408,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
3230,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
58,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
73,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
2756,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
343,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
5,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
5,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
32589,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
32589,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
32589,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
36232,0
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
33909,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
33909,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
33909,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
33909,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
2323,0
|
|||
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
339,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
339,0
|
|||
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
339,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
1984,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1984,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1472,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
512,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Категория
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IY. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 3
к решению маслихата
от 30 декабря 2024 года
№ 249
Бюджет Степного сельского округа Житикаринского района на 2027 год
|
Категория
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I. Доходы
|
36656,0
|
|
|
1
|
Налоговые поступления
|
3819,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
429,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
429,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
3385,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
58,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
73,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
2894,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
360,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
5,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
5,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
32837,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
32837,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
32837,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
36656,0
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
34216,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
34216,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
34216,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
34216,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
2440,0
|
|||
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
356,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
356,0
|
|||
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
356,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
2084,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2084,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1546,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
538,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Категория
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IY. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.