О бюджете Тугылского сельского округа Тарбагатайского района на 2025-2027 годы
В соответствии с пунктом 2 статьи 9-1, пунктом 2 статьи 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Тарбагатайский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Тугылского сельского округа Тарбагатайского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 291 976,4 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 49 950,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 200,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов –241 826,4 тысяч тенге;
2) затраты – 295 607,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -3630,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 630,6 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 3630,6 тысяч тенге.
2. Учесть, что в бюджете Тугылского сельского округа Тарбагатайского района на 2025 год установлен объем субвенции, передаваемый из районного бюджета в сумме – 44 122,0 тыс. тенге.
3. Учесть, что в бюджете Тугылского сельского округа Тарбагатайского района на 2025 год предусмотрены целевые текущие трансферты из районного бюджета –149 575,4 тысячи тенге.
3-1. Используемые остатки бюджетных средств 3 630,6 тысяч тенге распределить согласно приложению 4 к настоящему решению.
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Тарбагатайского районного маслихата
О. Канагатов
Приложение 1 к решению
Тарбагатайского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 25/3-VIII
Бюджет Тугылского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
278 453,4
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
49 950,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
24 500,0
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
24 500,0
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
25 150,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
1 426,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
23 724,0
|
|
|
05
|
Плата за пользование земельными участками
|
300,0
|
|||
|
3
|
Плата за пользование земельными участками
|
300,0
|
|||
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
200,0
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
200,0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
200,0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
228 303,4
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
228 303,4
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
228 303,4
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
282 084,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
105 655,3
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
105 655,3
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
105 655,3
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
97 772,0
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
7 883,3
|
|||
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
68 312,5
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
68 312,5
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
68 312,5
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3 392,9
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 823,5
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
63 096,1
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
12 489,0
|
|||
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
12 489,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
12 489,0
|
|||
|
014
|
Обеспечение водой населенных пунктов
|
12 489,0
|
|||
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
500,0
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
500,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
500,0
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
500,0
|
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
7 747,2
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
7 747,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
7 747,2
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
7 747,2
|
|||
|
13
|
Прочие
|
87 378,7
|
|||
|
9
|
Прочие
|
87 378,7
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
87 378,7
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной
инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках
проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
87 378,7
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
1,3
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
1,3
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1,3
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных)целевых трансфертов
|
1,3
|
|||
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
|
6
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-3 630,6
|
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
3630,6
|
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
0,0
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
3630,6
|
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
3630,6
|
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
3630,6
|
Приложение 2 к решению
Тарбагатайского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№25/3-VIII
Бюджет Тугылского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
167 772,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
49 702,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
22 470,0
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
22 470,0
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
27 232,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
1 526,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
321,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
25 385,0
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
220,0
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
220,0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
220,0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
117 850,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
117 850,0
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
117 850,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
167 772,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
167 772,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
167 772,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
105 604,0
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
102 604,0
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
3 000,0
|
|||
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
49 968,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
49 968,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
49 968,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3 800,0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
10 628,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
35 540,0
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
500,0
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
500,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
500,0
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
500,0
|
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
6 700,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
6 700,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6 700,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
6 700,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
5 000,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
5 000,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 000,0
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной
инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках
проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
5 000,0
|
|||
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
|
6
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0.0
|
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0.0
|
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
0,0
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0.0
|
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
0.0
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0.0
|
Приложение 3 к решению
Тарбагатайского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№25/3-VIII
Бюджет Тугылского сельского округа на 2027 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
168 685,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
53 181,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
25 729,0
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
25 729,0
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
27 232,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
1 526,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
321,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
25 385,0
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
220,0
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
220,0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
220,0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
115 504,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
115 504,0
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
115 504,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
168 685,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
168 685,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
168 685,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
102 332,0
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
99 332,0
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
3 000,0
|
|||
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
54 153,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
54 153,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
54 153,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3 800,0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
20 853,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
29 500,0
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
500,0
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
500,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
500,0
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
500,0
|
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
6 700,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
6 700,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6 700,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
6 700,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
5 000,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
5 000,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 000,0
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной
инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках
проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
5 000,0
|
|||
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
|
6
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0.0
|
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0.0
|
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
0,0
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0.0
|
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
0.0
|
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0.0
|
Приложение 4
к решению Тарбагатайского
районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 25/3-VIII
Использование свободных остатков бюджетных средств
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
3 630,6
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
3 629,3
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
3 629,3
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 629,3
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
3 629,3
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
1,3
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
1,3
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1,3
|
|||
|
048
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов,
|
1,3
|
|||
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
3 630,6
|
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
3 630,6
|
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
3 630,6
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.