О бюджете Маркакольского сельского округа на 2025-2027 годы

    НовыйАкт Маслихата незарегистрированный
    Актуальность версии
    Актуальная версия от 4 дек. 2025 г.

    О бюджете Маркакольского сельского округа на 2025-2027 годы

    В соответствии со статьей 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, с подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», маслихат района Марқакөл РЕШИЛ:

    1. Утвердить бюджет Маркакольского сельского округа района Марқакөл на 2025-2027 годы согласно приложению 1 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

    1) доходы – 443 103,8 тысяч тенге, в том числе:

    налоговые поступления – 15 000,0 тысяч тенге;

    поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

    поступления трансфертов – 428 103,8 тысяч тенге;

    2) затраты – 463 483,9 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

    бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

    погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

    приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

    5) дефицит (профицит) бюджета - - 20 380,1тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 20 380,1тысяч тенге, в том числе:

    поступление займов – 0,0 тысяч тенге;

    погашение займов – 0,0 тысяч тенге;

    используемые остатки бюджетных средств – 20 380,1тысяч тенге;

    остатки бюджетных средств – 20 380,1тысяч тенге.

    2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

    Председатель маслихата района Марқакөл

    М. Калелов

    Приложение 1 к решению

    маслихата района Марқакөл

    от 27 декабря 2024 года

    №19/2-VIII

    Бюджет Маркакольскогосельского округа района Марқакөл на 2025 год

    Категория
    Всего (тысяч тенге)
    Класс
    Подкласс
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
     
     
     
    1.ДОХОДЫ
    443103,8
    1
     
     
    Налоговые поступления
    15 000,0
    01
    Подоходный налог
    3 300,0
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    3 300,0
    04
    Налоги на собственность
    10 850,0
    1
    Налоги на имущество
    400,0
    3
    Земельный налог
    135,0
    4
    Налог на транспортные средства
    10 105,0
    Hалог на транспортные средства с юридических лиц
    385,0
    Hалог на транспортные средства с физических лиц
    9 810,0
    5
    Единый земельный налог
    120,0
    05
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    850,0
    3
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    850,0
     4
     
     
    Поступления трансфертов
    428 103,8
    02
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    428 103,8
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    428 103,8
    Целевые текущие трансферты
    428 103,8
    2025 год
    Функциональная группа
    Всего
    Функциональная подгруппа
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
    6
     
     
     
     
    II. ЗАТРАТЫ
    463 483,9
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    207158,9
     
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    207158,9
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    207158,9
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    187708,9
    022
    Капитальные расходы государственного органа
    19 450,0
    7
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    180 459,8
    3
    Благоустройство населенных пунктов
    180 459,8
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    180 459,8
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    55 066,8
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    21 150,0
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    96 843,0
    014
    Организация водоснабжения населенных пунктов
    7 400,0
    12
    Транспорт и коммуникации
    1 780,0
    1
    Автомобильный транспорт
    1 780,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    1 780,0
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    1 780,0
    13
    Прочие
    70 000,0
    9
    Прочие
    70 000,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    70 000,0
    057
    Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
    70 000,0
    15
    Трансферты
    4 085,2
    1
    Трансферты
    4 085,2
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    4 085,2
    048
    Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
    4 085,2
    III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
    0,0
    Бюджетные кредиты
    0,0
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
    IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
    0,0
    Приобретение финансовых активов
    0,0
    Поступление от продажи финансовых активов государства
    0,0
    V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
    -20 380,1
    VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
    20 380,1
    Поступления займов
    0,0
    Погашение займов
    0,0
    8
    Используемые остатки бюджетных средств
    20 380,1
    01
    Остатки бюджетных средств
    20 380,1
    1
    Свободные остатки бюджетных средств
    20 380,1

    Приложение 2 к решению

    маслихата района Марқакөл

    от 27 декабря 2024 года

    №19/2-VІII

    Бюджет Маркакольского сельского округа района Марқакөл на 2026 год

    Категория
    Всего (тысяч тенге)
    Класс
    Подкласс
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
     
     
     
    I.ДОХОДЫ
    65303,0
    1
     
     
    Налоговые поступления
    13093,0
     
    01
     
    Подоходный налог
    3000,0
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    3000,0
    04
    Налоги на собственность
    10093,0
    1
    Налоги на имущество
    460,0
    3
    Земельный налог
    365,0
    4
    Налог на транспортные средства
    9268,0
    Hалог на транспортные средства с юридических лиц
    0,0
    Hалог на транспортные средства с физических лиц
    9268,0
    2
    Неналоговые поступления
    105,0
    01
    Доходы от государственной собственности
    105,0
    5
    Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
    105,0
     4
     
     
    Поступления трансфертов
    52105,0
    02
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    52105,0
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    0,0
    Субвенция
    52105,0
    2026 год
    Функциональная группа
    Всего (тысяч тенге)
    Функциональная подгруппа
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
    6
     
     
     
     
    II. ЗАТРАТЫ
    65303,0
    1
     
    Государственные услуги общего характера
    52105,0
     
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    52105,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    52105,0
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
    52105,0
    022
    Капитальные расходы государственного органа
    0,0
     7
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    12198,0
    3
    Благоустройство населенных пунктов
    12198,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    12198,0
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    8213,0
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    600,0
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    3385,0
    12
    Транспорт и коммуникации
    1000,0
    1
    Автомобильный транспорт
    1000,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    1000,0
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    1000,0
    15
    Трансферты
    0,0
    1
    Трансферты
    0,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    0,0
    048
    Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
    0,0
    III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
    0,0
    Бюджетные кредиты
    0,0
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
    IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С
    ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
    0,0
    Приобретение финансовых активов
    0,0
    Поступление от продажи финансовых активов государства
    0,0
    V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
    0,0
    VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
    0,0
    Поступления займов
    0,0
    Погашение займов
    0,0
    Используемые остатки бюджетных средств
    0,0
    Остатки бюджетных средств
    0,0

    Приложение 3 к решению

    маслихата района Марқакөл

    от 27 декабря 2024 года

    №19/2-VІII

    района Марқакөл на 2027 год

    Категория
    Всего (тысяч тенге)
    Класс
    Подкласс
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
     
     
     
    I.ДОХОДЫ
    65303,0
    1
     
     
    Налоговые поступления
    13093,0
     
    01
     
    Подоходный налог
    3000,0
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    3000,0
    04
    Налоги на собственность
    10093,0
    1
    Налоги на имущество
    460,0
    3
    Земельный налог
    365,0
    4
    Налог на транспортные средства
    9268,0
    Hалог на транспортные средства с юридических лиц
    0,0
    Hалог на транспортные средства с физических лиц
    9268,0
    2
    Неналоговые поступления
    105,0
    01
    Доходы от государственной собственности
    105,0
    5
    Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
    105,0
     4
     
     
    Поступления трансфертов
    52105,0
    02
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    52105,0
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    0,0
    Субвенция
    52105,0
    2027 год
    Функциональная группа
    Всего (тысяч тенге)
    Функциональная подгруппа
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
    6
     
     
     
     
    II. ЗАТРАТЫ
    65303,0
    1
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    52105,0
     
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    52105,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    52105,0
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
    52105,0
    022
    Капитальные расходы государственного органа
    0,0
     7
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    12198,0
    3
    Благоустройство населенных пунктов
    12198,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    12198,0
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    8213,0
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    600,0
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    3385,0
    12
    Транспорт и коммуникации
    1000,0
    1
    Автомобильный транспорт
    1000,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    1000,0
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    1000,0
    15
    Трансферты
    0,0
    1
    Трансферты
    0,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    0,0
    048
    Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
    0,0
    III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
    0,0
    Бюджетные кредиты
    0,0
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
    IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С
    ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
    0,0
    Приобретение финансовых активов
    0,0
    Поступление от продажи финансовых активов государства
    0,0
    V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
    0,0
    VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
    0,0
    Поступления займов
    0,0
    Погашение займов
    0,0
    Используемые остатки бюджетных средств
    0,0
    Остатки бюджетных средств
    0,0

    Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.