О бюджете Жетиаральского сельского округа Тарбагатайского района на 2025 -2027 годы
В соответствии с пунктом 2 статьи 9-1, пунктом 2 статьи 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» Тарбагатайский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Жетиаральского сельского округаТарбагатайского района на 2025-2027 годы, согласно приложениям 1,2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы –104 613,1 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 4 929,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 286,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 99 398,1 тысяч тенге;
2) затраты – 104 676,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -63,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 63,0 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 63,0 тысяч тенге;
2. Учесть, что в бюджете Жетиаральского сельского округа Тарбагатайского района на 2025 год установлен объем субвенции, передаваемый из районного бюджета в сумме 46 698,0 тысяч тенге.
3. Учесть, что в бюджете Жетиаралского сельского округа Тарбагатайского района на 2025 год предусмотрены целевые текущие трансферты из районного бюджета в сумме – 52 700,1 тысяч тенге.
3-1. 63,0 тыс. тенге предусмотрено выделить согласно приложению 4 к данному решению.
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Тарбагатайского районного маслихата
О. Канагатов
Приложение 1 к решению
Тарбагатайского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 25/5-VIII
Бюджет Жетиаралского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
104 613,1
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
4 929,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
700,0
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
700,0
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
4 129,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
400,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
25,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
3 704,0
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
100,0
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
100,0
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
286,0
|
|
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
286,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
286,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
99 398,1
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
99 398,1
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
99 398,1
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
104 676,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
69 313,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
69 313,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
69 313,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
67 693,0
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1620,0
|
|||
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
27 861,6
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
27 861,6
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
27 861,6
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
12 892,9
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
800,0
|
|||
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
14 168,7
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
500,0
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
500,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
500,0
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
500,0
|
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
7 000,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
7 000,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
7 000,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
7 000,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
1,4
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
1,4
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1,4
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
1,4
|
|||
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
|
6
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-63,0
|
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
63,0
|
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
0,0
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
63,0
|
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
63,0
|
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
63,0
|
Приложение 2 к решению
Тарбагатайского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№25/5-VIII
Бюджет Жетиаралского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
57 412,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
5 224,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
742,0
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
742,0
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
4 376,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
424,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
26,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
3 926,0
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
106,0
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
106,0
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
303,0
|
|
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
303,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
303,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
51 885,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
51 885,0
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
51 885,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
57 412,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
53 066,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
53 066,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
53 066,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
52 027,0
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1039,0
|
|||
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
2 968,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
2 968,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 968,0
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
1 272,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
848,0
|
|||
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
848,0
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
530,0
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
530,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
530,0
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
530,0
|
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
848,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
848,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
848,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
848,0
|
|||
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
|
6
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
0,0
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 3 к решению
Тарбагатайского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№25/5-VIII
Бюджет Жетиаралского сельского округа на 2027 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
58 453,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
5 537,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
786,0
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
786,0
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
4 639,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
449,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
28,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
4 162,0
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
112,0
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
112,0
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
321,0
|
|
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
321,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
321,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
52 595,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
52 595,0
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
52 595,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
58 453,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
53 843,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
53 843,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
53 843,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
52 742,0
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 101,0
|
|||
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
3 149,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
3 149,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 149,0
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
1 348,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
899,0
|
|||
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
899,0
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
562,0
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
562,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
562,0
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
562,0
|
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
899,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
899,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
899,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
899,0
|
|||
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
|
6
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
0,0
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 4
к решению Тарбагатайского
районного маслихата
от « 27» декабря 2024 года
№25/5-VIII
Использование свободных остатков бюджетных средств
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
63,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
61,5
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
61,5
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
61,5
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
61,5
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
1,4
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
1,4
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1,4
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
1,4
|
|||
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
63,0
|
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
63,0
|
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
63,0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.