О бюджете Дайырского сельского округа Зайсанского района на 2025-2027 годы
В соответствии со статьями 73-1, 75 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республики Казахстан», решением Зайсанского районного маслихата от 25 декабря 2024 года №30/2-VIII «О бюджете Зайсанского района на 2025-2027 годы» Зайсанский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Дайырского сельского округа Зайсанского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы -168 762,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 18 591,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 241,7 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 860,3 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 149 069,0 тысяч тенге;
2) затраты - 169 928,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами –0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 1 166,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 166,7 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 166,7 тысяч тенге.
2. Учесть, что в бюджете Дайырского сельского округа на 2025 год установлен объем субвенции, передаваемый из районного бюджета в сумме 36 171,0 тысяч тенге.
2-1. Используемые остатки бюджетных средств 1 166,7 тысяч тенге распределить согласно приложению 4 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года
Председатель районного маслихата
Е. Загипаров
Приложение 1 к решению
Зайсанского районного маслихата
№31/4-VIII
от 27 декабря 2024 года
Бюджет Дайырского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
168 762,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
18 591,0
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
8 442,4
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
8 442,4
|
|||
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
8 935,8
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
417,2
|
|
|
3
|
Налог на землю
|
270,0
|
|||
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
7 621,2
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
627,4
|
|||
|
5
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 212,8
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
1 212,8
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
241,7
|
|||
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
241,7
|
||
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
241,7
|
||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
860,3
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
860,3
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
335,3
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
525,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
149 069,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
149 069,0
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
149 069,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II.ЗАТРАТЫ
|
169 928,7
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
56 225,1
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
56 225,1
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
56 225,1
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
55 454,4
|
|
022
|
Капитальные затраты государственного органа
|
770,7
|
|||
|
7
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
22 756,9
|
|||
|
1
|
Жилищное хозяйство
|
4 188,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 188,0
|
|||
|
007
|
Организация сохранения государственного жилищного фонда города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 188,0
|
|||
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
3 750,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 750,0
|
|||
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
3 750,0
|
|||
|
3
|
Коммунальное хозяйство
|
14 818,9
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
14 818,9
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
13 426,0
|
|||
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
892,9
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
500,0
|
|
|
8
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
600,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
500,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
500,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
500,0
|
|||
|
2
|
Спорт
|
100,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
100,0
|
|||
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
100,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
32 874,5
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
32 874,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32 874,5
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
32 874,5
|
|||
|
13
|
Прочие
|
57 472,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
57 472,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
57 472,0
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
57 472,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,2
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,2
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,2
|
|||
|
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-1 166,7
|
||||
|
VII.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
1 166,7
|
||||
|
Поступление займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1 166,7
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
1 166,7
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1 166,7
|
Приложение 2 к решению
Зайсанского районного Маслихата
№ 31/4-VIII
от 27 декабря 2024 года
Бюджет Дайырского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
51 654,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
15 574,0
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
7 526,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
7 526,0
|
|||
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
7 550,0
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
445,0
|
|
|
3
|
Налог на землю
|
318,0
|
|||
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
6 151,0
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
636,0
|
|||
|
5
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
498,0
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
498,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
36 080,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
36 080,0
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
36 080,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II.ЗАТРАТЫ
|
51 654,0
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
44 467,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
44 467,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
44 467,0
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
43 867,0
|
|
022
|
Капитальные затраты государственного органа
|
600,0
|
|||
|
7
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
5 587,0
|
|||
|
3
|
Коммунальное хозяйство
|
5 587,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 587,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3 987,0
|
|||
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 000,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
600,0
|
|
|
8
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
600,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
500,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
500,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
500,0
|
|||
|
2
|
Спорт
|
100,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
100,0
|
|||
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
100,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
1 000,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
1 000,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 000,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 000,0
|
|||
|
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
Поступление займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 3 к решению
Зайсанского районного Маслихата
№ 31/4-VIII
от 27 декабря 2024 года
Бюджет Дайырского сельского округа на 2027 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
53 020,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
16 509,0
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
7 978,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
7 978,0
|
|||
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
8 003,0
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
472,0
|
|
|
3
|
Налог на землю
|
337,0
|
|||
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
6 520,0
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
674,0
|
|||
|
5
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
528,0
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
528,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
36 511,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
36 511,0
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
36 511,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II.ЗАТРАТЫ
|
53 020,0
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
45 833,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
45 833,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
45 833,0
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
45 183,0
|
|
022
|
Капитальные затраты государственного органа
|
650,0
|
|||
|
7
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
5 587,0
|
|||
|
3
|
Коммунальное хозяйство
|
5 587,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 587,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3 987,0
|
|||
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 000,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
600,0
|
|
|
8
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
600,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
500,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
500,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
500,0
|
|||
|
2
|
Спорт
|
100,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
100,0
|
|||
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
100,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
1 000,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
1 000,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 000,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 000,0
|
|||
|
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
Поступление займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 4
к решению Зайсанского
районного маслихата
№31/4-VIII от 27 декабря 2024 года
Используемые остатки бюджетных средств
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
1 166,5
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
1 166,5
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 166,5
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 166,5
|
|
15
|
Трансферты
|
0,2
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,2
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,7
|
|||
|
Итого
|
1 166,7
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.