О бюджете Акжарского сельского округа Тарбагатайского района на 2025-2027 годы

    НовыйАкт Маслихата незарегистрированный
    Актуальность версии
    Актуальная версия от 25 нояб. 2025 г.

    О бюджете Акжарского сельского округа Тарбагатайского района на 2025 -2027 годы

    В соответствии с пунктом 2 статьи 9-1, пунктом 2 статьи 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» Тарбагатайский районный маслихат РЕШИЛ:

    1. Утвердить бюджет Акжарского сельского округа Тарбагатайского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

    1) доходы – 693 043,2 тысяч тенге, в том числе:

    налоговые поступления – 89 775,0 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

    поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

    поступления трансфертов – 603 268,2 тысяч тенге;

    2) затраты – 733 100,9 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

    бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

    погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

    приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

    5) дефицит (профицит) бюджета – -40 057,7 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 40 057,7 тысяч тенге;

    поступление займов – 0,0 тысяч тенге;

    погашение займов – 0,0 тысяч тенге;

    используемые остатки бюджетных средств – 40 057,7 тысяч тенге.

    2. Учесть, что в бюджете Акжарского сельского округа Тарбагатайского района на 2025 год установлен объем субвенции, передаваемый из районного бюджета в сумме 44 515,0 тысяч тенге.

    3. Учесть, что в бюджете Акжарского сельского округа Тарбагатайского района на 2025 год предусмотрены целевые текущие трансферты из районного бюджета в сумме 490 993,4 тысяч тенге.

    3-1. Используемые остатки бюджетных средств 40 058,4 тысяч тенге распределить согласно приложению 4 к настоящему решению.

    4. Учесть, что в бюджете Акжарского сельского округа Тарбагатайского района на 2025 год предусмотрены целевые текущие трансферты из областного бюджета в сумме 67 759,8 тысяч тенге.

    5. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

    Предсадатель Тарбагатайского районного маслихата

    О. Канагатов

    Приложение 1 к решению

    Тарбагатайского районного маслихата

    от 27 декабря 2024 года

    № 25/2-VIII

    Бюджет Акжарского сельского округа на 2025 год

    Категория
    Сумма (тысяч тенге)
    Класс
    Подкласс
    Наименование
     
     
     
    I. ДОХОДЫ
    693 043,2
    1
     
     
    Налоговые поступления
    89 775,0
     
    01
     
    Подоходный налог
    53 035,0
     
     
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    53 035,0
     
    04
     
    Hалоги на собственность
    36 580,0
     
     
    1
    Hалоги на имущество
    1 320,0
     
     
    3
    Земельный налог
    810,0
     
     
    4
    Hалог на транспортные средства
    33 820,0
     
     
    5
    Единый земельный налог
    630,0
     
    05
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    160,0
     
     
    3
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    160,0
    2
     
     
    Неналоговые поступления
    0,0
    3
     
     
    Поступления от продажи основного капитала
    0,0
    4
     
     
    Поступления трансфертов
    603 268,2
     
    02
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    603 268,2
     
     
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    603 268,2
    Функциональная группа
    Сумма (тысяч тенге)
    Функциональная подгруппа
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    Наименование
     
     
     
     
    II. ЗАТРАТЫ
    733 100,9
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    185 190,7
     
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    185 190,7
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    185 190,7
     
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    148 135,0
     
     
     
    022
    Капитальные расходы государственного органа
    37 055,7
    07
     
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    196 577,8
     
    2
     
     
    Коммунальное хозяйство
    6 000,0
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    6 000,0
     
     
     
    014
    Организация водоснабжения населенных пунктов
    6 000,0
     
    3
     
     
    Благоустройство населенных пунктов
    190 577,8
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    190 577,8
     
     
     
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    10 250,0
     
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    3 246,5
     
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    177 081,3
    08
     
     
     
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    500,0
     
    1
     
     
    Деятельность в области культуры
    500,0
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    500,0
     
     
     
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    500,0
    12
     
     
     
    Транспорт и коммуникации
    304 679,2
     
    1
     
     
    Автомобильный транспорт
    304 679,2
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    304 679,2
     
     
     
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    304 679,2
    13
     
     
     
    Прочие
    14 948,5
     
    9
     
     
    Прочие
    14 948,5
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    14 948,5
     
     
     
    057
    Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"
    14 948,5
    15
     
     
     
    Трансферты
    31 204,7
     
    1
     
     
    Трансферты
    31 204,7
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    31 204,7
     
     
     
    048
    Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
    31 204,7
     
     
     
     
    III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
    0,0
     
     
     
     
    Бюджетные кредиты
    0,0
     
    5
     
     
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
     
     
     
     
    IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
    0,0
     
     
     
     
    Приобретение финансовых активов
    0,0
     
    6
     
     
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0,0
     
     
     
     
    V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
    -40 057,7
     
     
     
     
    VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
    40 057,7
     
    7
     
     
    Поступления займов
    0,0
    16
     
     
     
    Погашение займов
    0,0
     
    8
     
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    40 057,7
     
     
    01
     
    Остатки бюджетных средств
    40 057,7
     
     
     
    1
    Свободные остатки бюджетных средств
    40 057,7

    Приложение 2 к решению

    Тарбагатайского районного маслихата

    от 27 декабря 2024 года

    № 25/2-VIII

    Бюджет Акжарского сельского округа на 2026 год

    Категория
    Сумма (тысяч тенге)
    Класс
    Подкласс
    Наименование
     
     
     
    I. ДОХОДЫ
    522 563,0
    1
     
     
    Налоговые поступления
    79 164,0
     
    01
     
    Подоходный налог
    40 317,0
     
     
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    40 317,0
     
    04
     
    Hалоги на собственность
    38 677,0
     
     
    1
    Hалоги на имущество
    1 340,0
     
     
    3
    Земельный налог
    820,0
     
     
    4
    Hалог на транспортные средства
    35 849,0
     
     
    5
    Единый земельный налог
    668,0
     
    05
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    170,0
     
     
    3
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    170,0
    2
     
     
    Неналоговые поступления
    0,0
    3
     
     
    Поступления от продажи основного капитала
    0,0
    4
     
     
    Поступления трансфертов
    443 399,0
     
    02
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    443 399,0
     
     
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    443 399,0
    Функциональная группа
    Сумма (тысяч тенге)
    Функциональная подгруппа
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    Наименование
     
     
     
     
    II. ЗАТРАТЫ
    522 563,0
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    174 103,0
     
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    174 103,0
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    174 103,0
     
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    151 313,0
     
     
     
    022
    Капитальные расходы государственного органа
    22 790,0
    07
     
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    242 930,0
     
    3
     
     
    Благоустройство населенных пунктов
    242 930,0
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    242 930,0
     
     
     
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    10 000,0
     
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    4 500,0
     
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    228 430,0
    08
     
     
     
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    530,0
     
    1
     
     
    Деятельность в области культуры
    530,0
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    530,0
     
     
     
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    530,0
    12
     
     
     
    Транспорт и коммуникации
    105 000,0
     
    1
     
     
    Автомобильный транспорт
    105 000,0
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    105 000,0
     
     
     
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    105 000,0
     
     
     
     
    III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
    0,0
     
     
     
     
    Бюджетные кредиты
    0,0
     
    5
     
     
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
     
     
     
     
    IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
    0,0
     
     
     
     
    Приобретение финансовых активов
    0,0
     
    6
     
     
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0,0
     
     
     
     
    V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
    0,0
     
     
     
     
    VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
    0,0
     
    7
     
     
    Поступления займов
    0,0
    16
     
     
     
    Погашение займов
    0,0
     
    8
     
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    0,0

    Приложение 3 к решению

    Тарбагатайского районного маслихата

    от 27 декабря 2024 года

    № 25/2-VIII

    Бюджет Акжарского сельского округа на 2027 год

    Категория
    Сумма (тысяч тенге)
    Класс
    Подкласс
    Наименование
     
     
     
    I. ДОХОДЫ
    546 885,0
    1
     
     
    Налоговые поступления
    83 814,0
     
    01
     
    Подоходный налог
    42 736,0
     
     
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    42 736,0
     
    04
     
    Hалоги на собственность
    40 898,0
     
     
    1
    Hалоги на имущество
    1 360,0
     
     
    3
    Земельный налог
    830,0
     
     
    4
    Hалог на транспортные средства
    38 000,0
     
     
    5
    Единый земельный налог
    708,0
     
    05
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    180,0
     
     
    3
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    180,0
    2
     
     
    Неналоговые поступления
    0,0
    3
     
     
    Поступления от продажи основного капитала
    0,0
    4
     
     
    Поступления трансфертов
    463 071,0
     
    02
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    463 071,0
     
     
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    463 071,0
    Функциональная группа
    Сумма (тысяч тенге)
    Функциональная подгруппа
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    Наименование
     
     
     
     
    II. ЗАТРАТЫ
    546 885,0
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    184 335,0
     
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    184 335,0
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    184 335,0
     
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    160 335,0
     
     
     
    022
    Капитальные расходы государственного органа
    24 000,0
    07
     
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    257 000,0
     
    3
     
     
    Благоустройство населенных пунктов
    257 000,0
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    257 000,0
     
     
     
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    10 500,0
     
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    4 500,0
     
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    242 000,0
    08
     
     
     
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    550,0
     
    1
     
     
    Деятельность в области культуры
    550,0
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    550,0
     
     
     
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    550,0
    12
     
     
     
    Транспорт и коммуникации
    105 000,0
     
    1
     
     
    Автомобильный транспорт
    105 000,0
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    105 000,0
     
     
     
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    105 000,0
     
     
     
     
    III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
    0,0
     
     
     
     
    Бюджетные кредиты
    0,0
     
    5
     
     
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
     
     
     
     
    IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
    0,0
     
     
     
     
    Приобретение финансовых активов
    0,0
     
    6
     
     
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0,0
     
     
     
     
    V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
    0,0
     
     
     
     
    VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
    0,0
     
    7
     
     
    Поступления займов
    0,0
    16
     
     
     
    Погашение займов
    0,0
     
    8
     
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    0,0

    Приложение 4

    к решению Тарбагатайского

    районного маслихата

    от 27 декабря 2024 года

    № 25/2-VIII

    Использование свободных остатков бюджетных средств

    Функциональная группа
    Сумма (тысяч тенге)
     
    Функциональная подгруппа
     
     
    Администратор бюджетных программ
     
     
     
    Программа
     
     
     
     
    Наименование расходов
     
     
     
     
    II. ЗАТРАТЫ
    40 058,4
    07
     
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    8 853,7
     
    3
     
     
    Благоустройство населенных пунктов
    8 853,7
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    8 853,7
     
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    8 853,7
    15
     
     
     
    Трансферты
    31 204,7
     
    1
     
     
    Трансферты
    31 204,7
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    31 204,7
     
     
     
    048
    Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
    31 204,7
     
    8
     
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    40 058,4
     
     
    01
     
    Остатки бюджетных средств
    40 058,4
     
     
     
    1
    Свободные остатки бюджетных средств
    40 058,4

    Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.