О бюджете Карабасского сельского округа на 2025-2027 годы
В соответствии с пунктом 3 статьи 91 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном и государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан и решением Бескарагайского районного маслихата от 25 декабря 2024 года № 25/2-VIIІ «О бюджете Бескарагайского района на 2025-2027 годы», Бескарагайский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Карабасского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 85 855,4 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 8 837,4 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 77 018,0 тысяч тенге;
2) затраты – 93 042,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -7 187,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 7 187,4 тысяч тенге, в том числе:
поступления займов – 0,0 тысяч тенге;
погашения займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств –7 187,4 тысяч тенге.
2. Учесть объем субвенции передаваемой из районного бюджета, в бюджет Карабасского сельского округа на 2025 год в сумме 48 105,0 тысяч тенге.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Бескарагайского районного маслихата
М. Абылгазинова
Приложение 1 к решению
Бескарагайского районного маслихата
от 30 декабря 2024 года № 26/9-VIII
Бюджет Карабасского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Всего доходы (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
І. Доходы
|
85 855,4
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
8 837,4
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
3 137,0
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3 137,0
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
5 490,4
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
143,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
87,0
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
4 315,4
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
945,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
210,0
|
|||
|
3
|
Плата за пользование земельными участками
|
210,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
0,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
01
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0,0
|
|||
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
77 018,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
77 018,0
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
77 018,0
|
|
|
7
|
Поступления займов
|
0,0
|
|||
|
01
|
Внутренние государственные займы
|
0,0
|
|||
|
2
|
Договоры займов
|
0,0
|
|||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
7 187,4
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
7 187,4
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
7 187,4
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
Наименование
|
|||
|
|
II. Затраты
|
93 042,8
|
|||
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
71 111,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
71 111,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
71 111,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
49 554,5
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
21 556,5
|
|||
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
19 899,0
|
|
2
|
|
|
Коммунальное хозяйство
|
1 299,0
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 299,0
|
|||
|
014
|
Организация водоснабжения в населенных пунктах
|
1 299,0
|
|||
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
18 600,0
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
18 600,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
14 500,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
3 600,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
500,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
2 002,4
|
|
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
2 002,4
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 002,4
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2 000,0
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2,4
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
30,4
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
30,4
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
30,4
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
30,4
|
|||
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-7 187,4
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
7 187,4
|
|
|
16
|
Погашение займов
|
0,0
|
|||
|
1
|
Погашение займов
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|||
|
056
|
Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом
|
0,0
|
Приложение 2 к решению
Бескарагайского районного маслихата
от 30 декабря 2024 года
№ 26/9-VIII
Бюджет Карабасского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Всего доходы (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
І. Доходы
|
54 605,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
6 500,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
1 950,0
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 950,0
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
4 300,0
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
180,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
150,0
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
3 250,0
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
720,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
250,0
|
|||
|
15
|
Плата за пользование земельными участками
|
250,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
0,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
01
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0,0
|
|||
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
48 105,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
48 105,0
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
48 105,0
|
|
|
7
|
Поступления займов
|
0,0
|
|||
|
01
|
Внутренние государственные займы
|
0,0
|
|||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование расходов
|
|
|
|
II. Затраты
|
54 605,0
|
|||
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
48 105,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
48 105,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
48 105,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
48 105,0
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0,0
|
|||
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
4 200,0
|
|
2
|
|
|
Коммунальное хозяйство
|
0,0
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|||
|
014
|
Организация водоснабжения в населенных пунктах
|
0,0
|
|||
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
4 200,0
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 200,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
2 900,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
700,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
600,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
2 300,0
|
|
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
2 300,0
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 300,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2 300,0
|
|||
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
|
|
16
|
Погашение займов
|
0,0
|
|||
|
1
|
Погашение займов
|
0,0
|
Приложение 2 к решению
Бескарагайского районного маслихата
от 30 декабря 2024 года
№ 26/9-VIII
Бюджет Карабасского сельского округа на 2027 год
|
Категория
|
Всего доходы (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
І. Доходы
|
55 305,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
7 200,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
2 050,0
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2 050,0
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
4 800,0
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
200,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
200,0
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
3 600,0
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
800,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
350,0
|
|||
|
15
|
Плата за пользование земельными участками
|
350,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
0,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
01
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0,0
|
|||
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
48 105,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
48 105,0
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
48 105,0
|
|
|
7
|
Поступления займов
|
0,0
|
|||
|
01
|
Внутренние государственные займы
|
0,0
|
|||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование расходов
|
|
|
|
II. Затраты
|
55 305,0
|
|||
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
48 105,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
48 105,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
48 105,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
48 105,0
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0,0
|
|||
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
4 800,0
|
|
2
|
|
|
Коммунальное хозяйство
|
0,0
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|||
|
014
|
Организация водоснабжения в населенных пунктах
|
0,0
|
|||
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
4 800,0
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 800,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
3 500,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
700,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
600,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
2 400,0
|
|
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
2 400,0
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 400,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2 400,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,0
|
|||
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
|
|
16
|
Погашение займов
|
0,0
|
|||
|
1
|
Погашение займов
|
0,0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.