О бюджетах города, поселков и сельских округов Шемонаихинского района на 2025-2027 годы
В соответствии с пунктом 2 статьи 9-1, пунктом 2 статьи 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» Шемонаихинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет города Шемонаиха Шемонаихинского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 524 438,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 365 281,0 тысяча тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 11 000,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 148 157,0 тысяч тенге;
2) затраты – 673 114,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -148 676,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 148 676,7 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 148 676,7 тысяч тенге.
2. Учесть в бюджете города Шемонаиха Шемонаихинского района объем бюджетных субвенций, передаваемых из районного бюджета в бюджет города на 2025 год в сумме 77 385,0 тысяч тенге.
3. Предусмотреть в бюджете города Шемонаиха Шемонаихинского района на 2025 год целевые текущие трансферты из вышестоящих бюджетов в сумме 70 772,0 тысяч тенге.
3-1. Учесть в бюджете города Шемонаиха Шемонаихинского района на 2025 год целевые текущие трансферты из бюджета города бюджету района на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением функций и лимитов штатной численности исполнительных органов в области образования и подведомственных им государственных учреждений в сумме 97 898,0 тысяч тенге.
4. Утвердить бюджет поселка Первомайский Шемонаихинского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 181 995,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 45 220,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 109,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 136 666,0 тысяч тенге;
2) затраты – 187 846,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -5 851,0 тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 851,0 тысяча тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 5 851,0 тысяча тенге.
5. Учесть в бюджете поселка Первомайский Шемонаихинского района объем бюджетных субвенций, передаваемых из районного бюджета в бюджет поселка на 2025 год в сумме 50 459,0 тысяч тенге.
6. Предусмотреть в бюджете поселка Первомайский Шемонаихинского района на 2025 год целевые текущие трансферты из вышестоящих бюджетов в сумме 86 207,0 тысяч тенге.
7. Утвердить бюджет поселка Усть-Таловка Шемонаихинского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 192 654,0 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 61 181,0 тысяча тенге;
неналоговые поступления – 452,0 тысячи тенге;
поступления от продажи основного капитала – 211,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 130 810,0 тысяч тенге;
2) затраты – 213 065,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -20 411,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 20 411,2 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 20 411,2 тысяч тенге.
8. Учесть в бюджете поселка Усть-Таловка Шемонаихинского района объем бюджетных субвенций, передаваемых из районного бюджета в бюджет поселка на 2025 год в сумме 87 484,0 тысячи тенге.
9. Предусмотреть в бюджете поселка Усть-Таловка Шемонаихинского района на 2025 год целевые текущие трансферты из вышестоящих бюджетов в сумме 43 326,0 тысяч тенге.
10. Утвердить бюджет Вавилонского сельского округа Шемонаихинского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 210 220,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 54 573,0 тысячи тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 4 528,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 151 119,0 тысяч тенге;
2) затраты – 221 558,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -11 338,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета– 11 338,2 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 11 338,2 тысяч тенге.
11. Учесть в бюджете Вавилонского сельского округа Шемонаихинского района объем бюджетных субвенций, передаваемых из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2025 год в сумме 49 458,0 тысяч тенге.
12. Предусмотреть в бюджете Вавилонского сельского округа Шемонаихинского района на 2025 год целевые текущие трансферты из вышестоящих бюджетов в сумме 101 661,0 тысяча тенге.
13. Утвердить бюджет Верх-Убинского сельского округа Шемонаихинского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 112 012,3 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 9 697,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 3 915,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 98 400,3 тысяч тенге;
2) затраты – 117 826,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -5 813,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 813,7 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 5 813,7 тысяч тенге.
14. Учесть в бюджете Верх-Убинского сельского округа Шемонаихинского района объем бюджетных субвенций, передаваемых из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2025 год в сумме 30 477,0 тысяч тенге.
15. Предусмотреть в бюджете Верх-Убинского сельского округа Шемонаихинского района на 2025 год целевые текущие трансферты из вышестоящих бюджетов в сумме 67 923,3 тысячи тенге.
16. Утвердить бюджет Волчанского сельского округа Шемонаихинского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 56 675,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 12 513,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 196,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 43 966,0 тысяч тенге;
2) затраты – 60 154,5 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -3 479,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 479,5 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 3 479,5 тысяч тенге.
17. Учесть в бюджете Волчанского сельского округа Шемонаихинского района объем бюджетных субвенций, передаваемых из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2025 год в сумме 35 695,0 тысяч тенге.
18. Предусмотреть в бюджете Волчанского сельского округа на 2025 год целевые текущие трансферты из вышестоящих бюджетов в сумме 8 271,0 тысячи тенге.
19. Утвердить бюджет Выдрихинского сельского округа Шемонаихинского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 81 108,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 25 601,0 тысяча тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 1 617,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 53 890,0 тысяч тенге;
2) затраты – 90 586,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -9 478,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 9 478,3 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 9 478,3 тысяч тенге.
20. Учесть в бюджете Выдрихинского сельского округа Шемонаихинского района объем бюджетных субвенций, передаваемых из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2025 год в сумме 37 901,0 тысяча тенге.
21. Предусмотреть в бюджете Выдрихинского сельского округа на 2025 год целевые текущие трансферты из вышестоящих бюджетов в сумме 15 989,0 тысяч тенге.
22. Утвердить бюджет Зевакинского сельского округа Шемонаихинского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 54 438,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 15 523,0 тысячи тенге;
неналоговые поступления – 400,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 38 515,0 тысяч тенге;
2) затраты – 58 256,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -3 818,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 818,9 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 3 818,9 тысяч тенге.
23. Учесть в бюджете Зевакинского сельского округа Шемонаихинского района объем бюджетных субвенций, передаваемых из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2025 год в сумме 19 904,0 тысячи тенге.
24. Предусмотреть в бюджете Зевакинского сельского округа на 2025 год целевые текущие трансферты из вышестоящих бюджетов в сумме 18 611,0 тысяч тенге.
25. Утвердить бюджет Каменевского сельского округа Шемонаихинского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 83 996,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 24 930,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 350,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 58 716,0 тысяч тенге;
2) затраты –92 557,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -8 561,1 тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 8 561,1тысяча тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 8 561,1 тысяча тенге.
26. Учесть в бюджете Каменевского сельского округа Шемонаихинского района объем бюджетных субвенций, передаваемых из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2025 год в сумме 21 840,0 тысяч тенге.
27. Предусмотреть в бюджете Каменевского сельского округа Шемонаихинского района на 2025 год целевые текущие трансферты из вышестоящих бюджетов в сумме 36 876,0 тысяч тенге.
28. Утвердить бюджет Октябрьского сельского округа Шемонаихинского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 64 338,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 6 757,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 57 581,0 тысяча тенге;
2) затраты – 65 573,0 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 235,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 235,0 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 235,0 тысяч тенге.
29. Учесть в бюджете Октябрьского сельского округа Шемонаихинского района объем бюджетных субвенций, передаваемых из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2025 год в сумме 29 917,0 тысяч тенге.
30. Предусмотреть в бюджете Октябрьского сельского округа Шемонаихинского района на 2025 год целевые текущие трансферты из вышестоящих бюджетов в бюджет сельского округа в сумме 27 664,0 тысячи тенге.
31. Утвердить бюджет Разинского сельского округа Шемонаихинского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 74 974,0 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 6 190,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 539,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 68 245,0 тысяч тенге;
2) затраты – 77 185,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 211,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 211,2 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 2 211,2 тысяч тенге.
32. Учесть в бюджете Разинского сельского округа Шемонаихинского района объем бюджетных субвенций, передаваемых из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2025 год в сумме 32 268,0 тысяч тенге.
33. Предусмотреть в бюджете Разинского сельского округа Шемонаихинского района на 2025 год целевые текущие трансферты из вышестоящих бюджетов в бюджет сельского округа в сумме 35 977,0 тысяч тенге.
34. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Шемонаихинского районного маслихата
М. Желдыбаев
Приложение 1 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 25/3-VIII
Бюджет города Шемонаиха Шемонаихинского района на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I.ДОХОДЫ
|
524 438,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
365 281,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
242 402,0
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
242 402,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
107 989,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
3 500,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
10 000,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
94 489,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
14 890,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
14 000,0
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
890,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
11 000,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
11 000,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
10 000,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
1 000,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
148 157,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
148 157,0
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
148 157,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
673 114,7
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
132 779,3
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
132 779,3
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
132 779,3
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
129 189,3
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
3 590,0
|
|||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
184 074,0
|
|
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
184 074,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
184 074,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
56 259,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
60 594,0
|
|||
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
1 940,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
65 281,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
243 561,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
243 561,0
|
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
243 561,0
|
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
187 916,0
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
55 645,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
112 700,4
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
112 700,4
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
112 700,4
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
14 802,4
|
|||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
97 898,0
|
|||
|
III.Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-148 676,7
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
148 676,7
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
||||
|
Погашение займов
|
0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
148 676,7
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
148 676,7
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
148 676,7
|
Приложение 2 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 25/3-VIII
Бюджет города Шемонаиха Шемонаихинского района на 2026 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I.ДОХОДЫ
|
660 964,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
299 268,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
185 000,0
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
185 000,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
99 343,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
3 555,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
10 000,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
85 788,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
14 925,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
14 000,0
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
925,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
4 160,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
4 160,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
3 120,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
1 040,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
357 536,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
357 536,0
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
357 536,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
660 964,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
74 128,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
74 128,0
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
74 128,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
74 128,0
|
|||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
176 217,0
|
|
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
176 217,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
176 217,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
86 000,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
41 000,0
|
|||
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
1 341,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
47 876,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
410 619,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
410 619,0
|
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
410 619,0
|
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
110 619,0
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
300 000,0
|
|||
|
III.Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
||||
|
Погашение займов
|
0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 3 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 25/3-VIII
Бюджет города Шемонаиха Шемонаихинского района на 2027 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
1.ДОХОДЫ
|
665 497,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
307 733,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
190 000,0
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
190 000,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
102 771,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
3 553,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
10 000,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
89 218,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
14 962,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
14 000,0
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
962,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
4 327,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
4 327,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
3 245,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
1 082,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
353 437,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
353 437,0
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
353 437,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
665 497,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
75 937,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
75 937,0
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
75 937,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
75 937,0
|
|||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
166 916,0
|
|
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
166 916,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
166 916,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
86 000,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
41 000,0
|
|||
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
1 341,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
38 575,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
422 644,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
422 644,0
|
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
422 644,0
|
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
112 644,0
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
310 000,0
|
|||
|
III.Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
||||
|
Погашение займов
|
0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 4 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 25/3-VIII
Бюджет поселка Первомайский сельского округа Шемонаихинского района на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I.ДОХОДЫ
|
181 995,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
45 220,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
21 801,0
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
21 801,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
22 969,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
691,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
1 723,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
19 512,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
1 043,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
450,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
450,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
109,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
109,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
109,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
136 666,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты вышестоящих органов государственного управления
|
136 666,0
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
136 666,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
187 846,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
56 506,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
56 506,0
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
56 506,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
56 506,0
|
|||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
46 924,0
|
|
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
46 924,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
46 924,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
26 085,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
5 002,0
|
|||
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
867,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
14 970,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
84 416,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
84 416,0
|
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения,
села, поселка, сельского округа
|
84 416,0
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
22 466,0
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
61 950,0
|
|||
|
III .Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-5 851,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
5 851,0
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
||||
|
Погашение займов
|
0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
5 851,0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
5 851,0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
5 851,0
|
Приложение 5 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 25/3-VIII
Бюджет поселка Первомайский сельского округа Шемонаихинского района на 2026 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I.ДОХОДЫ
|
168 571,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
42 314,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
20 097,0
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
20 097,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
21 767,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
691,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
1 792,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
18 199,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
1 085,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
450,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
450,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
126 257,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты вышестоящих органов государственного управления
|
126 257,0
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
126 257,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
168 571,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
51 725,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
51 725,0
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
51 725,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
51 725,0
|
|||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
50 698,0
|
|
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
50 698,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
50 698,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
33 616,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
3 879,0
|
|||
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
203,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
13 000,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
66 148,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
66 148,0
|
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения,
села, поселка, сельского округа
|
66 148,0
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
12 148,0
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
54 000,0
|
|||
|
III .Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
||||
|
Погашение займов
|
0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 6 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 25/3-VIII
Бюджет поселка Первомайский сельского округа Шемонаихинского района на 2027 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I.ДОХОДЫ
|
161 205,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
43 860,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
20 901,0
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
20 901,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
22 509,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
691,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
1 863,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
18 827,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
1 128,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
450,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
450,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
117 345,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты вышестоящих органов государственного управления
|
117 345,0
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
117 345,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
161 205,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
52 365,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
52 365,0
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
52 365,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
52 365,0
|
|||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
42 206,0
|
|
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
42 206,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
42 206,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
33 961,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
4 034,0
|
|||
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
211,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
4 000,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
66 634,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
66 634,0
|
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения,
села, поселка, сельского округа
|
66 634,0
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
12 634,0
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
54 000,0
|
|||
|
III .Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
||||
|
Погашение займов
|
0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 7 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 25/3-VIII
Бюджет поселка Усть-Таловка Шемонаихинского района на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I.ДОХОДЫ
|
192 654,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
61 181,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
38 560,0
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
38 560,0
|
||
|
04
|
Налоги на собственность
|
22 180,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
723,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
581,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
19 959,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
917,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
441,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
399,0
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
42,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
452,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
198,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
198,0
|
|||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
254,0
|
|||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
254,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
211,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
211,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
211,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
130 810,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
130 810,0
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
130 810,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
213 065,2
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
54 948,3
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
54 948,3
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
54 948,3
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
54 750,3
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
105,0
|
|||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
93,0
|
|||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
31 755,0
|
|
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
440,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
440,0
|
|||
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
440,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
31 315,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31 315,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
11 041,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
3 884,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
16 390,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
55 811,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
55 811,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
55 811,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
55 811,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
70 550,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
70 550,0
|
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
70 550,0
|
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
9 698,0
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
60 852,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,9
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,9
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,9
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,9
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-20 411,2
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
20 411,2
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
||||
|
Погашение займов
|
0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
20 411,2
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
20 411,2
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
20 411,2
|
Приложение 8 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 25/3-VIII
Бюджет поселка Усть-Таловка Шемонаихинского района на 2026 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I.ДОХОДЫ
|
241 152,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
62 213,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
39 400,0
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
39 400,0
|
||
|
04
|
Налоги на собственность
|
22 391,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
723,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
581,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
20 170,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
917,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
422,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
380,0
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
42,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
198,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
198,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
198,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
178 741,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
178 741,0
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
178 741,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
241 152,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
54 017,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
54 017,0
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
54 017,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
54 017,0
|
|||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
11 393,0
|
|
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
11 393,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
11 393,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
8 113,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
3 280,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
56 093,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
56 093,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
56 093,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
56 093,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
119 649,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
119 649,0
|
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
119 649,0
|
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
7 649,0
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
112 000,0
|
|||
|
III.Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
||||
|
Погашение займов
|
0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 9 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 25/3-VIII
Бюджет поселка Усть-Таловка Шемонаихинского района на 2027 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I.ДОХОДЫ
|
209 118,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
63 288,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
40 000,0
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
40 000,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
22 896,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
723,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
581,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
20 675,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
917,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
392,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
350,0
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
42,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
198,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
198,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
198,0
|
|||
|
4
|
|
Поступления трансфертов
|
145 632,0
|
||
|
02
|
|
Трансферты вышестоящих органов государственного управления
|
145 632,0
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
145 632,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
209 118,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
54 507,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
54 507,0
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
54 507,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
54 507,0
|
|||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
11 738,0
|
|
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
11 738,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
11 738,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
8 438,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
3 300,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
57 318,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
57 318,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
57 318,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
57 318,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
85 555,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
85 555,0
|
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
85 555,0
|
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
7 955,0
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
77 600,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
||||
|
Погашение займов
|
0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 10 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 25/3-VIII
Бюджет Вавилонского сельского округа Шемонаихинского района на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I.ДОХОДЫ
|
210 220,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
54 573,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
35 000,0
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
35 000,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
19 429,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
646,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
711,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
14 072,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
4 000,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
144,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
144,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
4 528,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
4 528,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
4 528,0
|
|||
|
4
|
|
Поступления трансфертов
|
151 119,0
|
||
|
02
|
|
Трансферты вышестоящих органов государственного управления
|
151 119,0
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
151 119,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
221 558,2
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
62 717,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
62 717,0
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
62 717,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
62 717,0
|
|||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
20 993,0
|
|
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
20 993,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
20 993,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
14 807,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 541,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
4 645,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
127 848,1
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
127 848,1
|
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
127 848,1
|
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
16 301,1
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
111 547,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
10 000,1
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
10 000,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
10 000,1
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
10 000,1
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-11 338,2
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
11 338,2
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
||||
|
Погашение займов
|
0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
11 338,2
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
11 338,2
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
11 338,2
|
Приложение 11 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 25/3-VIII
Бюджет Вавилонского сельского округа Шемонаихинского района на 2026 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I.ДОХОДЫ
|
95 209,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
50 033,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
34 299,0
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
34 299,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
15 590,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
646,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
711,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
12 233,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
2 000,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
144,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
144,0
|
|||
|
4
|
|
Поступления трансфертов
|
45 176,0
|
||
|
02
|
|
Трансферты вышестоящих органов государственного управления
|
45 176,0
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
45 176,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
95 209,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
49 362,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
49 362,0
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
49 362,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
49 362,0
|
|||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
38 085,0
|
|
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
38 085,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
38 085,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
26 127,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 600,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
10 358,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
7 762,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
7 762,0
|
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
7 762,0
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
7 762,0
|
|||
|
III .Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
IV .Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
||||
|
Погашение займов
|
0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 12 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 25/3-VIII
Бюджет Вавилонского сельского округа Шемонаихинского района на 2027 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I.ДОХОДЫ
|
98 149,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
51 551,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
35 328,0
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
35 328,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
16 079,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
646,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
711,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
12 722,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
2 000,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
144,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
144,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
46 598,0
|
|||
|
02
|
Трансферты вышестоящих органов государственного управления
|
46 598,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
46 598,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
98 149,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
49 896,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
49 896,0
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
49 896,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
49 896,0
|
|||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
40 181,0
|
|
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
40 181,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
40 181,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
12 127,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 650,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
26 404,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
8 072,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
8 072,0
|
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8 072,0
|
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
8 072,0
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
||||
|
Погашение займов
|
0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 13 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 25/3-VIII
Бюджет Верх-Убинского сельского округа Шемонаихинского района на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I.ДОХОДЫ
|
112 012,3
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
9 697,0
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
2 800,0
|
||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2 800,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
6 847,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
500,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
247,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
6 100,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
50,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
50,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
3 915,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
3 915,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
3 915,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
98 400,3
|
|
|
02
|
|
Трансферты вышестоящих органов государственного управления
|
98 400,3
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
98 400,3
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
117 826,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
43 422,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
43 422,0
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
43 422,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
36 142,0
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
7 280,0
|
|||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
10 910,0
|
|
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
752,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
752,0
|
|||
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
752,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
10 158,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
10 158,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
7 500,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 368,0
|
|||
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
250,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 040,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
15 689,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
15 689,0
|
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
15 689,0
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
15 689,0
|
|||
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
47 804,1
|
|
9
|
Прочие
|
47 804,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
47 804,1
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
47 804,1
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,9
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,9
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,9
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,9
|
|||
|
III .Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-5 813,7
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
5 813,7
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
||||
|
Погашение займов
|
0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
5 813,7
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
5 813,7
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
5 813,7
|
Приложение 14 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 25/3-VIII
Бюджет Верх-Убинского сельского округа Шемонаихинского района на 2026 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I.ДОХОДЫ
|
52 667,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
10 012,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
2 900,0
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2 900,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
7 057,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
500,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
247,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
6 310,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
55,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
55,0
|
|||
|
4
|
|
Поступления трансфертов
|
42 655,0
|
||
|
02
|
|
Трансферты вышестоящих органов государственного управления
|
42 655,0
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
42 655,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
52 667,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
33 967,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
33 967,0
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
33 967,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
33 967,0
|
|||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
10 900,0
|
|
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
10 900,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
10 900,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
9 500,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 400,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
7 800,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
7 800,0
|
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
7 800,0
|
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
7 800,0
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
||||
|
Погашение займов
|
0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 15 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 25/3-VIII
Бюджет Верх-Убинского сельского округа Шемонаихинского района на 2027 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I.ДОХОДЫ
|
54 362,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
10 227,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
3 000,0
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3 000,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
7 167,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
500,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
247,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
6 420,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
60,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
60,0
|
|||
|
4
|
|
Поступления трансфертов
|
44 135,0
|
||
|
02
|
|
Трансферты вышестоящих органов государственного управления
|
44 135,0
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
44 135,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
54 362,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
35 462,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
35 462,0
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35 462,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35 462,0
|
|||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
10 900,0
|
|
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
10 900,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
10 900,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
9 500,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 400,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
8 000,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
8 000,0
|
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8 000,0
|
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
8 000,0
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
||||
|
Погашение займов
|
0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 16 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 25/3-VIII
Бюджет Волчанского сельского округа Шемонаихинского района на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I.ДОХОДЫ
|
56 675,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
12 513,0
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
3 835,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3 835,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
8 614,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
274,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
318,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
6 508,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
1 514,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
64,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
64,0
|
|||
|
2
|
Hеналоговые поступления
|
196,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
196,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
196,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
43 966,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты вышестоящих органов государственного управления
|
43 966,0
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
43 966,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
60 154,5
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
40 729,9
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
40 729,9
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
40 729,9
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
40 729,9
|
|||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
11 532,0
|
|
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
3 387,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 387,0
|
|||
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
3 387,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
8 145,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8 145,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
6 866,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 279,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
7 892,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
7 892,0
|
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения,
села, поселка, сельского округа
|
7 892,0
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
6 271,0
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 621,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,6
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,6
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,6
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,6
|
|||
|
III .Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-3 479,5
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
3 479,5
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
||||
|
Погашение займов
|
0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
3 479,5
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
3 479,5
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
3 479,5
|
Приложение 17 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 25/3-VIII
Бюджет Волчанского сельского округа Шемонаихинского района на 2026 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I.ДОХОДЫ
|
51 318,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
12 078,0
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
3 300,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3 300,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
8 714,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
274,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
318,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
6 608,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
1 514,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
64,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
64,0
|
|||
|
2
|
Hеналоговые поступления
|
200,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
200,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
200,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
39 040,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты вышестоящих органов государственного управления
|
39 040,0
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
39 040,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
51 318,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
35 868,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
35 868,0
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35 868,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35 868,0
|
|||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
7 868,0
|
|
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
7 868,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
7 868,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
6 518,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 350,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
7 582,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
7 582,0
|
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения,
села, поселка, сельского округа
|
7 582,0
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
7 582,0
|
|||
|
III .Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
||||
|
Погашение займов
|
0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 18 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 25/3-VIII
Бюджет Волчанского сельского округа Шемонаихинского района на 2027 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I.ДОХОДЫ
|
114 434,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
12 278,0
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
3 400,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3 400,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
8 814,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
274,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
318,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
6 708,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
1 514,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
64,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
64,0
|
|||
|
2
|
Hеналоговые поступления
|
205,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
205,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
205,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
101 951,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты вышестоящих органов государственного управления
|
101 951,0
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
101 951,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
114 434,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
36 962,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
36 962,0
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
36 962,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
36 962,0
|
|||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
7 932,0
|
|
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
7 932,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
7 932,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
6 562,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 370,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
69 540,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
69 540,0
|
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения,
села, поселка, сельского округа
|
69 540,0
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
7 885,0
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
61 655,0
|
|||
|
III .Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
||||
|
Погашение займов
|
0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 19 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 25/3-VIII
Бюджет Выдрихинского сельского округа Шемонаихинского района на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I.ДОХОДЫ
|
81 108,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
25 601,0
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
7 204,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
7 204,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
13 372,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
600,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
726,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
8 675,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
3 371,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
5 025,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
5 025,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
1 617,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
1 617,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
1 617,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
53 890,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты вышестоящих органов государственного управления
|
53 890,0
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
53 890,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
90 586,3
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
44 734,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
44 734,0
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
44 734,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
44 134,0
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
600,0
|
|||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
25 012,5
|
|
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
25 012,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
25 012,5
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
17 803,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 434,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
5 775,5
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
20 839,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
20 839,0
|
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения,
села, поселка, сельского округа
|
20 839,0
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
20 839,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,8
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,8
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,8
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,8
|
|||
|
III .Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-9 478,3
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
9 478,3
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
||||
|
Погашение займов
|
0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
9 478,3
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
9 478,3
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
9 478,3
|
Приложение 20 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 25/3-VIII
Бюджет Выдрихинского сельского округа Шемонаихинского района на 2026 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I.ДОХОДЫ
|
135 743,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
17 766,0
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
5 212,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
5 212,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
12 334,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
580,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
726,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
9 028,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
2 000,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
220,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
220,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
117 977,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты вышестоящих органов государственного управления
|
117 977,0
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
117 977,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
135 743,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
39 024,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
39 024,0
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
39 024,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
39 024,0
|
|||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
33 215,0
|
|
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
33 215,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
33 215,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
9 365,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 500,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
22 350,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
63 504,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
63 504,0
|
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения,
села, поселка, сельского округа
|
63 504,0
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
3 504,0
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
60 000,0
|
|||
|
III .Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
||||
|
Погашение займов
|
0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 21 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 25/3-VIII
Бюджет Выдрихинского сельского округа Шемонаихинского района на 2027 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I.ДОХОДЫ
|
55 528,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
18 320,0
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
5 420,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
5 420,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
12 680,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
560,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
726,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
9 394,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
2 000,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
220,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
220,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
37 208,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты вышестоящих органов государственного управления
|
37 208,0
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
37 208,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
55 528,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
39 190,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
39 190,0
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
39 190,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
39 190,0
|
|||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
12 694,0
|
|
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
12 694,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
12 694,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
9 740,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 550,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 404,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
3 644,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
3 644,0
|
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения,
села, поселка, сельского округа
|
3 644,0
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
3 644,0
|
|||
|
III .Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
||||
|
Погашение займов
|
0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 22 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№25/3-VIII
Бюджет Зевакинского сельского округа Шемонаихинского района на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I.ДОХОДЫ
|
54 438,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
15 523,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
6 264,0
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
6 264,0
|
||
|
04
|
Налоги на собственность
|
8 603,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
242,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
152,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
7 435,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
774,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
656,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
656,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
400,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
400,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
400,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
38 515,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
38 515,0
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
38 515,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
58 256,9
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
39 096,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
39 096,0
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
39 096,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
39 096,0
|
|||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
8 495,9
|
|
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
8 495,9
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8 495,9
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
4 013,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 489,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 993,9
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
10 665,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
10 665,0
|
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения,
села, поселка, сельского округа
|
10 665,0
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
10 665,0
|
|||
|
III .Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-3 818,9
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
3 818,9
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
||||
|
Погашение займов
|
0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
3 818,9
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
3 818,9
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
3 818,9
|
Приложение 23 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 25/3-VIII
Бюджет Зевакинского сельского округа Шемонаихинского района на 2026 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I.ДОХОДЫ
|
54 299,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
21 966,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
12 897,0
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
12 897,0
|
||
|
04
|
Налоги на собственность
|
8 387,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
242,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
157,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
7 183,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
805,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
682,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
682,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
416,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
416,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
416,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
31 917,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
31 917,0
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
31 917,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
54 299,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
37 181,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
37 181,0
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
37 181,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
37 181,0
|
|||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
7 200,0
|
|
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
7 200,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
7 200,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
4 550,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 650,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
9 918,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
9 918,0
|
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения,
села, поселка, сельского округа
|
9 918,0
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
9 918,0
|
|||
|
III .Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
||||
|
Погашение займов
|
0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 24 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 25/3-VIII
Бюджет Зевакинского сельского округа Шемонаихинского района на 2027 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I.ДОХОДЫ
|
55 636,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
22 837,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
13 414,0
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
13 414,0
|
||
|
04
|
Налоги на собственность
|
8 713,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
242,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
164,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
7 470,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
837,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
710,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
710,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
433,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
433,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
433,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
32 366,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
32 366,0
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
32 366,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. ЗАТРАТЫ
|
55 636,0
|
||||
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
37 951,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
37 951,0
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
37 951,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
37 951,0
|
|||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
7 370,0
|
|
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
7 370,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
7 370,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
4 700,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 670,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
10 315,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
10 315,0
|
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения,
села, поселка, сельского округа
|
10 315,0
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
10 315,0
|
|||
|
III .Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
||||
|
Погашение займов
|
0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 25 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№25/3-VIII
Бюджет Каменевского сельского округа Шемонаихинского района на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I.ДОХОДЫ
|
85 628,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
26 632,0
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
6 200,0
|
||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
6 200,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
15 232,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
332,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
300,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
9 990,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
4 610,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
5 200,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
5 200,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
280,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
280,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
280,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
58 716,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты вышестоящих органов государственного управления
|
58 716,0
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
58 716,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
94 189,1
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
42 605,5
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
42 605,5
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
42 605,5
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
41 804,2
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
801,3
|
|||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
28 907,0
|
|
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
28 907,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
28 907,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
25 793,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 185,0
|
|||
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
250,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 679,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
22 676,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
22 676,0
|
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения,
села, поселка, сельского округа
|
22 676,0
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
22 676,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,6
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,6
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,6
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,6
|
|||
|
III .Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-8 561,1
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
8 561,1
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
||||
|
Погашение займов
|
0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
8 561,1
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
8 561,1
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
8 561,1
|
Приложение 26 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 25/3-VIII
Бюджет Каменевского сельского округа Шемонаихинского района на 2026 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I.ДОХОДЫ
|
82 517,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
25 330,0
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
6 200,0
|
||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
6 200,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
13 930,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
390,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
320,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
10 320,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
2 900,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
5 200,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
5 200,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
350,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
350,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
350,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
56 837,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты вышестоящих органов государственного управления
|
56 837,0
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
56 837,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
82 517,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
37 329,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
37 329,0
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
37 329,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
37 329,0
|
|||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
24 209,0
|
|
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
24 209,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
24 209,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
22 149,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 250,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
810,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
20 979,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
20 979,0
|
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения,
села, поселка, сельского округа
|
20 979,0
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
20 979,0
|
|||
|
III .Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
||||
|
Погашение займов
|
0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 27 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 25/3-VIII
Бюджет Каменевского сельского округа Шемонаихинского района на 2027 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I.ДОХОДЫ
|
58 366,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
25 590,0
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
6 200,0
|
||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
6 200,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
14 190,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
400,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
340,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
10 550,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
2 900,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
5 200,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
5 200,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
350,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
350,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
350,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
32 426,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты вышестоящих органов государственного управления
|
32 426,0
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
32 426,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
58 366,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
38 348,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
38 348,0
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
38 348,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
38 348,0
|
|||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
14 542,0
|
|
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
14 542,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
14 542,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
12 400,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 300,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
842,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
5 476,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
5 476,0
|
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения,
села, поселка, сельского округа
|
5 476,0
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
5 476,0
|
|||
|
III .Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
||||
|
Погашение займов
|
0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 28 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№25/3-VIII
Бюджет Октябрьского сельского округа Шемонаихинского района на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I.ДОХОДЫ
|
64 338,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
6 757,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
1 260,0
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 260,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
5 336,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
153,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
38,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
4 950,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
195,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
161,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
161,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
57 581,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты вышестоящих органов государственного управления
|
57 581,0
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
57 581,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. ЗАТРАТЫ
|
65 573,0
|
||||
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
35 397,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
35 397,0
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35 397,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35 023,0
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
374,0
|
|||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
6 599,0
|
|
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
1 754,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 754,0
|
|||
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
1 754,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
4 845,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 845,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3 169,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
919,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
757,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
23 577,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
23 577,0
|
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения,
села, поселка, сельского округа
|
23 577,0
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
23 577,0
|
|||
|
III .Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-1 235,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
1 235,0
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
||||
|
Погашение займов
|
0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1 235,0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
1 235,0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1 235,0
|
Приложение 29 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 25/3-VIII
Бюджет Октябрьского сельского округа Шемонаихинского района на 2026 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I.ДОХОДЫ
|
49 355,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
6 822,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
1 270,0
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 270,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
5 391,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
153,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
38,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
5 000,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
200,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
161,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
161,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
42 533,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты вышестоящих органов государственного управления
|
42 533,0
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
42 533,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
49 355,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
33 759,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
33 759,0
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
33 759,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
33 759,0
|
|||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
6 709,0
|
|
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
6 709,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6 709,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
4 712,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 210,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
787,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
8 887,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
8 887,0
|
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения,
села, поселка, сельского округа
|
8 887,0
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
8 887,0
|
|||
|
III .Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
||||
|
Погашение займов
|
0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 30 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 25/3-VIII
Бюджет Октябрьского сельского округа Шемонаихинского района на 2027 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I.ДОХОДЫ
|
50 823,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
6 884,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
1 280,0
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 280,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
5 443,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
153,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
38,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
5 050,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
202,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
161,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
161,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
43 939,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты вышестоящих органов государственного управления
|
43 939,0
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
43 939,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
50 823,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
34 673,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
34 673,0
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
34 673,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
34 673,0
|
|||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
6 908,0
|
|
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
6 908,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6 908,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
4 840,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 250,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
818,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
9 242,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
9 242,0
|
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения,
села, поселка, сельского округа
|
9 242,0
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
9 242,0
|
|||
|
III .Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
||||
|
Погашение займов
|
0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 31 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 25/3-VIII
Бюджет Разинского сельского округа Шемонаихинского района на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
74 974,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
6 190,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
623,0
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
623,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
5 558,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
147,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
562,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
3 207,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
1 642,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
9,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
9,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
539,0
|
|||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
539,0
|
|||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
539,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
68 245,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты вышестоящих органов государственного управления
|
68 245,0
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
68 245,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
77 185,2
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
34 582,4
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
34 582,4
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
34 582,4
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
34 480,4
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
102,0
|
|||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
20 710,0
|
|
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
957,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
957,0
|
|||
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
957,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
19 753,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
19 753,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
17 383,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 165,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 205,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
21 892,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
21 892,0
|
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения,
села, поселка, сельского округа
|
21 892,0
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
21 892,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,8
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,8
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,8
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,8
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-2 211,2
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
2 211,2
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
||||
|
Погашение займов
|
0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
2 211,2
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
2 211,2
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
2 211,2
|
Приложение 32 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 25/3-VIII
Бюджет Разинского сельского округа Шемонаихинского района на 2026 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I.ДОХОДЫ
|
75 657,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
5 290,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
386,0
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
386,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
4 895,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
147,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
562,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
3 186,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
1 000,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
9,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
9,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
70 367,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты вышестоящих органов государственного управления
|
70 367,0
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
70 367,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
75 657,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
30 971,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
30 971,0
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
30 971,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
30 971,0
|
|||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
6 286,0
|
|
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
6 286,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6 286,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
4 289,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 210,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
787,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
38 400,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
38 400,0
|
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
38 400,0
|
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
5 400,0
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
33 000,0
|
|||
|
III.Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
IV .Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
||||
|
Погашение займов
|
0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 33 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 25/3-VIII
Бюджет Разинского сельского округа Шемонаихинского района на 2027 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I.ДОХОДЫ
|
43 368,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
5 450,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
386,0
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
386,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
5 055,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
147,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
562,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
3 346,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
1 000,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
9,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
9,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
37 918,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты вышестоящих органов государственного управления
|
37 918,0
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
37 918,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
43 368,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
31 395,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
31 395,0
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31 395,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31 395,0
|
|||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
6 357,0
|
|
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
6 357,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6 357,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
4 289,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 250,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
818,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
5 616,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
5 616,0
|
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 616,0
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
5 616,0
|
|||
|
III.Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
||||
|
Погашение займов
|
0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.