О бюджете Шиликтинского сельского округа Зайсанского района на 2025-2027 годы
В соответствии со статьями 73-1, 75 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республики Казахстан», решением Зайсанского районного маслихата от 25 декабря 2024 года №30/2-VIII «О бюджете Зайсанскогорайона на 2025-2027 годы» Зайсанский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Шиликтинского сельского округа Зайсанского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы - 69 255,8 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления - 9 163,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 905,8 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 326,2 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 58 860,8 тысяч тенге;
2) затраты - 70 083,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами –0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -827,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 827,8 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – -827,8 тысяч тенге.
2. Учесть, что в бюджете Шиликтинскогосельского округа на 2025 год установлен объем субвенции, передаваемый из районного бюджета в сумме 41 042,0 тысяч тенге.
2-1. Используемые остатки бюджетных средств 827,8 тысяч тенге распределить согласно приложению 4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года
Председатель районного маслихата
Е. Загыпаров
Приложение 1 к решению
Зайсанского районного маслихата
№31/9-VIII
от 27 декабря 2024 года
Бюджет Шиликтинского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
69 255,8
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
9 163,0
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
1 434,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 434,0
|
|||
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
6 468,0
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
183,0
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
150,0
|
|||
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
4 891,8
|
|
|
5
|
Единный земельный налог
|
1 243,2
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 261,0
|
|||
|
3
|
Доходы от использования природных и других рессурсов
|
1 261,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
905,8
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
700,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
700,0
|
|||
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
205,8
|
||
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
205,8
|
||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
326,2
|
|||
|
03
|
Продажи земли и нематериальных активов
|
326,2
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
270,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
56,2
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
58 860,8
|
|
|
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
58 860,8
|
||
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
58 860,8
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II.ЗАТРАТЫ
|
70 083,6
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
48 136,6
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
48 136,6
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
48 136,6
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
47 266,8
|
|
022
|
Расходы государственных органов
|
869,8
|
|||
|
7
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
8 542,5
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
8 542,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8 542,5
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
5 285,3
|
|||
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 000,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
2 257,2
|
|
|
8
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
750,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
750,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
600,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
600,0
|
|||
|
2
|
Спорт
|
150,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
150,0
|
|||
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
150,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
12 654,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
12 654,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
12 654,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
12 654,0
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
0,5
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,5
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,5
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,0
|
|||
|
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
- 827,8
|
||||
|
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
827,8
|
||||
|
VII.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
Поступление займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
827,8
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
827,8
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
827,8
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
827,8
|
Приложение 2 к решению
Зайсанского районного Маслихата
от 27 декабря 2024 года
№31/9-VIII
Бюджет Шиликтинского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Сумма (тыс. тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
51 029,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
8 473,0
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
2 438,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2 438,0
|
|||
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
5 187,0
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
148,0
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
221,0
|
|||
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
3 758,0
|
|
|
5
|
Единный земельный налог
|
1 060,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
848,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
848,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
742,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
742,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
742,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
41 814,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
41 814,0
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
41 814,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тыс. тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II.ЗАТРАТЫ
|
51 029,0
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
43 253,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
43 253,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
43 253,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
42 653,0
|
|
022
|
Расходы государственных органов
|
600,0
|
|||
|
7
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
6 026,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
6 026,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6 026,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
4 626,0
|
|||
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 000,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
400,0
|
|
|
8
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
750,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
750,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
600,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
600,0
|
|||
|
2
|
Спорт
|
150,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
150,0
|
|||
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
150,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
1 000,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
1 000,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 000,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 000,0
|
|||
|
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
Поступление займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 3 к решению
Зайсанского районного Маслихата
от 27 декабря 2024 года
№31/9-VIII
Бюджет Шиликтинского сельского округа на 2027 год
|
Категория
|
Сумма (тыс. тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
52 359,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
8 981,0
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
2 584,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2 584,0
|
|||
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
5 498,0
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
157,0
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
234,0
|
|||
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
3 983,0
|
|
|
5
|
Единный земельный налог
|
1 124,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
899,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
899,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
786,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
786,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
786,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
42 592,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
42 592,0
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
42 592,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тыс. тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II.ЗАТРАТЫ
|
52 359,0
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
44 583,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
44 583,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
44 583,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
43 933,0
|
|
022
|
Расходы государственных органов
|
650,0
|
|||
|
7
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
6 026,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
6 026,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6 026,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
4 626,0
|
|||
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 000,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
400,0
|
|
|
8
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
750,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
750,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
600,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
600,0
|
|||
|
2
|
Спорт
|
150,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
150,0
|
|||
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
150,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
1 000,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
1 000,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 000,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 000,0
|
|||
|
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
Поступление займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 4
к решению Зайсанского
районного маслихата
№31/9-VIII от 27 декабря 2024 года
Используемые остатки бюджетных средств
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
827,3
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
827,3
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
827,3
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
827,3
|
|
15
|
Трансферты
|
0,5
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,5
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,5
|
|||
|
Итого
|
827,8
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.