О бюджетах поселков, сел и сельского округа на 2025-2027 годы
В соответствии с пунктом 2 статьи 9-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Степногорский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет поселка Аксу на 2025-2027 годы, согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 155 125,8 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 22 982 тысячи тенге;
неналоговые поступления – 170 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 7 643,2 тысячи тенге;
поступления трансфертов – 124 330,6 тысяч тенге;
2) затраты – 155 596,9 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – - 471,1 тысяча тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 471,1 тысяча тенге.
2. Учесть, что в бюджете поселка Аксу на 2025 год из бюджета города предусмотрена субвенция в сумме 46 381 тысяча тенге.
3. Утвердить бюджет поселка Бестобе на 2025-2027 годы, согласно приложениям 4, 5, 6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 224 047,8 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 47 290,3 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 70 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 176 687,5 тысяч тенге;
2) затраты – 228 967,7 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – - 4 919,9 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 919,9 тысяч тенге.
4. Учесть, что в бюджете поселка Бестобе на 2025 год из бюджета города предусмотрена субвенция в сумме 16 073 тысячи тенге.
5. Утвердить бюджет поселка Заводской на 2025-2027 годы, согласно приложениям 7, 8, 9 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 103 185,1 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 31 013,4 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 015 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 2,5 тысячи тенге;
поступления трансфертов – 71 154,2 тысячи тенге;
2) затраты – 104 597,2 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – - 1 412,1 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 412,1 тысяч тенге.
6. Учесть, что в бюджете поселка Заводской на 2025 год из бюджета города предусмотрена субвенция в сумме 18 316 тысяч тенге.
7. Утвердить бюджет поселка Шантобе на 2025-2027 годы, согласно приложениям 10, 11, 12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 218 741,8 тысяча тенге, в том числе:
налоговые поступления – 13 783,8 тысячи тенге;
неналоговые поступления – 1 400 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 203 558 тысяч тенге;
2) затраты – 219 697,8 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – - 956 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 956 тысяч тенге.
8. Учесть, что в бюджете поселка Шантобе на 2025 год из бюджета города предусмотрена субвенция в сумме 48 875 тысяч тенге.
9. Утвердить бюджет села Карабулак на 2025-2027 годы, согласно приложениям 13, 14, 15 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 119 859,9 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 10 479,6 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 125 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 39,6 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 108 215,7 тысяч тенге;
2) затраты – 120 043,4 тысячи тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – - 183,5 тысячи тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 183,5 тысячи тенге.
10. Учесть, что в бюджете села Карабулак на 2025 год из бюджета города предусмотрена субвенция в сумме 34 902 тысячи тенге.
11. Утвердить бюджет села Изобильное на 2025-2027 годы, согласно приложениям 16, 17, 18 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 147 383,6 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 1 518,4 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 170 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 145 695,2 тысяч тенге;
2) затраты – 147 472,4 тысячи тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – - 88,8 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 88,8 тысяч тенге.
12. Учесть, что в бюджете села Изобильное на 2025 год из бюджета города предусмотрена субвенция в сумме 32 749 тысяч тенге.
13. Утвердить бюджет села Кырык кудык на 2025-2027 годы, согласно приложениям 19, 20, 21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 270 366,3 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 3 964 тысячи тенге;
неналоговые поступления – 1 000 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 265 402,3 тысячи тенге;
2) затраты – 270 770,8 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – - 404,5 тысячи тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 404,5 тысячи тенге.
14. Учесть, что в бюджете села Кырык кудык на 2025 год из бюджета города предусмотрена субвенция в сумме 38 689 тысяч тенге.
15. Утвердить бюджет Богенбайского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 22, 23, 24 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 173 588,3 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 2 597 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 170 991,3 тысяча тенге;
2) затраты – 173 850,6 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – - 262,3 тысячи тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 262,3 тысячи тенге.
16. Учесть, что в бюджете Богенбайского сельского округа на 2025 год из бюджета города предусмотрена субвенция в сумме 32 374 тысячи тенге.
17. Учесть в составе поступлений бюджетов поселков, сел и сельского округа на 2025 год целевые текущие трансферты из бюджета города, согласно приложению 25.
18. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель городского маслихата
О.Джагпаров
Приложение 1 к решению
Степногорского городского маслихата
от 26 декабря 2024 года
№ 8С-19/11
Бюджет поселка Аксу на 2025 год
|
Категория
|
сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
155 125,8
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
22 982
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
8 100
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
8 100
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
14 567
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
240
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
2 192
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
12 135
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
315
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
315
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
170
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
170
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
170
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
7 643,2
|
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
7 643,2
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
7 643,2
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
124 330,6
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
124 330,6
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
124 330,6
|
|
|
Функциональная группа
|
сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
155 596,9
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
77 688,1
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
77 688,1
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
77 688,1
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
77 053,1
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
635
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
40 606,1
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
40 606,1
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
40 606,1
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
16 467
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
10 800
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
13 339,1
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
37 301,7
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
37 301,7
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
37 301,7
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
36 787,2
|
|
|
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
514,5
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
1
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
1
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
1
|
|
|
|
|
|
ІII. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
6
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-471,1
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
471,1
|
Приложение 2 к решению
Степногорского городского маслихата
от 26 декабря 2024 года
№ 19/11
Бюджет поселка Аксу на 2026 год
|
Категория
|
сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
135 082
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
23 125
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
8 465
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
8 465
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
14 333
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
250
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
2 280
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
11 803
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
327
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
327
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
178
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
178
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
178
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
111 779
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
111 779
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
111 779
|
|||
|
Функциональная группа
|
сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
135 082
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
56 872
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
56 872
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
56 872
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села,поселка, сельского округа
|
56 872
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
17 210
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
17 210
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
17 210
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
5 610
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
3 500
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
8 100
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
61 000
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
61 000
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
61 000
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
11 000
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
50 000
|
|||
|
ІII. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
6
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использованиепрофицита) бюджета
|
0
|
Приложение 3 к решению
Степногорского городского маслихата
от 26 декабря 2024 года
№ 19/11
Бюджет поселка Аксу на 2027 год
|
Категория
|
сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
136 164
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
23 975
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
8 800
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
8 800
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
14 835
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
260
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
2 300
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
12 275
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
340
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
340
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
186
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
186
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
186
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
112 003
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
112 003
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
112 003
|
|||
|
Функциональная группа
|
сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
136 164
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
57 734
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
57 734
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
57 734
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села,поселка, сельского округа
|
57 734
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
17 430
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
17 430
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
17 430
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
5 830
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
3 500
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
8 100
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
61 000
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
61 000
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
61 000
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
11 000
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
50 000
|
|||
|
ІII. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
6
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
Приложение 4 к решению
Степногорского городского маслихата
от 26 декабря 2024 года
№ 8С-19/11
Бюджет поселка Бестобе на 2025 год
|
Категория
|
сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
224 047,8
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
47 290,3
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
16 500
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
16 500
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
30 222,3
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
346,6
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
210,7
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
29 665
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
568
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
568
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
70
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
70
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
70
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
176 687,5
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
176 687,5
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
176 687,5
|
|
|
Функциональная группа
|
сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
228 967,7
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
69 525,5
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
69 525,5
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
69 525,5
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
68 480,5
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 045
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
65 133,6
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
65 133,6
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
65 133,6
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
45 589,2
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
8 000
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
11 544,4
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
94 308,1
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
94 308,1
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
94 308,1
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
8 000
|
|
|
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
86 308,1
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
0,5
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
0,5
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,5
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,5
|
|
|
|
|
|
ІII. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
6
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-4 919,9
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
4 919,9
|
Приложение 5 к решению
Степногорского городского маслихата
от 26 декабря 2024 года
№ 19/11
Бюджет поселка Бестобе на 2026 год
|
Категория
|
сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
121 674
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
48 777
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
17 160
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
17 160
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
31 047
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
302
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
215
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
30 530
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
570
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
570
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
73
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
73
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
73
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
72 824
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
72 824
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
72 824
|
|||
|
Функциональная группа
|
сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
121 674
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
52 974
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
52 974
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
52 974
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
52 974
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
10 700
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
10 700
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
10 700
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2 700
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
5 000
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
3 000
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
58 000
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
58 000
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
58 000
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
8 000
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
50 000
|
|||
|
ІII. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
6
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
Приложение 6 к решению
Степногорского городского маслихата
от 26 декабря 2024 года
№ 19/11
Бюджет поселка Бестобе на 2027 год
|
Категория
|
сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
122 486
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
50 864
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
17 846
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
17 846
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
32 448
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
314
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
234
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
31 900
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
570
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
570
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
75
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
75
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
75
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
71 547
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
71 547
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
71 547
|
|||
|
Функциональная группа
|
сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
122 486
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
53 646
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
53 646
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
53 646
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
53 646
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
10 840
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
10 840
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
10 840
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2 840
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
5 000
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
3 000
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
58 000
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
58 000
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
58 000
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
8 000
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
50 000
|
|||
|
ІII. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
6
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
Приложение 7 к решению
Степногорского городского маслихата
от 26 декабря 2024 года
№ 8С-19/11
Бюджет поселка Заводской на 2025 год
|
Категория
|
сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
103 185,1
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
31 013,4
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
15 800
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
15 800
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
15 205,5
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
240
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
145,5
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
14 820
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
7,9
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
7,9
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
1 015
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
1 015
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
1 015
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
2,5
|
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
2,5
|
|
|
|
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
2,5
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
71 154,2
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
71 154,2
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
71 154,2
|
|
|
Функциональная группа
|
сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
104 597,2
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
63 016,5
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
63 016,5
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
63 016,5
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
62 540,5
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
476
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
25 775,5
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
25 775,5
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
25 775,5
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
14 274,2
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
8 999,8
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
2 501,5
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
15 804,9
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
15 804,9
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
15 804,9
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
12 476,8
|
|
|
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
3 328,1
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
0,3
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
0,3
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,3
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,3
|
|
|
|
|
|
ІII. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
6
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-1 412,1
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
1 412,1
|
Приложение 8 к решению
Степногорского городского маслихата
от 26 декабря 2024 года
№ 19/11
Бюджет поселка Заводской на 2026 год
|
Категория
|
сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
99 877
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
32 241
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
16 432
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
16 432
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
15 806
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
250
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
135
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
15 421
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
3
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
3
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
1 056
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
1 056
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
1 056
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
66 580
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
66 580
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
66 580
|
|||
|
Функциональная группа
|
сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
99 877
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
44 882
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
44 882
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
44 882
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
44 882
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
8 795
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
8 795
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8 795
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
975
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
5 720
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
2 100
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
46 200
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
46 200
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
46 200
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
6 200
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
40 000
|
|||
|
ІII. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
6
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
Приложение 9 к решению
Степногорского городского маслихата
от 26 декабря 2024 года
№ 19/11
Бюджет поселка Заводской на 2027 год
|
Категория
|
сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
100 405
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
33 565
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
17 090
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
17 090
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
16 472
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
262
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
140
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
16 070
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
3
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
3
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
1 098
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
1 098
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
1 098
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
65 742
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
65 742
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
65 742
|
|||
|
Функциональная группа
|
сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
100 405
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
45 200
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
45 200
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
45 200
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
45 200
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
9 005
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
9 005
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
9 005
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1 015
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
5 790
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
2 200
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
46 200
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
46 200
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
46 200
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
6 200
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
40 000
|
|||
|
ІII. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
6
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
Приложение 10 к решению
Степногорского городского маслихата
от 26 декабря 2024 года
№ 8С-19/11
Бюджет поселка Шантобе на 2025 год
|
Категория
|
сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
218 741,8
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
13 783,8
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
6 160
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
6 160
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
7 619,8
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
151
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
47,3
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
7 414,3
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
7,2
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
4
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
4
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
1 400
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
1 400
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
1 400
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
203 558
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
203 558
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
203 558
|
|
|
Функциональная группа
|
сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
219 697,8
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
84 602,8
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
84 602,8
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
84 602,8
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села,поселка, сельского округа
|
79 985,5
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
4 617,3
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
4 321
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
4 321
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 321
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1 815
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
885,8
|
|
|
|
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
382
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 238,2
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
130 773,5
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
130 773,5
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
130 773,5
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
6 760,8
|
|
|
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
124 012,7
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
0,5
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
0,5
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,5
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,5
|
|
|
|
|
|
ІII. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
6
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-956
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
956
|
Приложение 11 к решению
Степногорского городского маслихата
от 26 декабря 2024 года
№ 19/11
Бюджет поселка Шантобе на 2026 год
|
Категория
|
сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
150 116
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
13 413
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
6 406
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
6 406
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
7 003
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
155
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
38
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
6 810
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
4
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
4
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
1 456
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
1 456
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
1 456
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
135 247
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
135 247
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
135 247
|
|||
|
Функциональная группа
|
сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
150 116
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
47 356
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
47 356
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
47 356
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села,поселка, сельского округа
|
47 356
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
4 663
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
4 663
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 663
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1 888
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 030
|
|||
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
427
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 318
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
98 097
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
98 097
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
98 097
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
3 500
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
94 597
|
|||
|
ІII. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
6
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
Приложение 12 к решению
Степногорского городского маслихата
от 26 декабря 2024 года
№ 19/11
Бюджет поселка Шантобе на 2027 год
|
Категория
|
сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
56 262
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
13 953
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
6 670
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
6 670
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
7 279
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
160
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
40
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
7 079
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
4
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
4
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
1 515
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
1 515
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
1 515
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
40 794
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
40 794
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
40 794
|
|||
|
Функциональная группа
|
сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
56 262
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
47 917
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
47 917
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
47 917
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села,поселка, сельского округа
|
47 917
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
4 845
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
4 845
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 845
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1 963
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 070
|
|||
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
445
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 367
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
3 500
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
3 500
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 500
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
3 500
|
|||
|
ІII. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
6
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
Приложение 13 к решению
Степногорского городского маслихата
от 26 декабря 2024 года
№ 8С-19/11
Бюджет села Карабулак на 2025 год
|
Категория
|
сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
119 859,9
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
10 479,6
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
5 000
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
5 000
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
4 494,6
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
85,6
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
4
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
4 245
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
160
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
985
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
985
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
1 125
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
1 125
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
1 125
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
39,6
|
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
39,6
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
39,6
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
108 215,7
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
108 215,7
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
108 215,7
|
|
|
Функциональная группа
|
сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
120 043,4
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
60 628,9
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
60 628,9
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
60 628,9
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села,поселка, сельского округа
|
60 061,1
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
567,8
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
55 678,5
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
55 678,5
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
55 678,5
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1 760,7
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 785,8
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
52 132
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
3 735,8
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
3 735,8
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 735,8
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2 785,8
|
|
|
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
950
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
0,2
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
0,2
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,2
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,2
|
|
|
|
|
|
ІII. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
6
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-183,5
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
183,5
|
Приложение 14 к решению
Степногорского городского маслихата
от 26 декабря 2024 года
№ 19/11
Бюджет села Карабулак на 2026 год
|
Категория
|
сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
48 448
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
10 175
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
5 200
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
5 200
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
3 951
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
35
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
4
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
3 752
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
160
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 024
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1 024
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
1 170
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
1 170
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
1 170
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
37 103
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
37 103
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
37 103
|
|||
|
Функциональная группа
|
сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
48 448
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
42 408
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
42 408
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
42 408
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села,поселка, сельского округа
|
42 408
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
4 040
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
4 040
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 040
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2 000
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 000
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
40
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
2 000
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
2 000
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 000
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2 000
|
|||
|
ІII. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
6
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
Приложение 15 к решению
Степногорского городского маслихата
от 26 декабря 2024 года
№ 19/11
Бюджет села Карабулак на 2027 год
|
Категория
|
сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
49 010
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
10 561
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
5 400
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
5 400
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
4 131
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
37
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
4
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
3 930
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
160
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 030
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1 030
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
1 220
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
1 220
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
1 220
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
37 229
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
37 229
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
37 229
|
|||
|
Функциональная группа
|
сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
49 010
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
42 965
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
42 965
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
42 965
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села,поселка, сельского округа
|
42 965
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
4 045
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
4 045
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 045
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2 000
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 000
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
45
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
2 000
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
2 000
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 000
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2 000
|
|||
|
ІII. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
6
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
Приложение 16 к решению
Степногорского городского маслихата
от 26 декабря 2024 года
№ 8С-19/11
Бюджет села Изобильное на 2025 год
|
Категория
|
сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
147 383,6
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
1 518,4
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
290
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
290
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
1 227
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
7
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
3
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1 217
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1,4
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1,4
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
170
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
170
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
170
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
145 695,2
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
145 695,2
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
145 695,2
|
|
|
Функциональная группа
|
сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
147 472,4
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
66 128,1
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
66 128,1
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
66 128,1
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села,поселка, сельского округа
|
66 093,1
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
35
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
77 014,8
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
77 014,8
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
77 014,8
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
30 931,2
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
3 999,6
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
42 084
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
4 329,2
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
4 329,2
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 329,2
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
4 329,2
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
0,3
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
0,3
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,3
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,3
|
|
|
|
|
|
ІII. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
6
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-88,8
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
88,8
|
Приложение 17 к решению
Степногорского городского маслихата
от 26 декабря 2024 года
№ 19/11
Бюджет села Изобильное на 2026 год
|
Категория
|
сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
41 703
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
1 170
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
303
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
303
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
867
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
8
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
3
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
856
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
180
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
180
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
180
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
40 353
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
40 353
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
40 353
|
|||
|
Функциональная группа
|
сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
41 703
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
31 643
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
31 643
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31 643
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села,поселка, сельского округа
|
31 603
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
40
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
6 660
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
6 660
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6 660
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
660
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
3 000
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
3 000
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
3 400
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
3 400
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 400
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
3 400
|
|||
|
ІII. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
6
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
Приложение 18 к решению
Степногорского городского маслихата
от 26 декабря 2024 года
№ 19/11
Бюджет села Изобильное на 2027 год
|
Категория
|
сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
42 107
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
1 221
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
315
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
315
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
906
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
8
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
3
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
895
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
190
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
190
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
190
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
40 696
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
40 696
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
40 696
|
|||
|
Функциональная группа
|
сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
42 107
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
32 047
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
32 047
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32 047
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села,поселка, сельского округа
|
32 007
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
40
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
6 660
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
6 660
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6 660
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
660
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
3 000
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
3 000
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
3 400
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
3 400
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 400
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
3 400
|
|||
|
ІII. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
6
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
Приложение 19 к решению
Степногорского городского маслихата
от 26 декабря 2024 года
№ 8С-19/11
Бюджет села Кырык кудык на 2025 год
|
Категория
|
сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
270 366,3
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
3 964
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
1 275
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 275
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
2 239
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
10
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
3
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
2 226
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
450
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
450
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
1 000
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
1 000
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
1 000
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
265 402,3
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
265 402,3
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
265 402,3
|
|
|
Функциональная группа
|
сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
270 770,8
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
113 022,3
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
113 022,3
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
113 022,3
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
112 440,3
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
582
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
44 169
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
44 169
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
44 169
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
9 134
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
10 200
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
24 835
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
113 229,3
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
113 229,3
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
113 229,3
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
17 900
|
|
|
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
95 329,3
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
350,2
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
350,2
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
350,2
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
350,2
|
|
|
|
|
|
ІII. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
6
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-404,5
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
404,5
|
Приложение 20 к решению
Степногорского городского маслихата
от 26 декабря 2024 года
№ 19/11
Бюджет села Кырык кудык на 2026 год
|
Категория
|
сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
50 624
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
3 904
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
1 330
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 330
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
2 104
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
11
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
3
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
2 090
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
470
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
470
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
1 040
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
1 040
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
1 040
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
45 680
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
45 680
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
45 680
|
|||
|
Функциональная группа
|
сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
50 624
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
28 924
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
28 924
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
28 924
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села,поселка, сельского округа
|
28 924
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
15 700
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
15 700
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
15 700
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
4 000
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
10 000
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 700
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
6 000
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
6 000
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6 000
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
6 000
|
|||
|
ІII. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
6
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
Приложение 21 к решению
Степногорского городского маслихата
от 26 декабря 2024 года
№ 19/11
Бюджет села Кырык кудык на 2027 год
|
Категория
|
сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
50 966
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
4 083
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
1 392
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 392
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
2 200
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
12
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
3
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
2 185
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
491
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
491
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
1 085
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
1 085
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
1 085
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
45 798
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
45 798
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
45 798
|
|||
|
Функциональная группа
|
сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
50 966
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
29 216
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
29 216
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29 216
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села,поселка, сельского округа
|
29 216
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
15 750
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
15 750
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
15 750
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
4 000
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
10 000
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 750
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
6 000
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
6 000
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6 000
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
6 000
|
|||
|
ІII. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
6
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
Приложение 22 к решению
Степногорского городского маслихата
от 26 декабря 2024 года
№ 8С-19/11
Бюджет Богенбайского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
173 588,3
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
2 597
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
148,2
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
148,2
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
1 789
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
45
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
32,3
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1 696,7
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
15
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
659,8
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
659,8
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
170 991,3
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
170 991,3
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
170 991,3
|
|
|
Функциональная группа
|
сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
173 850,6
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
55 706,4
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
55 706,4
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
55 706,4
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села,поселка, сельского округа
|
55 051,4
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
655
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
35 942,6
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
35 942,6
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35 942,6
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
30 000
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
4 942,6
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 000
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
82 200,8
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
82 200,8
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
82 200,8
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
4 000
|
|
|
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
78 200,8
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
0,8
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
0,8
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,8
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,8
|
|
|
|
|
|
ІII. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
6
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-262,3
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
262,3
|
Приложение 23 к решению
Степногорского городского маслихата
от 26 декабря 2024 года
№ 19/11
Бюджет Богенбайского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
39 149
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
1 847
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
63
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
63
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
1 234
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
47
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
21
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1 150
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
16
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
550
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
550
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
37 302
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
37 302
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
37 302
|
|||
|
Функциональная группа
|
сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
39 149
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
28 794
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
28 794
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
28 794
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
28 794
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
4 355
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
4 355
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 355
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
605
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
3 150
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
600
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
6 000
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
6 000
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6 000
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
6 000
|
|||
|
ІII. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
6
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
Приложение 24 к решению
Степногорского городского маслихата
от 26 декабря 2024 года
№ 19/11
Бюджет Богенбайского сельского округа на 2027 год
|
Категория
|
сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
39 424
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
1 903
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
65
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
65
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
1 288
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
49
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
23
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1 200
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
16
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
550
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
550
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
37 521
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
37 521
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
37 521
|
|||
|
Функциональная группа
|
сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
39 424
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
29 044
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
29 044
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29 044
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села,поселка, сельского округа
|
29 044
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
4 380
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
4 380
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 380
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
630
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
3 150
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
600
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
6 000
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
6 000
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6 000
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
6 000
|
|||
|
ІII. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
6
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
Приложение 25 к решению
Степногорского городского маслихата
от 26 декабря 2024 года
№ 8С-19/11
Целевые текущие трансферты из бюджета города на 2025 год
|
Администратор бюджетных программ
|
Наименование
|
сумма тысяч тенге
|
|
1
|
2
|
3
|
|
|
Трансферты
|
997 675,8
|
|
Аппарат акима поселка Аксу
|
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих
|
94
|
|
На установку пункта временного размещения животных
|
3 000
|
|
|
На установку контейнерных площадок
|
5 500
|
|
|
На ликвидацию стихийных свалок
|
5 000
|
|
|
На текущий ремонт дорог (подсыпка)
|
6 000
|
|
|
На дополнительную единицу методиста
|
2 021,7
|
|
|
На командировочные расходы
|
514,1
|
|
|
На приобретение хозяйственных товаров
|
41,7
|
|
|
На оплату коммунальных услуг
|
200
|
|
|
На техническое обслуживание автотранспорта
|
150
|
|
|
На услуги по обработке документов (архив)
|
376
|
|
|
На кронирование деревьев
|
1 340
|
|
|
На устройство детской площадки
|
11 441
|
|
|
На приобретение ноутбука
|
268
|
|
|
На приобретение газонокосилки
|
268
|
|
|
На приобретение тележки хозяйственной
|
20
|
|
|
На приобретение телефона
|
27
|
|
|
На ямочный ремонт дорог
|
22 180
|
|
|
На текущий ремонт уличного освещения
|
3 633,8
|
|
|
На изготовление и установку рези новых искусственных дорожных неровностей
|
2 150
|
|
|
На восполнение затрат
|
5 748,2
|
|
|
На приобретение светодиодных ламп
|
300
|
|
|
Освещение улиц
|
5 676,1
|
|
|
На зимнее содержание дорог
|
2 000
|
|
|
Аппарат акима поселка Бестобе
|
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих
|
86
|
|
На средний ремонт дорог
|
80 929,8
|
|
|
На текущий ремонт линий освещения
|
20 000
|
|
|
На ликвидацию стихийных свалок
|
8 000
|
|
|
На благоустройство детской площадки
|
2 656,6
|
|
|
На текущий ремонт освещения
|
18 459,4
|
|
|
На оплату коммунальных услуг
|
1 000
|
|
|
На обслуживание линий освещения
|
2 500
|
|
|
На услуги по проведению ведомственной экспертизы для среднего ремонта улиц населенных пунктов
|
514,5
|
|
|
На услуги по проведению ведомственной экспертизы на текущий ремонт тротуаров
|
514,5
|
|
|
На услуги по техническому надзору на средний ремонт внутрипоселковых дорог
|
3 849,3
|
|
|
На восполнение затрат
|
13 064,1
|
|
|
Материальная помощь специалисту
|
207,5
|
|
|
На текущий ремонт тротуаров
|
7 287,8
|
|
|
На приобретение оргтехники
|
1 045
|
|
|
На разработку сметной документации
|
500
|
|
|
Аппарат акима поселка Заводской
|
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих
|
69
|
|
На установку опор освещения
|
11 111,2
|
|
|
На текущий ямочный ремонт дорог
|
5 970
|
|
|
На разработку проектно-сметной документации на средний ремонт автомобильных дорог
|
1 299,2
|
|
|
Выходное пособие по сокращению штатной численности
|
982,2
|
|
|
На техническое обслуживание автотранспорта
|
125
|
|
|
На замену элемента питания на тепловычислителе
|
12
|
|
|
На изготовление баннера на стойке
|
18
|
|
|
На оформление правоустанавливающих документов на земельные участки
|
1 590,7
|
|
|
На командировочные расходы
|
137,3
|
|
|
На уличное освещение
|
2 300
|
|
|
На услуги по проведению полномасштабной профилактической дизенсекционной обработки водоемов и растительности на территории поселка
|
714
|
|
|
На вывоз строительного мусора с бывшей территории воинской части
|
7 285,8
|
|
|
На полив зеленых насаждений
|
500
|
|
|
На работы по нанесению горизонтальной разметки
|
3 980
|
|
|
На приобретение телефонного аппарата
|
36
|
|
|
На восполнение затрат
|
10 880,7
|
|
|
На приобретение государственного герба РК (уличный) d 1000 mm
|
165
|
|
|
На приобретение светодиодных ламп
|
918
|
|
|
На ремонт оргтехники
|
340,2
|
|
|
На кронирование деревьев
|
600
|
|
|
На зимнее содержание дорог
|
1 500
|
|
|
На приобретение многофункционального устройства
|
275
|
|
|
На разработку проектно-сметной документации на "Средний ремонт внутридворовых проездов по улице К.Сатпаева"
|
1 000
|
|
|
На услуги по проведению ведомственной экспертизы для внутридворовых проездов по улице К.Сатпаева и на средний ремонт автомобильных дорог
|
1 028,9
|
|
|
Аппарат акима поселка Шантобе
|
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих
|
69
|
|
На средний ремонт асфальтового покрытия дорог 1-микрорайон - 0-0,744 км, улица Кирова 0-0,632 км, улица Советская 0-1,128 км, улица Горького 0-0,193 км, улица Спортивная 0-0,2 км поселка Шантобе Акмолинской области
|
120 944,7
|
|
|
На оплату коммунальных услуг
|
3 376,2
|
|
|
На оказание услуг противопожарной охраны пожарного поста
|
5 000
|
|
|
На изготовление и установку дорожных знаков и искусственной неровности
|
445,8
|
|
|
На приобретение веб-камеры
|
27,6
|
|
|
На содержание внештатных работников пожарного поста
|
4 350
|
|
|
На восполнение затрат
|
10 989,4
|
|
|
На приобретение противопожарного оборудования и снаряжения для пожарного поста
|
3 000
|
|
|
На приобретение уличных светильников
|
1 000
|
|
|
На разработку технической документации и проведение ведомственной экспертизы
|
1 568
|
|
|
На технический надзор на средний ремонт дорог
|
1 500
|
|
|
На командировочные расходы
|
158
|
|
|
На приобретение автозапчастей и хозяйственных товаров
|
962
|
|
|
На приобретение одежды пожарного
|
1 292,3
|
|
|
Аппарат акима села Карабулак
|
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих
|
88
|
|
На разработку проектно-сметной документации
|
950
|
|
|
На ликвидацию стихийных свалок
|
1 785,8
|
|
|
На командировочные расходы
|
270,4
|
|
|
На восполнение затрат
|
375
|
|
|
На услуги по обработке документов (архив)
|
281,9
|
|
|
На услуги по обслуживанию автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре
|
168
|
|
|
На оплату услуг "Универсальный номер"
|
125,8
|
|
|
На установку многофункциональной площадки
|
52 100
|
|
|
На приобретение противопожарного оборудования
|
567,8
|
|
|
На восполнение затрат
|
8 199,6
|
|
|
Материальная помощь специалисту
|
255,5
|
|
|
На оплату коммунальных услуг
|
5 000
|
|
|
На содержание внештатных работников пожарного поста
|
2 145,9
|
|
|
На зимнее содержание дорог
|
1 000
|
|
|
Аппарат акима села Изобильное
|
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих
|
78
|
|
На текущий ремонт административного здания акимата
|
20 973
|
|
|
На текущий ремонт линий освещения
|
10 000
|
|
|
На обслуживание линий освещения
|
5 000
|
|
|
На ликвидацию стихийных свалок
|
3 999,6
|
|
|
На установку металлического цветочного ограждения
|
6 904
|
|
|
На текущий ямочный ремонт дорог
|
879,2
|
|
|
Материальная помощь главному специалисту
|
192,3
|
|
|
На командировочные расходы
|
566,1
|
|
|
На работы по текущему ремонту уличного освещения
|
15 331,2
|
|
|
На восполнение затрат
|
7 966,2
|
|
|
На устройство многофункциональной площадки
|
35 000
|
|
|
На оплату коммунальных услуг
|
4 176,6
|
|
|
На разработку рабочего проекта на точке учета здание акимата
|
500
|
|
|
На составление сметных расчетов
|
180
|
|
|
На зимнее содержание дорог
|
1 200
|
|
|
Аппарат акима села Кырык кудык
|
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих
|
43
|
|
На работы по внешнему электроснабжению здания акимата
|
20 000
|
|
|
На текущий ремонт уличного освещения
|
1 134
|
|
|
На установку малых архитектурных форм
|
1 915
|
|
|
На установку беговой дорожки
|
21 300
|
|
|
На вывоз мусора
|
10 000
|
|
|
На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» на средний ремонт покрытия улиц села Кырык кудык города Степногорск
|
93 283
|
|
|
На командировочные расходы
|
1 036,4
|
|
|
На ремонт здания акимата для размещения в нем сервисного акимата
|
19 979,1
|
|
|
На изготовление 5 земельных актов
|
1 833,6
|
|
|
На услуги по обработке документов (архив)
|
291,8
|
|
|
На текущий ремонт пожарного поста в селе Кырык кудык
|
11 199,8
|
|
|
На разработку проектно-сметной документации на установку электрокотла
|
500
|
|
|
На текущий ремонт улиц (отсыпка дорог гравийно-песчаной смесью)
|
9 900
|
|
|
На приобретение мотопомпы
|
357
|
|
|
На восполнение затрат
|
9 839,7
|
|
|
На установку рези новых искусственных неровностей
|
500
|
|
|
На содержание внештатных работников пожарного поста
|
2 145,9
|
|
|
На приобретение угля
|
300
|
|
|
На оплату коммунальных услуг
|
11 074,3
|
|
|
На изготовление мебели для сервисного акимата
|
1 324
|
|
|
На изготовление технического паспорта
|
223,4
|
|
|
На устройство комнаты диспетчерского поста
|
600
|
|
|
На изготовление баннеров
|
600
|
|
|
На техническое обслуживание автотранспорта
|
110
|
|
|
На работы по электроснабжению здания
|
3 000
|
|
|
На уличное освещение
|
400
|
|
|
На услуги по установке ламп уличного освещения
|
600
|
|
|
На зимнее содержание дорог
|
1 500
|
|
|
На приобретение многофункционального устройства
|
180
|
|
|
На услуги по проведению ведомственной экспертизы на средний ремонт автомобильных дорог
|
1 543,3
|
|
|
Аппарат Богенбайского сельского округа
|
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих
|
67
|
|
На текущий ремонт уличного освещения в селе Байконыс
|
15 000
|
|
|
На коммунальные расходы
|
16 000
|
|
|
На средний ремонт покрытия улиц села Байконыс
|
44 200,9
|
|
|
На вывоз мусора в селе Байконыс
|
934,1
|
|
|
На вывоз мусора в селе Богенбай
|
4 008,5
|
|
|
На командировочные расходы
|
1 145,9
|
|
|
На текущий ремонт уличного освещения в селе Богенбай
|
14 100
|
|
|
На приобретение противопожарного оборудования
|
488,8
|
|
|
На приобретение мобильного кнопочного телефона (2 штуки)
|
20
|
|
|
На средний ремонт дорог села Богенбай
|
33 999,9
|
|
|
На восполнение затрат
|
7 606
|
|
|
На услуги по освещению улиц в селе Байконыс
|
500
|
|
|
На услуги по освещению улиц в селе Богенбай
|
400
|
|
|
На приобретение газонокосилки
|
146,2
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.