О бюджете Акжарского сельского округа Урджарского района на 2025-2027 годы
В соответствии статьям 89, 91 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпункту 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и решению Урджарского районного маслихата от 23 апреля 2025 года №24-463/VIII «О внесении изменения в решение Урджарского районного маслихата от 24 декабря 2024 года № 21-401/VIII «О бюджете Урджарского района на 2025-2027 годы» Урджарский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Акжарского сельского округа Урджарского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 274 491,6 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 33 775,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 658,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 240 058,6 тысяч тенге;
2) затраты – 277 591,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -3 100,0 тысяч тенге;
6) ненефтяной дефицит (профицит) бюджета - -3 100,0 тысяч тенге;
7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 100,0 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов - 0,0 тысяч тенге;
погашение займов - 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 3 100,0 тысяч тенге.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Урджарского районного маслихата
А. Омаров
Приложение 1 к решению
Урджарского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№21-412/VIII
Бюджет Акжарского сельского округа Урджарского района на 2025 год
|
Категория
|
Всего доходы (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
274 491,6
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
33 775,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
19 912,0
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
19 912,0
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
13 863,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
138,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
369,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
7 256,0
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
6 100,0
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
0,0
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
0,0
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
0,0
|
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
0,0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
658,0
|
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
658,0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
658,0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
240 058,6
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
240 058,6
|
|
|
Функциональная группа
|
Всего затраты (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
277 591,6
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
44 849,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
44 849,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
44 849,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
44 849,0
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0,0
|
|||
|
06
|
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
1 179,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
|
1 179,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 179,0
|
|
|
|
|
026
|
Обеспечение занятости населения на местном уровне
|
1 179,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
36 337,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
36 337,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
36 337,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
17 700,0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
629,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
18 008,0
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
59,0
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
59,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
59,0
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
59,0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
21 242,7
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
21 242,7
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
21 242,7
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
21 242,7
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
168 724,9
|
|
|
1
|
|
|
Прочие
|
168 724,9
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
168 724,9
|
|
|
|
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
168 724,9
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
5 200,0
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
5 200,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 200,0
|
|
|
|
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
0,0
|
|
|
|
|
044
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
0,0
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,0
|
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
5 200,0
|
|||
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
01
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-3 100,0
|
|
VI. Ненефтяной дефицит (профицит) бюджета
|
-3 100,0
|
||||
|
|
|
|
|
VІI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
3 100,0
|
|
|
|
|
|
Поступления займов
|
0,0
|
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
0,0
|
|
|
|
01
|
|
Внутренние государственные займы
|
0,0
|
|
|
|
|
2
|
Договоры займа
|
0,0
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
1
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
|
054
|
Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
055
|
Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
056
|
Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом
|
0,0
|
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
3 100,0
|
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
3 100,0
|
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
3 100,0
|
Приложение 2 к решению
Урджарского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 21-412/VIII
Бюджет Акжарского сельского округа Урджарского района на 2026 год
|
Категория
|
Всего доходы (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
138 271,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
103 615,0
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
41 049,0
|
||
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
41 049,0
|
||
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
62 566,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
2 856,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
1 165,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
58 545,0
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
0,0
|
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
0,0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0,0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0,0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
34 656,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
34 656,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Всего затраты (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
138 271,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
81 042,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
81 042,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
81 042,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
81 042,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
57 119,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
57 119,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
57 119,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
33 845,0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
8 274,0
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
15 000,0
|
|||
|
08
|
Культура,спорт,туризм и информационное пространство
|
110,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
110,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
110,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
110,0
|
|||
|
14
|
|
|
|
Обслуживание долга
|
0,0
|
|
|
1
|
|
|
Обслуживание долга
|
0,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
|
042
|
Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета
|
0,0
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
0,0
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
0,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
0,0
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
01
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит ( профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Поступления займов
|
0,0
|
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
0,0
|
|
|
|
01
|
|
Внутренние государственные займы
|
0,0
|
|
|
|
|
2
|
Договоры займа
|
0,0
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
1
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
|
054
|
Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
055
|
Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
056
|
Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом
|
0,0
|
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|
|
|
|
101
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 3 к решению
Урджарского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 21-412/VIII
Бюджет Акжарского сельского округа Урджарского района на 2027 год
|
Категория
|
Всего доходы (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
143 276,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
103 615,0
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
41 049,0
|
||
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
41 049,0
|
||
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
62 566,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
2 856,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
1 165,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
58 545,0
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
0,0
|
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
0,0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0,0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0,0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
39 661,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
39 661,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Всего затраты (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
143 276,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
86 042,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
86 042,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
86 042,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
86 042,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
57 119,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
57 119,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
57 119,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
33 845,0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
8 274,0
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
15 000,0
|
|||
|
08
|
Культура,спорт,туризм и информационное пространство
|
115,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
115,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
115,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
115,0
|
|||
|
14
|
|
|
|
Обслуживание долга
|
0,0
|
|
|
1
|
|
|
Обслуживание долга
|
0,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
|
042
|
Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета
|
0,0
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
0,0
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
0,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
0,0
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
01
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит ( профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Поступления займов
|
0,0
|
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
0,0
|
|
|
|
01
|
|
Внутренние государственные займы
|
0,0
|
|
|
|
|
2
|
Договоры займа
|
0,0
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
1
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
|
054
|
Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
055
|
Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
056
|
Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом
|
0,0
|
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|
|
|
|
101
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.