О бюджете Акбулакского сельского округа на 2025-2027 годы
В соответствии со статьей 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, с подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», маслихат района Марқакөл РЕШИЛ:
1. Внести измененя в бюджет Акбулакского сельского округа района Марқакөл на 2025-2027 годы согласно приложение 1, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 76 851,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 1 649,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 75 202,0 тысяч тенге;
2) затраты - - 83 078,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - - 6 227,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 6 227,4 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов - 0,0 тысяч тенге;
погашение займов - 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 6 227,4 тысяч тенге;
остатки бюджетных средств – 6 227,4 тысяч тенге.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель маслихата района Марқакөл
М. Калелов
Приложение 1 к решению
маслихата района Марқакөл
от 27 декабря 2024 года
№ 19/6-VIII
Бюджет Акбулакского сельского округа района Марқакөл на 2025 год
|
Категория
|
Всего (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
1.ДОХОДЫ
|
76 851,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
1 649,0
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
0,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
0,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
1 649,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
10,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
5,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1 634,0
|
|||
|
Hалог на транспортные средства с юридических лиц
|
0,0
|
||||
|
Hалог на транспортные средства с физических лиц
|
1 634,0
|
||||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
75 202,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
75 202,0
|
||
|
3
|
Трансферты из районного ( города областного значения) бюджета
|
75 202,0
|
|||
|
1
|
Целевые текущие трансферты
|
75 202,0
|
|||
|
5
|
Субвенции
|
0,0
2025 год
|
|||
|
Функциональная группа
|
Всего (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
83 078,4
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
39 492,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
39 492,0
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
39 492,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
38 888,0
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
604,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
34 498,4
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
34 498,4
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
34 498,4
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
14 663,4
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
0,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
19 835,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
9 088,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
9 088,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
9 088,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
9 088,0
|
|||
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С
ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-6 227,4
|
||||
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
6 227,4
|
||||
|
Поступления займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
6 227,4
|
||||
|
Остатки бюджетных средств
|
6 227,4
|
Приложение 2 к решению
маслихата района Марқакөл
от 27 декабря 2024 года
№ 19/6-VIII
Бюджет Акбулакского сельского округа района Марқакөл на 2026 год
|
Категория
|
Всего (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
1.ДОХОДЫ
|
62479,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
1732,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
0,0
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
0,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
1732,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
10,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
5,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1717,0
|
|||
|
Hалог на транспортные средства с юридических лиц
|
0,0
|
||||
|
Hалог на транспортные средства с физических лиц
|
1717,0
|
||||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
60747,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
60747,0
|
||
|
3
|
Трансферты из районного ( города областного значения) бюджета
|
60747,0
|
|||
|
Цеелевые текушщие трансферты
|
60747,0
|
||||
|
Субвенции
|
0,0
2026 год
|
||||
|
Функциональная группа
|
Всего (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
62479,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
37747,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
37747,0
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
37747,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
37747,0
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы
|
0,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
21423,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
21423,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
21423,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
565,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
20571,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
287,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
3309,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
3309,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3309,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
3309,0
|
|||
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С
ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
Поступления займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
||||
|
Остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 3 к решению
маслихата района Марқакөл
от 27 декабря 2024 года
№ 19/6-VIII
Бюджет Акбулакского сельского округа района Марқакөл на 2027 год
|
Категория
|
Всего (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
1.ДОХОДЫ
|
40088,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
1818,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
0,0
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
0,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
1818,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
10,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
5,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1803,0
|
|||
|
Hалог на транспортные средства с юридических лиц
|
0,0
|
||||
|
Hалог на транспортные средства с физических лиц
|
1803,0
|
||||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
38270,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
38270,0
|
||
|
3
|
Трансферты из районного ( города областного значения) бюджета
|
38270,0
|
|||
|
Целевые текущие трансферты
|
38270,0
|
||||
|
Субвенции
|
0,0
2027 год
|
||||
|
Функциональная группа
|
Всего (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
40088,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
38270,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
38270,0
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
38270,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
38270,0
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы
|
0,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1494,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
1494,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1494,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
593,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
600,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
301,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
324,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
324,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
324,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
324,0
|
|||
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
Поступления займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
||||
|
Остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.