О бюджете Жанаауылского сельского округа Тарбагатайского района на 2025-2027 годы
В соответствии с пунктом 2 статьи 9-1, пунктом 2 статьи 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Тарбагатайский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Жанаауылского сельского округа Тарбагатайского района на 2025-2027 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы –86 313,4 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 7 282,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 45,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала –0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов –78 986,4 тысяч тенге;
2) затраты –87 089,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -776,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 776,3 тысяч тенге;
поступление займов –0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 776,3 тысяч тенге.
2. Учесть, что в бюджете Жанаауылского сельского округа Тарбагатайского района на 2025 год установлен объем субвенции, передаваемый из районного бюджета в сумме – 45 047,0 тысяч тенге.
3. Учесть, что в бюджете Жанаауылского сельского округа Тарбагатайского района на 2025 год предусмотрены целевые текушие трансферты из районного бюджета в сумме 32 883,4 тысяч тенге.
3-1. 776,3 тыс. тенге предусмотрено выделить согласно приложению 4 к данному решению.
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Тарбагатайского районного маслихата
О. Канагатов
Приложение 1 к решению
Тарбагатайского районного маслихата
от «27» декабря 2024 года
№25/4-VIII
Бюджет Жанаауылскогосельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
86313,4
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
7 282,0
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
2 000,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2 000,0
|
|||
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
5 152,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
220,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
50,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
3 982,0
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
900,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
130,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
130,0
|
|||
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
45,0
|
|
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
45,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
45,0
|
|||
|
3
|
Поступление от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
78986,4
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
78986,4
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
78986,4
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
87 089,7
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
70985,5
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
70985,5
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
70985,5
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
65769,3
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
5216,2
|
|||
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
9 085,8
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
9 085,8
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
9 085,8
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
892,9
|
|||
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
800,0
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
7 392,9
|
|||
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
500,0
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
500,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
500,0
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
500,0
|
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
4518,3
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
4518,3
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4518,3
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
4518,3
|
|||
|
13
|
Прочие
|
2 000,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
2 000,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 000,0
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
2 000,0
|
|||
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
0,1
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
0,1
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,1
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,1
|
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
|
6
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-776,3
|
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
776,3
|
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
0,0
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
776,3
|
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
776,3
|
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
776,3
|
Приложение 2 к решению
Тарбагатайского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№25/4-VIII
Бюджет Жанаауылского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
86 627,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
7 718,0
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
2 120,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2 120,0
|
|||
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
5 460,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
233,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
53,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
4 220,0
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
954
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
138,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
138,0
|
|||
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
48,0
|
|
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
48,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
48,0
|
|||
|
3
|
Поступление от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
78 861,0,
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
78 861,0
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
78 861,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
86 627,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
71 787,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
71 787,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
71 787,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима го
рода районного значения, села, поселка, сельского округа
|
68 766,0
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
3 021,0
|
|||
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
8 268,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
8 268,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8 268,0
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1 060,0
|
|||
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
848,0
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
6360,0
|
|||
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
530,0
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
530,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
530,0
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
530,0
|
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
1 802,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
1 802,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 802,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 802,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
4 240,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
4 240,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 240,0
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
4 240,0
|
|||
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
0,0
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
0,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
|
6
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
0,0
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 3 к решению
Тарбагатайского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№25/4-VIII
Бюджет Жанаауылского сельского округа на 2027 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
91 823,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
8 180,0
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
2 247,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2 247,0
|
|||
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
5 787,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
247,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
56,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
4 473,0
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
1 011,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
146,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
146,0
|
|||
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
50,0
|
|
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
50,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
50,0
|
|||
|
3
|
Поступление от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
83 593,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
83 593,0
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
83 593,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
91 823,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
76 093,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
76 093,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
76 093,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима го
рода районного значения, села, поселка, сельского округа
|
72 892,0
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
3 201,0
|
|||
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
8 764,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
8 764,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8 764,0
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1 124,0
|
|||
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
898,0
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
6742,0
|
|||
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
562,0
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
562,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
562,0
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
562,0
|
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
1 910,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
1 910,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 910,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 910,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
4 494,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
4 494,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 494,0
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
4 494,0
|
|||
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
0,0
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
0,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
|
6
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
0,0
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 4
к решению Тарбагатайского
районного маслихата
от «27» декабря 2024 года
№25/4-VIII
Использование свободных остатков бюджетных средств
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
Наименование
|
|||||
|
II. ЗАТРАТЫ
|
776,3
|
||||
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
776,2
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
776,2
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
776,2
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
776,2
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
0,1
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
0,1
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,1
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,1
|
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
776,3
|
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
776,3
|
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
776,3
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.