О бюджете Узунбулакского сельского округа на 2025-2027 годы

    НовыйАкт Маслихата незарегистрированный
    Актуальность версии
    Актуальная версия от 2 дек. 2025 г.

    О бюджете Узунбулакского сельского округа на 2025-2027 годы

    В соответствии с пунктом 2 статьи 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, пункта 2-7 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республики Казахстан», Баянаульский районный маслихат РЕШИЛ:

    1. Утвердить бюджет Узынбулакского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах с изменениями:

    1) доходы – 52054,0 тысяч тенге, в том числе:

    налоговые поступления – 7039,0 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – равно нулю тенге;

    поступления от продажи основного капитала – равно нулю;

    поступления трансфертов – 45015,0 тысяч тенге;

    2) затраты – 55305,0 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – равно нулю;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – равно нулю;

    5) дефицит (профицит) бюджета – - 3251,0 тыс. тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –3251,0 тыс. тенге.

    2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

    Председатель сессии Баянаульского районного маслихата

    Мукашев Р.

    Приложение 1

    к решению Баянаульского

    районного маслихата

    от 30 декабря 2024 года

    № 265/28

    Бюджет Узунбулакского сельского округа на 2025 год (с изменением)

    Категория
    Класс
    Подкласс
    Наименование
    Сумма
    (тысяч тенге)
    1
    2
    3
    4
    5
    1. Доходы
    52054,0
    1
    Налоговые поступления
    7039,0
    01
    Подоходный налог
    914,0
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    914,0
    04
    Hалоги на собственность
    3320,0
    1
    Hалоги на имущество
    30,0
    4
    Hалог на транспортные средства
    2393,0
    5
    Единый земельный налог
    897,0
    05
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    2805,0
    3
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    2805,0
    4
    Поступления трансфертов
    45015,0
    02
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    45015,0
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    45015,0
    Функциональная группа
    Функциональная подгруппа
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    Наименование
    Сумма
    (тысяч тенге)
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    2. Затраты
    55305,0
    01
    Государственные услуги общего характера
    45690,7
    1
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    45690,7
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    45690,7
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    45091,5
    022
    Капиатальные расходы государственного органа
    599,2
    07
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    6969,3
    3
    Благоустройство населенных пунктов
    6969,3
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    6969,3
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    3558,3
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    3110,0
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    301,0
    08
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    108,0
    2
    Спорт
    108,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    108,0
    028
    Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
    108,0
    12
    Транспорт и коммуникации
    2536,0
    1
    Автомобильный транспорт
    2536,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    2536,0
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    2536,0
    15
    Трансферты
    1,0
    1
    Трансферты
    1,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    1,0
    048
    Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
    1,0
    5. Дефицит (профицит) бюджета
    -3251,0
    6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    3251,0

    Приложение 2

    к решению Баянаульского

    районного маслихата

    от 30 декабря 2024 года

    № 265/28

    Бюджет Узунбулакского сельского округа на 2026 год

    Категория
    Класс
    Подкласс
    Наименование
    Сумма
    (тысяч тенге)
    1
    2
    3
    4
    5
    1. Доходы
    53995,0
    1
    Налоговые поступления
    7391,0
    01
    Подоходный налог
    1170,0
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    1170,0
    04
    Hалоги на собственность
    3696,0
    1
    Hалоги на имущество
    43,0
    3
    Земельный налог
    17,0
    4
    Hалог на транспортные средства
    2586,0
    5
    Единый земельный налог
    1050,0
    05
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    2525,0
    3
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    2525,0
    4
    Поступления трансфертов
    46604,0
    02
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    46604,0
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    46604,0
    Функциональная группа
    Функциональная подгруппа
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    Наименование
    Сумма
    (тысяч тенге)
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    2. Затраты
    53995,0
    01
    Государственные услуги общего характера
    45981,0
    1
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    45981,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    45981,0
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    45981,0
    07
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    5238,0
    3
    Благоустройство населенных пунктов
    5238,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    5238,0
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    4205,0
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    640,0
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    393,0
    08
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    113,0
    2
    Спорт
    113,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    113,0
    028
    Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
    113,0
    12
    Транспорт и коммуникации
    2663,0
    1
    Автомобильный транспорт
    2663,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    2663,0
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    2663,0

    Приложение 3

    к решению Баянаульского

    районного маслихата

    от 30 декабря 2024 года

    № 265/28

    Бюджет Узунбулакского сельского округа на 2027 год

    Категория
    Класс
    Подкласс
    Наименование
    Сумма
    (тысяч тенге)
    1
    2
    3
    4
    5
    1. Доходы
    56695,0
    1
    Налоговые поступления
    7761,0
    01
    Подоходный налог
    1228,0
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    1228,0
    04
    Hалоги на собственность
    3881,0
    1
    Hалоги на имущество
    45,0
    3
    Земельный налог
    18,0
    4
    Hалог на транспортные средства
    2716,0
    5
    Единый земельный налог
    1102,0
    05
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    2652,0
    3
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    2652,0
    4
    Поступления трансфертов
    48934,0
    02
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    48934,0
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    48934,0
    Функциональная группа
    Функциональная подгруппа
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    Наименование
    Сумма
    (тысяч тенге)
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    2. Затраты
    56695,0
    01
    Государственные услуги общего характера
    48279,0
    1
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    48279,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    48279,0
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    48279,0
    07
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    5501,0
    3
    Благоустройство населенных пунктов
    5501,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    5501,0
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    4416,0
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    672,0
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    413,0
    08
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    119,0
    2
    Спорт
    119,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    119,0
    028
    Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
    119,0
    12
    Транспорт и коммуникации
    2796,0
    1
    Автомобильный транспорт
    2796,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    2796,0
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    2796,0

    Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.