О бюджете Каракольского сельского округа Урджарского района на 2025-2027 годы
В соответствии статьям 89, 91 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпункту 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и решению Урджарского районного маслихата от 23 апреля 2025 года №24-463/VIII «О внесении изменения в решение Урджарского районного маслихата от 24 декабря 2024 года №21-401/VIII «О бюджете Урджарского района на 2025-2027 годы» Урджарский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Каракольского сельского округа Урджарского района на 2025-2027 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 113 202,4 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 11 069,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 102 133,4 тысяч тенге;
2) затраты – 114 169,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -967,0 тысяч тенге;
6) ненефтяной дефицит (профицит) бюджета - -967,0 тысяч тенге;
7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 967,0 тысяч тенге:
поступление займов - 0,0 тысяч тенге;
погашение займов - 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 967,0 тысяч тенге.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Урджарского районного маслихата
А. Омаров
Приложение 1 к решению
Урджарского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 21-422/VIII
Бюджет Каракольского сельского округа Урджарского района на 2025 год
|
Категория
|
Всего доходы (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I.Доходы
|
113 202,4
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
11 069,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
3 109,0
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3 109,0
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
5 791,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
237,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
34,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
4 679,0
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
841,0
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
2 169,0
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
2 169,0
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
0,0
|
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
0,0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0,0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0,0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
102 133,4
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
102 133,4
|
|
|
Функциональная группа
|
Всего затраты (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II.Затраты
|
114 169,4
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
53 742,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
53 742,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
53 742,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
45 787,0
|
|
022
|
Капитальный расходы государственного органа
|
7 955,0
|
|||
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
9 163,6
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
9 163,6
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
9 163,6
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
6 130,6
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
800,0
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
2 233,0
|
|||
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
84,0
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
84,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
84,0
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
84,0
|
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
5 742,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
5 742,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 742,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
5 742,0
|
|||
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
45 437,8
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
45 437,8
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
45 437,8
|
|
|
|
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
45 437,8
|
|
14
|
|
|
|
Обслуживание долга
|
0,0
|
|
|
1
|
|
|
Обслуживание долга
|
0,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
|
042
|
Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета
|
0,0
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
0,0
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
0,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
0,0
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
01
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V.Дефицит( профицит) бюджета
|
-967,0
|
|
|
|
|
|
VI.Ненефтяной дефицит (профицит) бюджета
|
-967,0
|
|
VII.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
967,0
|
||||
|
|
|
|
|
Поступления займов
|
0,0
|
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
0,0
|
|
|
|
01
|
|
Внутренние государственные займы
|
0,0
|
|
|
|
|
2
|
Договоры займа
|
0,0
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
1
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
|
054
|
Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
055
|
Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
056
|
Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом
|
0,0
|
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
967,0
|
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
967,0
|
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
967,0
|
Приложение 2 к решению
Урджарского районногомаслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 21- 422 / VIII
Бюджет Каракольского сельского округа Урджарского района на 2026 год
|
Категория
|
Всего доходы (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I.Доходы
|
76 904,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
16 616,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
12 616,0
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
12 616,0
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
3 870,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
236,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
40,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
3 594,0
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
0,0
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
130,0
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
130,0
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
0,0
|
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
0,0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0,0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0,0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
60 288,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
60 288,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Всего затраты (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II.Затраты
|
76 904,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
50 522,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
50 522,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
50 522,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
50 522,0
|
|
06
|
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
578,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
|
578,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
578,0
|
|
|
|
|
026
|
Обеспечение занятости населения на местном уровне
|
578,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
3 420,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
3 420,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 420,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2 620,0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
800,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
0,0
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
84,0
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
84,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
84,0
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
84,0
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
22 300,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
22 300,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
22 300,0
|
|
|
|
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
22 300,0
|
|
14
|
|
|
|
Обслуживание долга
|
0,0
|
|
|
1
|
|
|
Обслуживание долга
|
0,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
|
042
|
Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета
|
0,0
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
0,0
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
0,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
0,0
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
01
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V.Дефицит( профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Поступления займов
|
0,0
|
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
0,0
|
|
|
|
01
|
|
Внутренние государственные займы
|
0,0
|
|
|
|
|
2
|
Договоры займа
|
0,0
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
1
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
|
054
|
Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
055
|
Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
056
|
Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом
|
0,0
|
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 3 к решению
Урджарского районногомаслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 21 - 422/ VIII
Бюджет Каракольского сельского округа Урджарского района на 2027 год
|
Категория
|
Всего доходы (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I.Доходы
|
86 904,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
26 480,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
22 616,0
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
22 616,0
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
3 864,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
0,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
0,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
3 864,0
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
0,0
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
0,0
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
0,0
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
0,0
|
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
0,0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0,0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0,0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
60 424,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
60 424,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Всего затраты (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II.Затраты
|
86 904,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
60 522,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
60 522,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
60 522,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
60 522,0
|
|
06
|
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
578,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
|
578,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
578,0
|
|
|
|
|
026
|
Обеспечение занятости населения на местном уровне
|
578,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
3 420,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
3 420,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 420,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2 620,0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
800,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
0,0
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
84,0
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
84,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
84,0
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
84,0
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
22 300,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
22 300,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
22 300,0
|
|
|
|
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
22 300,0
|
|
14
|
|
|
|
Обслуживание долга
|
0,0
|
|
|
1
|
|
|
Обслуживание долга
|
0,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
|
042
|
Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета
|
0,0
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
0,0
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
0,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
0,0
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
01
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V.Дефицит( профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Поступления займов
|
0,0
|
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
0,0
|
|
|
|
01
|
|
Внутренние государственные займы
|
0,0
|
|
|
|
|
2
|
Договоры займа
|
0,0
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
1
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
|
054
|
Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
055
|
Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
056
|
Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом
|
0,0
|
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.