О бюджете Бурановского сельского округа на 2025-2027 годы
В соответствии со статьей 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, с подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», маслихат района Марқакөл РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Бурановского сельского округа района Марқакөл на 2025-2027 годы согласно приложению 1 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы - 328916,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления - 8669,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов - 320247,0 тысяч тенге;
2) затраты – 328932,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - -16,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 16,3 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов - 0,0 тысяч тенге;
погашение займов - 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 16,3 тысяч тенге;
остатки бюджетных средств – 16,3 тысяч тенге.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель маслихата района Марқакөл
М. Калелов
Приложение 1 к решению
маслихата района Марқакөл
от 27 декабря 2024 года
№ 19/3- VIII
Бюджет Бурановского сельского округа района Марқакөл на 2025 год
|
Категория
|
Всего (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
1.ДОХОДЫ
|
328916,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
8669,0
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
1945,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1945,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
4878,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
281,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
243,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
3785,0
|
|||
|
Hалог на транспортные средства с физических лиц
|
3785,0
|
||||
|
5
|
Единый земельный налог
|
569,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1846,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1846,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
320247,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
320247,0
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
320247,0
|
|||
|
Целевые текущие трансферты
|
320247,0
2025 год
|
||||
|
Функциональная группа
|
Всего (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
328932,3
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
78042,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
78042,0
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
78042,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
61527,0
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
16515,0
|
|||
|
7
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
23854,3
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
23854,3
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
23854,3
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
7516,3
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
800,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
15538,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
47931,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
47931,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
47931,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
47931,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
179105,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
179105,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
179105,0
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
179105,0
|
|||
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-16,3
|
||||
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
16,3
|
||||
|
Поступления займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
16,3
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
16,3
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
16,3
|
Приложение 2 к решению
маслихата района Марқакөл
от 27 декабря 2024 года
№19/3-VIII
Бюджет Бурановского сельского округа района Марқакөл на 2026 год
|
Категория
|
Всего (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
1.ДОХОДЫ
|
49208,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
4490,0
|
|
|
04
|
Налоги на собственность
|
4290,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
64,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
236,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
3990,0
|
|||
|
Hалог на транспортные средства с физических лиц
|
3990,0
|
||||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
200,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
200,0
|
|||
|
Плата за пользование земельными участками
|
200,0
|
||||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
44718,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
44718,0
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
44718,0
|
|||
|
Целевые текущие трансферты
|
44718,0
2026 год
|
||||
|
Функциональная группа
|
Всего (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
49208,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
44718,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
44718,0
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
44718,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
44718,0
|
|||
|
7
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
4190,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
4190,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4190,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2890,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
800,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
500,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникация
|
300,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
300,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
300,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирование автомобильных дорог в городах районного значения селах, поселках сельских округах
|
300,0
|
|||
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
Поступления займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 3 к решению
маслихата района Марқакөл
от 27 декабря 2024 года
№19/3-VIII
Бюджет Бурановского сельского округа Марқакөл района на 2027 год
|
Категория
|
Всего (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
1.ДОХОДЫ
|
50659,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
4600,0
|
|
|
04
|
Налоги на собственность
|
4600,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
64,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
236,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
4100,0
|
|||
|
Hалог на транспортные средства с физических лиц
|
4100,0
|
||||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
200,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
200,0
|
|||
|
Плата за пользование земельными участками
|
200,0
|
||||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
46059,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
46059,0
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
46059,0
|
|||
|
Целевые текущие трансферты
|
46059,0
2027 год
|
||||
|
Функциональная группа
|
Всего (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
50659,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
46059,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
46059,0
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
46059,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
46059,0
|
|||
|
7
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
4300,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
4300,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4300,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3000,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
800,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
500,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникация
|
300,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
300,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
300,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирование автомобильных дорог в городах районного значения селах, поселках сельских округах
|
300,0
|
|||
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
Поступления займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.