Об утверждении бюджета сельского округа Аксуат на 2025-2027 годы
В соответствии с пунктом 2 статьи 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет сельского округа Аксуат 2025-2027 годы согласно приложениям 1,2,3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 2 068 279,3 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 58 184,9 тысяч тенге;
не налоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала - 182,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 2 009 912,4 тысяч тенге;
2) расходы – 2 084 916,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование –0, в том числе:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 16 636,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета- 16 636,7 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 16 636,7 тысяч тенге.
2. Утвердить объем субвенции из городского бюджета бюджету сельского округа Аксуат в сумме на 2025 год – 94 241,0 тысяч тенге, на 2026 год – 89 596,0 тысяч тенге, на 2027 год – 89 941,0 тысяч тенге.
3. Утвердить перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета сельского округа Аксуат на 2025 год согласно приложению 4.
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Кызылординского городского маслихата
И. Куттыкожаев
Приложение 1 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 24 декабря 2024 года № 232-33/4
Бюджет сельского округа Аксуат на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
|
Подкласс
|
||||
|
|
|
|
Наименование
|
|||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
||
|
|
|
|
1. Доходы
|
2 068 279,3
|
||
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
58 184,9
|
||
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
21 628,9
|
||
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
21 628,9
|
||
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
36 469,0
|
||
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
1 151,0
|
||
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
880,0
|
||
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
33 571,0
|
||
|
05
|
Налог за пользование земельным участком
|
87,0
|
||||
|
Поступления от продажи основного капитала
|
182,0
|
|||||
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
182,0
|
|||||
|
Продажа земли
|
182,0
|
|||||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
2 009 912,4
|
||
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
2 009 912,4
|
||
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
2 009 912,4
|
||
|
01
|
Целевые текущие трансферты
|
16 851,4
|
||||
|
02
|
Целевые трансферты на развитие
|
1 898 820,0
|
||||
|
03
|
Субвенции из бюджета районов (города областного значения)
|
94 241,0
|
||||
|
Функциональная группа
|
||||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
|
Программа
|
|||||
|
|
Подпрограмма
|
|||||
|
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
2 084 916,0
|
|
1
|
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
66 405,1
|
|
|
01
|
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
66 405,1
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
66 405,1
|
|
|
|
|
001
|
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
64 621,5
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 783,6
|
||||
|
5
|
|
|
|
|
Здравоохранение
|
71,0
|
|
|
09
|
|
|
|
Прочие услуги в области здравоохранения
|
71,0
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
71,0
|
|
|
|
|
002
|
|
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
|
71,0
|
|
7
|
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
44 078,7
|
|
|
03
|
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
44 078,7
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
44 078,7
|
|
|
|
|
008
|
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
18 122,5
|
|
|
|
|
009
|
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
9 061,2
|
|
|
|
|
011
|
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
16 895,0
|
|
8
|
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
48 925,0
|
|
|
01
|
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
48 718,0
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
48 718,0
|
|
|
|
|
006
|
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
48 718,0
|
|
|
02
|
|
|
|
Спорт
|
207,0
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
207,0
|
|
|
|
|
028
|
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
207,0
|
|
12
|
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
804 358,2
|
|
|
01
|
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
804 358,2
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
804 358,2
|
|
012
|
Строительство и реконструкция автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
791 667,6
|
||||
|
|
|
|
013
|
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
384,0
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
12 306,6
|
||||
|
13
|
|
|
|
|
Прочие
|
1 118 861,4
|
|
|
09
|
|
|
|
Прочие
|
1 118 861,4
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 118 861,4
|
|
|
|
|
040
|
|
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
|
3 297,4
|
|
058
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
1 115 564,0
|
||||
|
15
|
Трансферты
|
2 216,6
|
||||
|
01
|
Трансферты
|
2 216,6
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 216,6
|
||||
|
048
|
Возврат неиспользованный (недоиспользованный)
целевых трансфертов
|
2 216,6
|
||||
|
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
5
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
6
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-16 636,7
|
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета
|
16 636,7
|
|
8
|
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
16 636,7
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
16 825,6
|
||||
|
2
|
Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода
|
188,9
|
Приложение 2 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 24 декабря 2024 года № 232-33/4
Бюджет сельского округа Аксуат на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
|
Подкласс
|
||||
|
|
|
|
Наименование
|
|||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
||
|
|
|
|
1. Доходы
|
141 746,0
|
||
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
52 150,0
|
||
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
18 375,0
|
||
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
18 375,0
|
||
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
33 684,0
|
||
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
2 310,0
|
||
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
924,0
|
||
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
30 450,0
|
||
|
05
|
Налог за пользование земельным участком
|
91,0
|
||||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
89 596,0
|
||
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
89 596,0
|
||
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
89 596,0
|
||
|
03
|
Субвенции из бюджета районов (города областного значения)
|
89 596,0
|
||||
|
Функциональная группа
|
||||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
|
Программа
|
|||||
|
|
Подпрограмма
|
|||||
|
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
141 746,0
|
|
1
|
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
56 003,0
|
|
|
01
|
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
56 003,0
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
56 003,0
|
|
|
|
|
001
|
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
56 003,0
|
|
5
|
|
|
|
|
Здравоохранение
|
75,0
|
|
|
09
|
|
|
|
Прочие услуги в области здравоохранения
|
75,0
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
75,0
|
|
|
|
|
002
|
|
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
|
75,0
|
|
7
|
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
30 637,0
|
|
|
03
|
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
30 637,0
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
30 637,0
|
|
|
|
|
008
|
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
24 854,0
|
|
|
|
|
009
|
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 218,0
|
|
|
|
|
011
|
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
3 106,0
|
|
8
|
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
49 850,0
|
|
|
01
|
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
49 277,0
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
49 277,0
|
|
|
|
|
006
|
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
49 277,0
|
|
|
02
|
|
|
|
Спорт
|
217,0
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
217,0
|
|
|
|
|
028
|
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
217,0
|
|
12
|
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
452,0
|
|
|
01
|
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
452,0
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
452,0
|
|
|
|
|
013
|
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
452,0
|
|
13
|
|
|
|
|
Прочие
|
6 544,0
|
|
|
09
|
|
|
|
Прочие
|
6 544,0
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6 544,0
|
|
|
|
|
040
|
|
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
|
6 544,0
|
|
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
5
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
6
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета
|
0,0
|
|
8
|
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|
01
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0,0
|
||||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 3 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 24 декабря 2024 года № 232-33/4
Бюджет сельского округа Аксуат на 2027 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
|
Подкласс
|
||||
|
|
|
|
Наименование
|
|||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
||
|
|
|
|
1. Доходы
|
144 700,0
|
||
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
54 759,0
|
||
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
19 294,0
|
||
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
19 294,0
|
||
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
35 369,0
|
||
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
2426,0
|
||
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
970,0
|
||
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
31 973,0
|
||
|
05
|
Налог за пользование земельным участком
|
96,0
|
||||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
89 941,0
|
||
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
89 941,0
|
||
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
89 941,0
|
||
|
03
|
Субвенции из бюджета районов (города областного значения)
|
89 941,0
|
||||
|
Функциональная группа
|
||||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
|
Программа
|
|||||
|
|
Подпрограмма
|
|||||
|
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
144 700,0
|
|
1
|
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
56 561,0
|
|
|
01
|
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
56 561,0
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
56 561,0
|
|
|
|
|
001
|
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
56 561,0
|
|
5
|
|
|
|
|
Здравоохранение
|
79,0
|
|
|
09
|
|
|
|
Прочие услуги в области здравоохранения
|
79,0
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
79,0
|
|
|
|
|
002
|
|
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
|
79,0
|
|
7
|
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
22 664,0
|
|
|
03
|
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
22 664,0
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
22 664,0
|
|
|
|
|
008
|
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
26 096,0
|
|
|
|
|
009
|
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 279,0
|
|
|
|
|
011
|
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
3 262,0
|
|
8
|
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
50 078,0
|
|
|
01
|
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
49 850,0
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
49 850,0
|
|
|
|
|
006
|
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
49 850,0
|
|
|
02
|
|
|
|
Спорт
|
228,0
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
228,0
|
|
|
|
|
028
|
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
228,0
|
|
12
|
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
474,0
|
|
|
01
|
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
474,0
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
474,0
|
|
|
|
|
013
|
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
474,0
|
|
13
|
|
|
|
|
Прочие
|
6 871,0
|
|
|
09
|
|
|
|
Прочие
|
6 871,0
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6 871,0
|
|
|
|
|
040
|
|
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
|
6 871,0
|
|
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
5
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
6
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета
|
0,0
|
|
8
|
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|
01
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0,0
|
||||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 4 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 24 декабря 2024 года № 232-33/4
Перечень бюджетных программ сельского округа Аксуат, не подлежащих секвестру в процессе исполнения городских бюджетов на 2025 год
|
Наименование
|
|
Здравоохранение
|
|
Организация в экстренных случях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.