О бюджете Карасуского сельского округа Тарбагатайского района на 2025 -2027 годы
В соответствии с пунктом 2 статьи 9-1, пунктом 2 статьи 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» Тарбагатайский районный маслихат РЕШИЛ:
Утвердить бюджет Карасуского сельского округа Тарбагатайского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 91 045,8 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 6 035,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 250,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 84 760,8 тысяч тенге;
2) затраты – 91 369,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -323,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 323,7 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 323,7 тысяч тенге.
2. Учесть, что в бюджете Карасуского сельского округа Тарбагатайского района на 2025 год установлен объем субвенции, передаваемый из районного бюджета в сумме 43 412,0 тысяч тенге.
3. Учесть, что в бюджете Карасуского сельского округа Тарбагатайского района на 2025 год предусмотрены целевые текущие трансферты из районного бюджета в сумме – 41 348,8 тысяч тенге.
3-1. Используемые остатки бюджетных средств 323,7 тысяч тенге распределить согласно приложению 4 к настоящему решению.
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Тарбагатайского районного маслихата
О. Канагатов
Приложение 1 к решению
Тарбагатайского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 25/7-VIII
Бюджет Карасуского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
91 045,8
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
6 035,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
1 300,0
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 300,0
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
4 735,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
130,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
25,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
4 000,0
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
580,0
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
250,0
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
250,0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
250,0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
84 760,8
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
84 760,8
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
84 760,8
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
91 369,5
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
69 837,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
69 837,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
69 837,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
61 197,0
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
8 640,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
14 878,3
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
14 878,3
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
14 878,3
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
10 254,8
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
800,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
3 823,5
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
500,0
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
500,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
500,0
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
500,0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
6 154,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
6 154,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6 154,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
6 154,0
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
0,2
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
0,2
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,2
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,2
|
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
|
6
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-323,7
|
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
323,7
|
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
0,0
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
323,7
|
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
323,7
|
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
323,7
|
Приложение 2 к решению
Тарбагатайского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№25/7-VIII
Бюджет Карасуского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
86 730,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
7 480,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
2 000,0
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2 000,0
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
5 480,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
150,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
30,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
4 700,0
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
600,0
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
250,0
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
250,0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
250,0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
79 000,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
79 000,0
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
79 000,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
86 730,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
73 730,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
73 730,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
73 730,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
65 730,0
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
8 000,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
11 500,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
11 500,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
11 500,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
10 000,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 500,0
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
500,0
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
500,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
500,0
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
500,0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1 000,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
1 000,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 000,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 000,0
|
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
|
6
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
0,0
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 3 к решению
Тарбагатайского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№25/7-VIII
Бюджет Карасуского сельского округа на 2027 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
88 435,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
7 625,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
2 040,0
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2 040,0
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
5 585,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
155,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
30,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
4 800,0
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
600,0
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
255,0
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
255,0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
255,0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
80 555,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
80 555,0
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
80 555,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
88 435,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
75 205,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
75 205,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
75 205,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
67 045,0
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
8 160,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
11 730,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
11 730,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
11 730,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
10 200,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 530,0
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
500,0
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
500,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
500,0
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
500,0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1 000,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
1 000,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 000,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 000,0
|
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
|
6
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
0,0
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 4
к решению Тарбагатайского
районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 25/7-VIII
Использование свободных остатков бюджетных средств
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование расходов
|
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
323,7
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
323,5
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
323,5
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
323,5
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
323,5
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
0,2
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
0,2
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,2
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,2
|
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
323,7
|
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
323,7
|
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
323,7
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.