О бюджете Биржанского сельского округа Зайсанского района на 2025-2027 годы
В соответствии со статьями 73-1, 75 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республики Казахстан», решением Зайсанского районного маслихата от 25 декабря 2024 года №30/2-VIII «О бюджете Зайсанского района на 2025-2027 годы» Зайсанский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Биржанского сельского округа Зайсанского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы -183 838,5тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления –13 117,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 196,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов –170 525,5 тысяч тенге;
2) затраты - 184 752,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами –0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 914,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 914,1 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 914,1 тысяч тенге.
2. Учесть, что в бюджете Биржанского сельского округа на 2025 год установлен объем субвенции, передаваемый из районного бюджета в сумме 33 853,0 тысяч тенге.
2-1. Используемые остатки бюджетных средств 914,1 тысяч тенге распределить согласно приложению 4 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года
Председатель районного маслихата
Е. Загипаров
Приложение 1 к решению
Зайсанского районного маслихата
№31/2-VIII
от 27 декабря 2024 года
Бюджет Биржанского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тыс. тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
183 838,5
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
13 117,0
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
3 727,7
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3 727,7
|
|||
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
7 031,9
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
163,7
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
52,2
|
|||
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
4 713,7
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
2 102,3
|
|||
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
2 357,4
|
||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
2 357,4
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
196,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
196,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
128,8
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
67,2
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
170 525,5
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
170 525,5
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
170 525,5
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тыс.
тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II.ЗАТРАТЫ
|
184 752,6
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
48 801,9
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
48 801,9
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
48 801,9
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
47 786,9
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 015,0
|
|||
|
7
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
19 938,8
|
|||
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
4 231,4
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 231,4
|
|||
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
4 231,4
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
15 707,4
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
15 707,4
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
14 207,4
|
|||
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 000,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
500,0
|
|
|
8
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
1 100,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
700,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
700,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
700,0
|
|||
|
2
|
Спорт
|
400,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
400,0
|
|||
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
400,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
36 690,6
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
36 690,6
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
36 690,6
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
36 690,6
|
|||
|
13
|
Прочие
|
78 220,9
|
|||
|
9
|
Прочие
|
78 220,9
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
78 220,9
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
78 220,9
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,4
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,4
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,4
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,4
|
|||
|
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
|||||
|
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-914,1
|
||||
|
VII.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
914,1
|
||||
|
Поступление займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
914,1
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
914,1
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
914,1
|
Приложение 2 к решению
Зайсанского районного маслихата
№31/2-VIII
от 27 декабря 2024 года
Бюджет Биржанского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Сумма (тыс. тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
45 103,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
10 137,0
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
3 180,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3 180,0
|
|||
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
6 215,0
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
127,0
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
49,0
|
|||
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
5 191,0
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
848,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
742,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
742,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
34 966,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
34 966,0
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
34 966,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тыс. тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II.ЗАТРАТЫ
|
45 103,0
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
37 924,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
37 924,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
37 924,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
37 324,0
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
600,0
|
|||
|
7
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
5 454,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
5 454,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 454,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3 954,0
|
|||
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 000,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
500,0
|
|
|
8
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
900,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
700,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
700,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
700,0
|
|||
|
2
|
Спорт
|
200,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
200,0
|
|||
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
200,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
825,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
825,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
825,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
825,0
|
|||
|
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
Поступление займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|||
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
0,0
|
||
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 3 к решению
Зайсанского районного маслихата
№31/2-VIII
от 27 декабря 2024 года
Бюджет Биржанского сельского округа на 2027 год
|
Категория
|
Сумма (тыс. тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
46 273,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
10 745,0
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
3 371,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3 371,0
|
|||
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
6 588,0
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
135,0
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
52,0
|
|||
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
5 502,0
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
899,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
786,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
786,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
35 528,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
35 528,0
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
35 528,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тыс. тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II.ЗАТРАТЫ
|
46 273,0
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
39 094,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
39 094,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
39 094,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
38 444,0
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
650,0
|
|||
|
7
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
5 454,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
5 454,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 454,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3 954,0
|
|||
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 000,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
500,0
|
|
|
8
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
900,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
700,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
700,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
700,0
|
|||
|
2
|
Спорт
|
200,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
200,0
|
|||
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
200,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
825,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
825,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
825,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
825,0
|
|||
|
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
Поступление займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|||
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
0,0
|
||
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 4
к решению Зайсанского
районного маслихата
№31/2-VIII от 27 декабря 2024 года
Используемые остатки бюджетных средств
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
913,7
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
913,7
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
913,7
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
913,7
|
|
15
|
Трансферты
|
0,4
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,4
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,4
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,4
|
|||
|
Итого
|
914,1
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.