О бюджете Каратальского сельского округа Зайсанского района на 2025-2027 годы
В соответствии со статьями 73-1, 75 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республики Казахстан», решением Зайсанского районного маслихата от 25 декабря 2024 года №30/2-VIII «О бюджете Зайсанского района на 2025-2027 годы» Зайсанский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Каратальского сельского округа Зайсанского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы -114 187,5 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления –23 116,9 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 49,6 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала –1 302,5 тысяч тенге;
поступления трансфертов –89 718,5 тысяч тенге;
2) затраты - 119 706,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -5 518,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 518,6 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 5 518,6 тысяч тенге.
2. Учесть, что в бюджете Каратальского сельского округа на 2025 год установлен объем субвенции, передаваемый из районного бюджета в сумме 36 821,0 тысяч тенге.
2-1. Используемые остатки бюджетных средств 5 518,6 тысяч тенге распределить согласно приложению 4 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года
Председатель районного маслихата
Е. Загипаров
Приложение 1 к решению
Зайсанского районного маслихата
№31/6-VIII
от 27 декабря 2024 года
Бюджет Каратальского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тыс. тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
114 187,5
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
23 116,9
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
5 600,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
5 600,0
|
|||
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
16 509,9
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
630,0
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
160,0
|
|||
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
14 034,9
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
1 685,0
|
|||
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 007,0
|
||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1 007,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
49,6
|
|||
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
49,6
|
||
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
49,6
|
||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
1 302,5
|
|||
|
03
|
Продажи земли и нематериальных активов
|
1 302,5
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
574,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
728,5
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
89 718,5
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
89 718,5
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
89 718,5
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тыс.тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II.ЗАТРАТЫ
|
119 706,1
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
52 970,2
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
52 970,2
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
52 970,2
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
52 356,2
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
614,0
|
|||
|
7
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
18 483,6
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
18 483,6
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
18 483,6
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
12 180,6
|
|||
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 000,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
5 303,0
|
|
|
8
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
1 627,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
1 427,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 427,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
1 427,0
|
|||
|
2
|
Спорт
|
200,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
200,0
|
|||
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
200,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
46 625,3
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
46 625,3
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
46 625,3
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
46 625,3
|
|||
|
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-5 518,6
|
||||
|
VII.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
5 518,6
|
||||
|
Поступление займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
5 518,6
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
5 518,6
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
5 518,6
|
Приложение 2 к решению
Зайсанского районного Маслихата
от 27 декабря 2024 года
за №31/6-VIII
Бюджет Каратальского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Сумма (тыс. тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
63 600,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
24 877,0
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
13 780,0
|
||
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
13 780,0
|
||
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
10 560,0
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
689,0
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
170,0
|
|||
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
7 096,0
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
537,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
537,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
537,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
1 060,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
1 060,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
1 060,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
37 663,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
37 663,0
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
37 663,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тыс.тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II.ЗАТРАТЫ
|
63 600,0
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
52 000,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
52 000,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
52 000,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
51 400,0
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
600,0
|
|||
|
7
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
8 300,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
8 300,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8 300,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
6 300,0
|
|||
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 000,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 000,0
|
|
|
8
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
1 300,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
1 100,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 100,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
1 100,0
|
|||
|
2
|
Спорт
|
200,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
200,0
|
|||
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
200,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
2 000,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
2 000,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 000,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2 000,0
|
|||
|
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
Поступление займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
||||
|
0,0
|
Приложение 3 к решению
Зайсанского районного Маслихата
от 27 декабря 2024 года
за №31/6-VIII
Бюджет Каратальского сельского округа на 2027 год
|
Категория
|
Сумма (тыс. тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
65 192,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
26 369,0
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
14 607,0
|
||
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
14 607,0
|
||
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
11 193,0
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
730,0
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
180,0
|
|||
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
7 522,0
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
2 761,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
569,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
569,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
1 124,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
1 124,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
1 124,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
37 699,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
37 699,0
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
37 699,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тыс.тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II.ЗАТРАТЫ
|
65 192,0
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
53 592,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
53 592,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
53 592,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
52 942,0
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
650,0
|
|||
|
7
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
8 300,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
8 300,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8 300,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
6 300,0
|
|||
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 000,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 000,0
|
|
|
8
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
1 300,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
1 000,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 100,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
1 100,0
|
|||
|
2
|
Спорт
|
200,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
200,0
|
|||
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
200,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
2 000,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
2 000,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 000,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2 000,0
|
|||
|
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
Поступление займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 4 к решению
Зайсанского районного маслихата
№31/2-VIII
от 27 декабря 2024 года
Используемые остатки бюджетных средств
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
5 518,6
|
|
|
3
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
5 518,6
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 518,6
|
|
|
|
|
008
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 518,6
|
|
Итого
|
5 518,6
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.