О бюджете села Карабатыр Камыстинского района на 2025 - 2027 годы
В соответствии со статьей 96 Бюджетного кодекса Республики Казахстан и подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» Камыстинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет села Карабатыр Камыстинского района на 2025 - 2027 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 34019,3 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 2963,0 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 31056,3 тысяч тенге;
2) затраты – 37709,7 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – -3690,4 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3690,4 тысяч тенге.
2. Учесть, что в бюджете села Карабатыр Камыстинского района предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета, в том числе на:
2025 год в сумме 26144,0 тысяч тенге;
2026 год в сумме 19347,0 тысяч тенге;
2027 год в сумме 19480,0 тысяч тенге.
3. Перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения сельских бюджетов на 2025 год отсутствует.
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Камыстинского районного маслихата
Н. Искаков
Приложение 1
к решению маслихата
от «30» декабря 2024 года
№ 282
Бюджет села Карабатыр на 2025 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
I. Доходы
|
34019,3
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
2963,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
411,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
411,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
2552,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
30,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
114,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
2405,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
3,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
31056,3
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
31056,3
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
31056,3
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
37709,7
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
29607,7
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
29607,7
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29607,7
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
28402,0
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1205,7
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
8102,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
8102,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8102,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
4248,6
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
3853,4
|
|||
|
III. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
IV. Дефицит (Профицит) бюджета
|
-3690,4
|
||||
|
V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
3690,4
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
3690,4
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
3690,4
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
3690,4
|
Приложение 2
к решению маслихата
от «30» декабря 2024 года
№ 282
Бюджет села Карабатыр на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
I. Доходы
|
22822,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
3475,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
836,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
836,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
2639,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
42,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
93,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
2399,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
105,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
19347,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
19347,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
19347,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
22822,0
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
21300,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
21300,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
21300,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
21300,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1522,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
1522,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1522,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1522,0
|
|||
|
III. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
IV. Дефицит (Профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 3
к решению маслихата
от «30» декабря 2024 года
№ 282
Бюджет села Карабатыр на 2027 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
I. Доходы
|
23074,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
3594,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
865,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
865,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
2729,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
43,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
96,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
2482,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
108,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
19480,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
19480,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
19480,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
23074,0
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
21498,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
21498,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
21498,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
21498,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1576,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
1576,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1576,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1576,0
|
|||
|
III. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
IV. Дефицит (Профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.