Об утверждении бюджета Кос-Истекского сельского округа на 2025-2027 годы
В соответствии с пунктом 3 статьи 85, пунктом 3 статьи 91 96 Бюджетного кодекса Республики Казакстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Каргалинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Кос-Истекского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 97 820,2 тысяч тенге,
в том числе:
налоговые поступления – 28 137,2 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 416,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 69 267,0 тысяч тенге;
2) затраты – 110 859,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге,
в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге;
в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 13038,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 13038,8 тысяч тенге,
в том числе:
используемые остатки бюджетных средств – 13038,8 тысяч тенге.
2. Учесть, что в доход бюджета сельского округа зачисляются следующие поступления:
индивидуальный подоходный налог;
налоги на имущество;
земельный налог;
налог на транспортные средства;
поступления за использование природных и других ресурсов;
доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности;
продажа земли.
3. Принять к сведению и руководству, что в соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2025-2027 годы» установлено:
с 1 января 2025 года:
1) минимальный размер заработной платы - 85 000тенге;
2) месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан – 3 932 тенге;
3) величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат –46 228 тенге.
4. Учесть в бюджете сельского округа на 2025 год субвенции, передаваемые из районного бюджета в сумме – 44191,0 тысячи тенге.
5. Учесть в бюджете сельского округа на 2025 год поступление целевых текущих трансфертов из районного бюджета на:
капитальные расходы государственного органа.
Распределение указанных сумм целевых текущих трансфертов определяется на основании решения акима сельского округа.
6. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Каргалинского районного маслихата
С. Аманжолов
Приложение 1
к решению Каргалинского
районного маслихата
от 27 декабря 2024 года № 269
Бюджет Кос-Истекского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Специфика
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
97 820,2
|
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
28 137,2
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
15 826,5
|
||||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
15 826,5
|
||||
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
10 454,4
|
|||
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
205,0
|
|||
|
3
|
|
Земельный налог
|
55,0
|
|||
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
8044,9
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
2149,5
|
||||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1856,3
|
||||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
1856,3
|
||||
|
2
|
Неналоговые поступление
|
0,0
|
||||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
0,0
|
||||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося вгосударственной собственности
|
0,0
|
||||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
416,0
|
||||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
416,0
|
||||
|
1
|
Продажа земли
|
416,0
|
||||
|
4
|
|
Поступления трансфертов
|
69 267,0
|
|||
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
69 267,0
|
|||
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
69 267,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Функциональная подгруппа
|
Администратор бюджетных программ
|
Программа
|
Подпрограмма
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
110 859,0
|
|
|
01
|
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
71 765,0
|
|
1
|
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
71 765,0
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
71 765,0
|
||
|
001
|
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
51 471,5
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
20 293,5
|
||||
|
06
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
231,0
|
||||
|
2
|
Социальная помощь
|
231,0
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
231,0
|
||||
|
003
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
231,0
|
||||
|
07
|
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
33 115,0
|
|
|
3
|
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
33 115,0
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
33 115,0
|
|
|
|
|
|
008
|
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
11 658,0
|
|
|
|
|
009
|
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
950,0
|
|
|
|
|
011
|
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
20 507,0
|
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
5748,0
|
||||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
5748,0
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5748,0
|
||||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
5748,0
|
||||
|
Функциональная группа
|
Функциональная подгруппа
|
Администратор бюджетных программ
|
Программа
|
Подпрограмма
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Специфика
|
|
Наименования
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
5
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
01
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0
|
||||
|
Функциональная группа
|
Функциональная подгруппа
|
Администратор бюджетных программ
|
Программа
|
Подпрограмма
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-13038,8
|
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
13038,8
|
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Специфика
|
|
Наименования
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
7
|
|
|
|
|
Поступления займов
|
0
|
|
|
01
|
|
|
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
|
|
|
2
|
|
|
Договоры займа
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Функциональная подгруппа
|
Администратор бюджетных программ
|
Программа
|
Подпрограмма
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
16
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
1
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
|
1
|
Погашение займов
|
0
|
||||
|
Функциональная группа
|
Функциональная подгруппа
|
Администратор бюджетных программ
|
Программа
|
Подпрограмма
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
8
|
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
13038,8
|
|
01
|
|
|
|
Остатки бюджетных средств
|
13038,8
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
13038,8
|
Приложение 2
к решению Каргалинского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года № 269
Бюджет Кос-Истекского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Специфика
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
64713,0
|
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
16582,0
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
5400,0
|
||||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
5400,0
|
||||
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
9532,0
|
||
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
118,0
|
|||
|
3
|
|
Земельный налог
|
52,0
|
|||
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
6500,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
2862,0
|
||||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1650,0
|
||||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1650,0
|
||||
|
2
|
Неналоговые поступление
|
160,0
|
||||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
160,0
|
||||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
160,0
|
||||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
450,0
|
||||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
450,0
|
||||
|
1
|
Продажа земли
|
450,0
|
||||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
47 521,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
47 521,0
|
||
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
47 521,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Функциональная подгруппа
|
Администратор бюджетных программ
|
Программа
|
Подпрограмма
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
64 713,0
|
|
01
|
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
48000,0
|
|
1
|
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
48000,0
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
48000,0
|
||
|
001
|
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
48000,0
|
|||
|
07
|
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
11363,0
|
|
|
3
|
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
11363,0
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
11363,0
|
|
|
|
|
|
008
|
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
7125,0
|
|
|
|
|
009
|
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1000,0
|
|
|
|
|
011
|
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
3238,0
|
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
5350,0
|
||||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
5350,0
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5350,0
|
||||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
5350,0
|
||||
|
Функциональная группа
|
Функциональная подгруппа
|
Администратор бюджетных программ
|
Программа
|
Подпрограмма
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Специфика
|
|
Наименования
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
5
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
01
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0
|
||||
|
Функциональная группа
|
Функциональная подгруппа
|
Администратор бюджетных программ
|
Программа
|
Подпрограмма
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Специфика
|
|
Наименования
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
7
|
|
|
|
|
Поступления займов
|
0
|
|
|
01
|
|
|
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
|
|
|
2
|
|
|
Договоры займа
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Функциональная подгруппа
|
Администратор бюджетных программ
|
Программа
|
Подпрограмма
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
16
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
1
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
Приложение 3
к решению Каргалинского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года № 269
Бюджет Кос-Истекского сельского округа на 2027год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Специфика
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
66222,0
|
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
16982,0
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
5600,0
|
||||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
5600,0
|
||||
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
9732,0
|
||
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
118,0
|
|||
|
3
|
|
Земельный налог
|
52,0
|
|||
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
6700,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
2862,0
|
||||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1650,0
|
||||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1650,0
|
||||
|
2
|
Неналоговые поступление
|
165,0
|
||||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
165,0
|
||||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
165,0
|
||||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
450,0
|
||||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
450,0
|
||||
|
1
|
Продажа земли
|
450,0
|
||||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
48 625,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
48 625,0
|
||
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
48 625,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Функциональная подгруппа
|
Администратор бюджетных программ
|
Программа
|
Подпрограмма
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
66 222,0
|
|
01
|
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
49509,0
|
|
1
|
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
49509,0
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
49509,0
|
||
|
001
|
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
49509,0
|
|||
|
07
|
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
11363,0
|
|
|
3
|
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
11363,0
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
11363,0
|
|
|
|
|
|
008
|
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
7125,0
|
|
|
|
|
009
|
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1000,0
|
|
|
|
|
011
|
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
3238,0
|
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
5350,0
|
||||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
5350,0
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5350,0
|
||||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
5350,0
|
||||
|
Функциональная группа
|
Функциональная подгруппа
|
Администратор бюджетных программ
|
Программа
|
Подпрограмма
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Специфика
|
|
Наименования
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
5
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
01
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0
|
||||
|
Функциональная группа
|
Функциональная подгруппа
|
Администратор бюджетных программ
|
Программа
|
Подпрограмма
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Специфика
|
|
Наименования
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
7
|
|
|
|
|
Поступления займов
|
0
|
|
|
01
|
|
|
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
|
|
|
2
|
|
|
Договоры займа
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Функциональная подгруппа
|
Администратор бюджетных программ
|
Программа
|
Подпрограмма
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
16
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
1
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.