О бюджете поселка Прибрежный на 2025-2027 годы
В соответствии со статьей 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, с подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», маслихат района Алтай РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет поселка Прибрежный на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 76755,2 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 6027,6 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 1224,5 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 69503,1 тысяч тенге;
2) затраты –79230,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2475,5 тысяч тенге;
6) ненефтяной дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2475,5 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 2475,5 тысяч тенге.
2. Предусмотреть в бюджете поселка Прибрежный на 2025 год объем субвенций из районного бюджета в сумме 24894,0 тысяч тенге.
3. Предусмотреть в бюджете поселка Прибрежный на 2025 год объем трансфертов из районного бюджета в сумме 44595,1 тысяч тенге.
4. Предусмотреть в бюджете поселка Прибрежный на 2025 год объем трансфертов из республиканского бюджета в сумме 14,0 тысяч тенге.
5. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель маслихата района Алтай
Л. Гречушникова
Приложение 1
к решению маслихата
района Алтай от 26 декабря
2024 года № 24/19-VIII
Бюджет поселка Прибрежный на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
|
|
|
Доходы
|
76755,2
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
6027,6
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
3324,1
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3324,1
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
2649,8
|
|
|
|
|
1
|
Налог на имущество
|
90,9
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
615,9
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1943,0
|
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
53,7
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных ресурсов
|
53,7
|
|||
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
1224,5
|
|
|
01
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
959,9
|
|||
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
959,9
|
|||
|
3
|
Продажа земли активов и нематериальных
|
264,6
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
264,6
|
|||
|
4
|
|
|
Поступление трансфертов
|
69503,1
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты от вышестоящих органов государственного управления
|
69503,1
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
69503,1
|
|
|
|
|
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
79230,7
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
53929,2
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы,
выполняющие общие функции государственного управления
|
53929,2
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
53929,2
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
51279,7
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2649,5
|
|||
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
15215,0
|
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
13629,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
13629,0
|
|||
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
13629,0
|
|||
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
1586,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1586,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1246,0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
340,0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
10085,6
|
|
|
9
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
10085,6
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
10085,6
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
10085,6
|
|
15
|
Трансферты
|
0,9
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,9
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,9
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,9
|
|||
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
|
6
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-2475,5
|
|
VI. Ненефтяной дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
VIІ. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
2475,5
|
|
|
7
|
|
|
Поступление займов
|
0,0
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
1
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
|
056
|
Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом
|
0,0
|
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
2475,5
|
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
2475,5
|
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
2475,5
|
Приложение 2
к решению маслихата
района Алтай от 26 декабря
2024 года № 24/19 - VIII
Бюджет поселка Прибрежный на 2026 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
I. Доходы
|
62591,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
6564,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
3332,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3332,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
3192,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
174,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
769,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
2192,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
57,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
40,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
40,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
56027,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
56027,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
56027,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
Наименование
|
|||
|
II. Затраты
|
62591,0
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
30242,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
30242,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
30242,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
30242,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
7393,0
|
|||
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
2625,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2625,0
|
|||
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
2625,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
4768,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4768,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3549,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
427,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
792,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
24956,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
24956,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
24956,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
24956,0
|
|||
|
III.Чистое бюджетное кредитование:
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами:
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
6
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
||||
|
7
|
Поступление займов
|
0,0
|
|||
|
16
|
Погашение займов
|
0,0
|
|||
|
1
|
Погашение займов
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|||
|
056
|
Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом
|
0,0
|
|||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|||
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
0,0
|
||
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 3
к решению маслихата
района Алтай от 26 декабря
2024 года № 24/19 - VIII
Бюджет поселка Прибрежный на 2027 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
I. Доходы
|
68652,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
7240,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
3859,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3859,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
3340,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
176,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
802,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
2305,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
57,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
41,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
41,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
61412,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
61412,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
61412,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
Наименование
|
|||
|
II. Затраты
|
68652,0
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
30394,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
30394,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
30394,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
30394,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
7448,0
|
|||
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
2625,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2625,0
|
|||
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
2625,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
4823,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4823,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3604,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
427,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
792,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
30810,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
30810,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
30810,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
30810,0
|
|||
|
III.Чистое бюджетное кредитование:
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами:
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
6
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
||||
|
7
|
Поступление займов
|
0,0
|
|||
|
16
|
Погашение займов
|
0,0
|
|||
|
1
|
Погашение займов
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|||
|
056
|
Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом
|
0,0
|
|||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|||
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
0,0
|
||
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.