О бюджете Айнабулакского сельского округа Зайсанского района на 2025-2027 годы
В соответствии со статьями 73-1, 75 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республики Казахстан», решением Зайсанского районного маслихата от 25 декабря 2024 года №30/2-VIII «О бюджете Зайсанского района на 2025-2027 годы» Зайсанский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Айнабулакского сельского округа Зайсанского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы -84 853,5 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления –15 856,5 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 1 997,5 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 66 999,5 тысяч тенге;
2) затраты - 85 245,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами –0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -392,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 392,0 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 392,0 тысяч тенге.
2. Учесть, что в бюджете Айнабулакского сельского округа на 2025 год установлен объем субвенции, передаваемый из районного бюджета в сумме 34 380,0 тысяч тенге.
2-1. Используемые остатки бюджетных средств 392,0 тысяч тенге распределить согласно приложению 4 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года
Секретарь районного маслихата
Е. Загипаров
Приложение 1 к решению
Зайсанского районного маслихата
№31/1-VIII
от 27 декабря 2024 года
Бюджет Айнабулакского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тыс. тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
84 853,5
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
15 856,5
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
7 199,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
7 199,0
|
|||
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
7 680,5
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
260,0
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
124,8
|
|||
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
6 420,2
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
875,5
|
|||
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
977,0
|
||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
977,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
1 997,5
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
1 997,5
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
581,2
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
1 416,3
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
66 999,5
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
66 999,5
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
66 999,5
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тыс. тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II.ЗАТРАТЫ
|
85 245,5
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
45 933,5
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
45 933,5
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
45 933,5
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
44 895,8
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 037,7
|
|||
|
7
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
26 118,0
|
|||
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
9 689,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
9 689,1
|
|||
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
9 689,1
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
16 428,9
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
16 428,9
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
10 602,8
|
|||
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
893,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
4 933,1
|
|
|
8
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
695,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
595,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
595,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
595,0
|
|||
|
2
|
Спорт
|
100,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
100,0
|
|||
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
100,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
12 498,3
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
12 498,3
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
12 498,3
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
12 498,3
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,7
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,7
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,7
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,7
|
|||
|
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-392,0
|
||||
|
VII.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
392,0
|
||||
|
Поступление займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
392,0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
392,0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
392,0
|
Приложение 2 к решению
Зайсанского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№31/1-VIII
Бюджет Айнабулакского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Сумма (тыс. тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
48 245,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
13 625,0
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
6 148,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
6 148,0
|
|||
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
6 099,0
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
260,0
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
238,0
|
|||
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
4 806,0
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
795,0
|
|||
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 378,0
|
||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1 378,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
34 620,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
34 620,0
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
34 620,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тыс. тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II.ЗАТРАТЫ
|
48 245,0
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
40 445,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
40 445,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
40 445,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
39 845,0
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
600,0
|
|||
|
7
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
6 100,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
6 100,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6 100,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
4 650,0
|
|||
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 000,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
450,0
|
|
|
8
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
700,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
600,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
600,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
600,0
|
|||
|
2
|
Спорт
|
100,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
100,0
|
|||
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
100,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
1 000,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
1 000,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 000,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 000,0
|
|||
|
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
Поступление займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 3 к решению
Зайсанского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№31/1-VIII
Бюджет Айнабулакского сельского округа на 2027 год
|
Категория
|
Сумма (тыс. тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
49 490,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
14 443,0
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
6 517,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
6 517,0
|
|||
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
6 465,0
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
276,0
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
252,0
|
|||
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
5 094,0
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
843,0
|
|||
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 461,0
|
||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1 461,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
35 047,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
35 047,0
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
35 047,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тыс. тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II.ЗАТРАТЫ
|
49 490,0
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
41 690,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
41 690,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
41 690,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
41 040,0
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
650,0
|
|||
|
7
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
6 100,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
6 100,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6 100,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
4 650,0
|
|||
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 000,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
450,0
|
|
|
8
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
700,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
600,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
600,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
600,0
|
|||
|
2
|
Спорт
|
100,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
100,0
|
|||
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
100,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
1 000,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
1 000,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 000,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 000,0
|
|||
|
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
Поступление займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 4
к решению Зайсанского
районного маслихата
№31/1-VIII от 27 декабря 2024 года
Используемые остатки бюджетных средств
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
7
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
391,3
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
391,3
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
391,3
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
391,3
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,7
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,7
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,7
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,7
|
|||
|
Итого
|
392,0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.