О бюджете Калжырского сельского округа на 2025-2027 годы

    НовыйАкт Маслихата незарегистрированный
    Актуальность версии
    Актуальная версия от 11 нояб. 2025 г.

    О бюджете Калжырского сельского округа на 2025-2027 годы

    В соответствии со статьей 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, с подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», маслихат района Марқакөл РЕШИЛ:

    1. Утвердить бюджет Калжырского сельского округа района Марқакөл на 2025-2027 годы согласно приложению 1 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

    1) доходы – 213578,1 тысяч тенге, в том числе:

    налоговые поступления -5493,0 тысяч тенге;

    неналоговые поступления - 0,0 тысяч тенге;

    поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

    поступления трансфертов – 208085,1 тысяч тенге;

    2) затраты – 219495,7 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

    бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

    погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

    приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;

    поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;

    5) дефицит (профицит) бюджета - - 5917,6 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 5917,6 тысяч тенге, в том числе:

    поступление займов - 0,0 тысяч тенге;

    погашение займов - 0,0 тысяч тенге;

    используемые остатки бюджетных средств – 5917,6 тысяч тенге;

    остатки бюджетных средств – 5917,6 тысяч тенге.

    2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

    Председатель маслихата района Марқакөл

    М. Калелов

    Приложение 1 к решению

    маслихата района Марқакөл

    от 27 декабря 2024 года

    №19/4-VIII

    Бюджет Калжырского сельского округа района Марқакөл на 2025 год

    Категория
    Всего (тысяч тенге)
    Класс
    Подкласс
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
     
     
     
    1.ДОХОДЫ
    213578,1
    1
     
     
    Налоговые поступления
    5493,0
     
    01
     
    Подоходный налог
    500,0
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    500,0
    04
    Налоги на собственность
    4993,0
    1
    Налоги на имущество
    153,0
    3
    Земельный налог
    197,0
    4
    Налог на транспортные средства
    4003,0
    Hалог на транспортные средства с юридических лиц
    401,0
    Hалог на транспортные средства с физических лиц
    3602,0
    5
    Единый земельный налог
    640,0
     4
     
     
    Поступления трансфертов
    208085,1
    02
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    208085,1
    3
    Трансферты из районного ( города областного значения) бюджета
    208085,1
    1
    Целевые текущие трансферты
    208085,1
    2025 год
    Функциональная группа
    Всего (тысяч тенге)
    Функциональная подгруппа
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
    6
     
     
     
     
    II. ЗАТРАТЫ
    219495,7
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    57191,0
     
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    57191,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    57191,0
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    42852,0
    022
    Капитальные расходы государственного органа
    14339,0
    07
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    66540,6
    3
    Благоустройство населенных пунктов
    66540,6
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    66540,6
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    27992,6
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    1579,0
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    23227,0
    014
    Организация водоснабжения населенных пунктов
    13742,0
    12
    Транспорт и коммуникации
    5912,0
    1
    Автомобильный транспорт
    5912,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    5912,0
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    5912,0
    13
    Прочие
    89852,1
    124
    Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
    89852,1
    057
    Реализация мероприятий по социальной и
    инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"
    89852,1
    III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
    0,0
    Бюджетные кредиты
    0,0
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
    IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С
    ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
    0,0
    Приобретение финансовых активов
    0,0
    Поступление от продажи финансовых активов государства
    0,0
    V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
    -5917,6
    VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
    5917,6
    Поступления займов
    0,0
    Погашение займов
    0,0
    Используемые остатки бюджетных средств
    5917,6
    Остатки бюджетных средств
    5917,6

    Приложение 2 к решению

    районного маслихата Марқакөл

    от 27 декабря 2024 года

    №19/4-VIII

    Бюджет Калжырского сельского округа Курчумского района на 2026 год

    Категория
    Всего (тысяч тенге)
    Класс
    Подкласс
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
     
     
     
    1.ДОХОДЫ
    84546,0
    1
     
     
    Налоговые поступления
    5878,0
     
    01
     
    Подоходный налог
    550,0
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    550,0
    04
    Налоги на собственность
    5328,0
    1
    Налоги на имущество
    165,0
    3
    Земельный налог
    120,0
    4
    Налог на транспортные средства
    4983,0
    Hалог на транспортные средства с юридических лиц
    350,0
    Hалог на транспортные средства с физических лиц
    4633,0
    5
    Единый земельный налог
    60,0
     4
     
     
    Поступления трансфертов
    78668,0
    02
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    78668,0
    3
    Трансферты из районного ( города областного значения) бюджета
    78668,0
    2026 год
    Функциональная группа
    Всего (тысяч тенге)
    Функциональная подгруппа
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
    6
     
     
     
     
    II. ЗАТРАТЫ
    84546,0
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    42168,0
     
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    42168,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    42168,0
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    42168,0
    07
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    41678,0
    3
    Благоустройство населенных пунктов
    41678,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    41678,0
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    20566,0
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    620,0
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    20492,0
    12
    Транспорт и коммуникации
    700,0
    1
    Автомобильный транспорт
    700,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    700,0
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    700,0
    III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
    0,0
    Бюджетные кредиты
    0,0
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
    IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
    0,0
    Приобретение финансовых активов
    0,0
    Поступление от продажи финансовых активов государства
    0,0
    V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
    0,0
    VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
    0,0
    Поступления займов
    0,0
    Погашение займов
    0,0
    Используемые остатки бюджетных средств
    0,0
    Остатки бюджетных средств
    0,0

    Приложение 3 к решению

    районного маслихата Марқакөл

    от 27 декабря 2024 года

    №19/4-VIII

    Бюджет Калжырского сельского округа Района Марқакөл на 2027 год

    Категория
    Всего (тысяч тенге)
    Класс
    Подкласс
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
     
     
     
    1.ДОХОДЫ
    48981,0
    1
     
     
    Налоговые поступления
    6158,0
     
    01
     
    Подоходный налог
    600,0
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    600,0
    04
    Налоги на собственность
    5558,0
    1
    Налоги на имущество
    165,0
    3
    Земельный налог
    120,0
    4
    Налог на транспортные средства
    5203,0
    Hалог на транспортные средства с юридических лиц
    360,0
    Hалог на транспортные средства с физических лиц
    4843,0
    5
    Единый земельный налог
    70,0
     4
     
     
    Поступления трансфертов
    42823,0
    02
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    42823,0
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    42823,0
    2027 год
    Функциональная группа
    Всего (тысяч тенге)
    Функциональная подгруппа
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
    6
     
     
     
     
    II. ЗАТРАТЫ
    48981,0
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    42823,0
     
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    42823,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    42823,0
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    42823,0
    07
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    5409,0
    3
    Благоустройство населенных пунктов
    5409,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    5409,0
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    4351,0
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    663,0
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    395,0
    12
    Транспорт и коммуникации
    749,0
    1
    Автомобильный транспорт
    749,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    749,0
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    0,0
    III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
    0,0
    Бюджетные кредиты
    0,0
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
    IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
    0,0
    Приобретение финансовых активов
    0,0
    Поступление от продажи финансовых активов государства
    0,0
    V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
    0,0
    VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
    0,0
    Поступления займов
    0,0
    Погашение займов
    0,0
    Используемые остатки бюджетных средств
    0,0
    Остатки бюджетных средств
    0,0

    Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.