О бюджете Калжырского сельского округа на 2025-2027 годы
В соответствии со статьей 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, с подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», маслихат района Марқакөл РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Калжырского сельского округа района Марқакөл на 2025-2027 годы согласно приложению 1 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 213578,1 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления -5493,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 208085,1 тысяч тенге;
2) затраты – 219495,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - - 5917,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 5917,6 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов - 0,0 тысяч тенге;
погашение займов - 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 5917,6 тысяч тенге;
остатки бюджетных средств – 5917,6 тысяч тенге.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель маслихата района Марқакөл
М. Калелов
Приложение 1 к решению
маслихата района Марқакөл
от 27 декабря 2024 года
№19/4-VIII
Бюджет Калжырского сельского округа района Марқакөл на 2025 год
|
Категория
|
Всего (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
1.ДОХОДЫ
|
213578,1
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
5493,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
500,0
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
500,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
4993,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
153,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
197,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
4003,0
|
|||
|
Hалог на транспортные средства с юридических лиц
|
401,0
|
||||
|
Hалог на транспортные средства с физических лиц
|
3602,0
|
||||
|
5
|
Единый земельный налог
|
640,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
208085,1
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
208085,1
|
||
|
3
|
Трансферты из районного ( города областного значения) бюджета
|
208085,1
|
|||
|
1
|
Целевые текущие трансферты
|
208085,1
2025 год
|
|||
|
Функциональная группа
|
Всего (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
219495,7
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
57191,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
57191,0
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
57191,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
42852,0
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
14339,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
66540,6
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
66540,6
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
66540,6
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
27992,6
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1579,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
23227,0
|
|||
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
13742,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
5912,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
5912,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5912,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
5912,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
89852,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
89852,1
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и
инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"
|
89852,1
|
|||
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С
ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-5917,6
|
||||
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
5917,6
|
||||
|
Поступления займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
5917,6
|
||||
|
Остатки бюджетных средств
|
5917,6
|
Приложение 2 к решению
районного маслихата Марқакөл
от 27 декабря 2024 года
№19/4-VIII
Бюджет Калжырского сельского округа Курчумского района на 2026 год
|
Категория
|
Всего (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
1.ДОХОДЫ
|
84546,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
5878,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
550,0
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
550,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
5328,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
165,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
120,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
4983,0
|
|||
|
Hалог на транспортные средства с юридических лиц
|
350,0
|
||||
|
Hалог на транспортные средства с физических лиц
|
4633,0
|
||||
|
5
|
Единый земельный налог
|
60,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
78668,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
78668,0
|
||
|
3
|
Трансферты из районного ( города областного значения) бюджета
|
78668,0
2026 год
|
|||
|
Функциональная группа
|
Всего (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
84546,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
42168,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
42168,0
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
42168,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
42168,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
41678,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
41678,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
41678,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
20566,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
620,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
20492,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
700,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
700,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
700,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
700,0
|
|||
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
Поступления займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
||||
|
Остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 3 к решению
районного маслихата Марқакөл
от 27 декабря 2024 года
№19/4-VIII
Бюджет Калжырского сельского округа Района Марқакөл на 2027 год
|
Категория
|
Всего (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
1.ДОХОДЫ
|
48981,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
6158,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
600,0
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
600,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
5558,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
165,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
120,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
5203,0
|
|||
|
Hалог на транспортные средства с юридических лиц
|
360,0
|
||||
|
Hалог на транспортные средства с физических лиц
|
4843,0
|
||||
|
5
|
Единый земельный налог
|
70,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
42823,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
42823,0
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
42823,0
2027 год
|
|||
|
Функциональная группа
|
Всего (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
48981,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
42823,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
42823,0
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
42823,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
42823,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
5409,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
5409,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5409,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
4351,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
663,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
395,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
749,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
749,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
749,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
0,0
|
|||
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
Поступления займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
||||
|
Остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.