О бюджете Маркакольского сельского округа на 2025-2027 годы
В соответствии со статьей 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, с подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», маслихат района Марқакөл РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Маркакольского сельского округа района Марқакөл на 2025-2027 годы согласно приложению 1 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 443 103,8 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 15 000,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 428 103,8 тысяч тенге;
2) затраты – 463 483,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - - 20 380,1тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 20 380,1тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 20 380,1тысяч тенге;
остатки бюджетных средств – 20 380,1тысяч тенге.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель маслихата района Марқакөл
М. Калелов
Приложение 1 к решению
маслихата района Марқакөл
от 27 декабря 2024 года
№19/2-VIII
Бюджет Маркакольскогосельского округа района Марқакөл на 2025 год
|
Категория
|
Всего (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
1.ДОХОДЫ
|
443103,8
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
15 000,0
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
3 300,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3 300,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
10 850,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
400,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
135,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
10 105,0
|
|||
|
Hалог на транспортные средства с юридических лиц
|
385,0
|
||||
|
Hалог на транспортные средства с физических лиц
|
9 810,0
|
||||
|
5
|
Единый земельный налог
|
120,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
850,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
850,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
428 103,8
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
428 103,8
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
428 103,8
|
|||
|
Целевые текущие трансферты
|
428 103,8
2025 год
|
||||
|
Функциональная группа
|
Всего
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
463 483,9
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
207158,9
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
207158,9
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
207158,9
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
187708,9
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
19 450,0
|
|||
|
7
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
180 459,8
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
180 459,8
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
180 459,8
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
55 066,8
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
21 150,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
96 843,0
|
|||
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
7 400,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
1 780,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
1 780,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 780,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 780,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
70 000,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
70 000,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
70 000,0
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
70 000,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
4 085,2
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
4 085,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 085,2
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
4 085,2
|
|||
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-20 380,1
|
||||
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
20 380,1
|
||||
|
Поступления займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
20 380,1
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
20 380,1
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
20 380,1
|
Приложение 2 к решению
маслихата района Марқакөл
от 27 декабря 2024 года
№19/2-VІII
Бюджет Маркакольского сельского округа района Марқакөл на 2026 год
|
Категория
|
Всего (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I.ДОХОДЫ
|
65303,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
13093,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
3000,0
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3000,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
10093,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
460,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
365,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
9268,0
|
|||
|
Hалог на транспортные средства с юридических лиц
|
0,0
|
||||
|
Hалог на транспортные средства с физических лиц
|
9268,0
|
||||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
105,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
105,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
105,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
52105,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
52105,0
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
0,0
|
|||
|
Субвенция
|
52105,0
2026 год
|
||||
|
Функциональная группа
|
Всего (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
65303,0
|
|
1
|
|
Государственные услуги общего характера
|
52105,0
|
||
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
52105,0
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
52105,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
52105,0
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0,0
|
|||
|
7
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
12198,0
|
|
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
12198,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
12198,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
8213,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
600,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
3385,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
1000,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
1000,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1000,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1000,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,0
|
|||
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С
ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
Поступления займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
||||
|
Остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 3 к решению
маслихата района Марқакөл
от 27 декабря 2024 года
№19/2-VІII
района Марқакөл на 2027 год
|
Категория
|
Всего (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I.ДОХОДЫ
|
65303,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
13093,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
3000,0
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3000,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
10093,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
460,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
365,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
9268,0
|
|||
|
Hалог на транспортные средства с юридических лиц
|
0,0
|
||||
|
Hалог на транспортные средства с физических лиц
|
9268,0
|
||||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
105,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
105,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
105,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
52105,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
52105,0
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
0,0
|
|||
|
Субвенция
|
52105,0
2027 год
|
||||
|
Функциональная группа
|
Всего (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
65303,0
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
52105,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
52105,0
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
52105,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
52105,0
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0,0
|
|||
|
7
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
12198,0
|
|
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
12198,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
12198,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
8213,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
600,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
3385,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
1000,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
1000,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1000,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1000,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,0
|
|||
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С
ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
Поступления займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
||||
|
Остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.