Об утверждении бюджета сельского округа Косшынырау на 2025-2027 годы
В соответствии с пунктом 2 статьи 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет сельского округа Косшынырау на 2025-2027 годы согласно приложениям 1,2,3, в том числе на 2025 год в следующем объеме:
1) доходы – 202 180,2 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 20 536,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 56,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 181 588,2 тысяч тенге;
2) расходы – 204 696,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0, в том числе:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 2 515,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 2 515,9 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 2 515,9 тысяч тенге.
2. Утвердить объем субвенции из городского бюджета бюджету сельского округа Косшынырау в сумме на 2025 год – 132 376,0 тысяч тенге, на 2026 год – 129 901,0 тысяч тенге, на 2027 год – 132 567,0 тысяч тенге.
3. Утвердить перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета сельского округа Косшынырау на 2025 год согласно приложению 4.
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Кызылординского городского маслихата
И. Куттыкожаев
Приложение 1 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 24 декабря 2024 года № 236-33/8
Бюджет сельского округа Косшынырау на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
202 180,2
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
20 536,0
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
7 392,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
7 392,0
|
|||
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
13 123,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
556,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
467,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
11 500,0
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
600,0
|
|||
|
05
|
Плата за польз. зем. участками
|
21,0
|
|||
|
3
|
Плата за польз. зем. участками
|
21,0
|
|||
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
56,0
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
56,0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
56,0
|
|
|
4
|
Штрафы, пени, санкции, поборы, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также покрываемые и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
0,0
|
|||
|
1
|
Штрафы, доплаты, санкции, экспроприации, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также включенными и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением доходов от организаций нефтяного сектора и Фонд компенсаций потерпевшим
|
0,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
181 588,2
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
181 588,2
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
181 588,2
|
|
|
Функциональная группа
|
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|
|||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|
|||
|
|
Программа
|
|
|||
|
Наименование
|
|
||||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
204 696,1
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
63 131,5
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
63 131,5
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
63 131,5
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
61 831,8
|
|
022
|
Капитальные затраты государственного учреждение
|
1 299,7
|
|||
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
36 460,4
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
36 460,4
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
36 460,4
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
30 046,4
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 079,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
5 335,0
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
52 001,0
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
51 795,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
51 795,0
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
51 795,0
|
|
|
2
|
|
|
Спорт
|
206,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
206,0
|
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
206,0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
49 212,2
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
49 212,2
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
49 212,2
|
|
012
|
Строительство и реконструкция автомобильных дорог в городах районного значения, селах, доселах, сельских округах
|
49 212,2
|
|||
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
0
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог улиц населенных пунктов
|
0,0
|
|||
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
3 891,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
3 891,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 891,0
|
|
|
|
|
040
|
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
|
3 891,0
|
|
15
|
Трансферты
|
0,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,0
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
5
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
6
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-2 515,9
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета
|
2 515,9
|
|
7
|
|
|
|
Поступления займов
|
0,0
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
3 954,0
|
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
3 954,0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
3 954,0
|
|||
|
01
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
3 954,0
|
|||
|
2
|
Остаток бюджетных средств на конец отчетного периода
|
1 438,1
|
|||
|
02
|
Остаток бюджетных средств на конец отчетного периода
|
1 438,1
|
Приложение 2 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 24 декабря 2024 года №236-33/8
Бюджет сельского округа Косшынырау на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
148 373,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
16 875,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
4 200,0
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
4200,0
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
12 653,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
945,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
578,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
10 500,0
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
630,0
|
|||
|
05
|
Плата за польз. зем. участками
|
22,0
|
|||
|
3
|
Плата за польз. зем. участками
|
22,0
|
|||
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
1 597,0
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
99,0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
99,0
|
|
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, поборы, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также покрываемые и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
1 498,0
|
|||
|
1
|
Штрафы, доплаты, санкции, экспроприации, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также включенными и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением доходов от организаций нефтяного сектора и Фонд компенсаций потерпевшим
|
1 498,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
129 901,0
|
|
|
|
03
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
129 901,0
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
129 901,0
|
|
|
Функциональная группа
|
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|
|||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|
|||
|
|
Программа
|
|
|||
|
Наименование
|
|
||||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
148 373,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
58 135,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
58 135,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
58 135,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
58 135,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
46 230,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
46 230,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
46 230,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
44 539,0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 339,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
352,0
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
38 981,0
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
38 765,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
38 765,0
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
38 765,0
|
|
|
2
|
|
|
Спорт
|
216,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
216,0
|
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
216,0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
366,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
366,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
366,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
366,0
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
4 661,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
4 661,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 661,0
|
|
|
|
|
040
|
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
|
4 661,0
|
|
15
|
Трансферты
|
0,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,0
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
5
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
6
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета
|
0,0
|
|
7
|
|
|
|
Поступления займов
|
0,0
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|||
|
01
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 3 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 24 декабря 2024 года №236-33/8
Бюджет сельского округа Косшынырау на 2027 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
151 962,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
17 718,0,
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
4 410,0
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
4 410,0
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
13 285,0,
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
992,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
606,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
11 025,0
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
662,0
|
|||
|
05
|
Плата за польз. зем. участками
|
23,0
|
|||
|
3
|
Плата за польз. зем. участками
|
23,0
|
|||
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
1 677,0
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
104,0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
104,0
|
|
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, поборы, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также покрываемые и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
1 573,0
|
|||
|
1
|
Штрафы, доплаты, санкции, экспроприации, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также включенными и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением доходов от организаций нефтяного сектора и Фонд компенсаций потерпевшим
|
1 573,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
132 567,0
|
|
|
|
03
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
132 567,0
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
132 567,0
|
|
|
Функциональная группа
|
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|
|||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|
|||
|
|
Программа
|
|
|||
|
Наименование
|
|
||||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
151 962,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
58 669,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
58 669,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
58 669,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
58 669,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
48 541,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
48 541,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
48 541,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
46 766,0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 405,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
370,0
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
39 474,0
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
39 247,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
39 247,0
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
39 247,0
|
|
|
2
|
|
|
Спорт
|
227,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
227,0
|
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
227,0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
384,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
384,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
384,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
384,0
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
4 894,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
4 894,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 894,0
|
|
|
|
|
040
|
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
|
4 894,0
|
|
15
|
Трансферты
|
0,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,0
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
5
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
6
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета
|
0,0
|
|
7
|
|
|
|
Поступления займов
|
0,0
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|||
|
01
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 4 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 24 декабря 2024 года №236-33/8
Перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета сельского округа Косшынырау на 2025 год
|
Наименование
|
|
Здравоохранение
|
|
Организация в экстренных случях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.