О внесении изменнии в решение Маслихата города Атырау от 21 декабря 2023 года № 81 «О бюджете сельских округов относящихся к городу Атырау на 2024-2026 годы»
Маслихат города Атырау РЕШИЛ:
1. Внести в решение Маслихата города Атырау от 21 декабря 2023 года № 81 «О бюджете сельских округов относящихся к городу Атырау на 2024-2026 годы» следующие изменения:
Пункт 1 изложить в новой редакции:
1. Утвердить бюджет Атырауского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 771 853 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления –15 681 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 58 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 270 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 755 844 тысяч тенге;
2) затраты – 787 244 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -15 391 тысяч тенге;
6) финансирования дефицита (использования профицита) бюджета – 15 391 тысяч тенге;
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 15 391 тысяч тенге.
пункт 2 изложить в новой редакции:
2. Утвердить бюджет Дамбинского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 315 678 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 6 171 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 288 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 309 219 тысяч тенге;
2) затраты – 317 756 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 2 078 тысяч тенге;
6) финансирования дефицита (использования профицита) бюджета – 2 078 тысяч тенге;
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 2 078 тысяч тенге.
пункт 3 изложить в новой редакции:
3. Утвердить бюджет Еркинкалинского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы –350 574 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 48 959 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 28 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 2 459 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 299 128 тысяч тенге;
2) затраты – 363 730 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 13 156 тысяч тенге;
6) финансирования дефицита (использования профицита) бюджета –13 156 тысяч тенге;
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 13 156 тысяч тенге.
пункт 4 изложить в новой редакции:
4. Утвердить бюджет Кенузекского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 195 188 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 15 995 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 5 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 179 188 тысяч тенге;
2) затраты – 205 092 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0 тысяч тенге;
6) финансирования дефицита (использования профицита) бюджета – - 9 904 тысяч тенге;
поступление займов – 9 904 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 9 904 тысяч тенге.
пункт 5 изложить в новой редакции:
5. Утвердить бюджет Кайыршахтинского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 1 275 345 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 158 476 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 178 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 2 346 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 1 114 345 тысяч тенге;
2) затраты – 1 280 364 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 5 019 тысяч тенге;
6) финансирования дефицита (использования профицита) бюджета – 5 019 тысяч тенге;
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 5 019 тысяч тенге.
пункт 6 изложить в новой редакции:
6. Утвердить бюджет Алмалинского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 1 179 513 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 22 500 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 171 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 1 156 842 тысяч тенге;
2) затраты –1 192 659 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 13 146 тысяч тенге;
6) финансирования дефицита (использования профицита) бюджета – 13 146 тысяч тенге;
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 13 146 тысяч тенге.
2. Приложение 1,4,7,10,13,16 к указанному решению изложить в новой редакции согласно предложениям 1,2,3,4,5,6 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Маслихата города Атырау
Б. Мурзагалиев
Приложение 1 к решению
Маслихата города Атырау
От 20 декабря 2024 года
№ 150
Приложение 1 к решению
Маслихата города Атырау
от 21 декабря 2023 года
№ 81
Бюджет Атырауского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
771 853
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
15 681
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
8 043
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
8 043
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
7 558
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
3 188
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
1 880
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
2 340
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
150
|
|
|
|
|
|
Hалог на транспортные средства с физических лиц
|
2 112
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
80
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
43
|
|
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
37
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
58
|
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
58
|
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
58
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
270
|
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
270
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
270
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
755 844
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
755 844
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
755 844
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
787 244
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
89 784
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
89 784
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
89 784
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
53 072
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
36 712
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
687 866
|
|
|
02
|
|
|
Коммунальное хозяйство
|
47 329
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
47 329
|
|
|
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
47 329
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
640 537
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
640 537
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
17 429
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
623 108
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
3490
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
3490
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3490
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
3 490
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
6 104
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
6 104
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6 104
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
6 104
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функцональная группа подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
0
|
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
0
|
|
|
|
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-15 391
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
15 391
|
|
|
|
|
|
Поступления займов
|
0
|
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
0
|
|
|
|
01
|
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
|
|
|
|
2
|
Договоры займа
|
0
|
|
|
|
|
|
Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения)
|
0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функцональная группа подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
|
1
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
|
|
452
|
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
0
|
|
|
|
|
008
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
15 391
|
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
15 391
|
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
15 391
|
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
15 391
|
Приложение 2 к решению
Маслихата города Атырау
от 20 декабря 2024 года
№ 150
Приложение 4 к решению
Маслихата города Атырау
от 21 декабря 2023 года
№ 81
Бюджет Дамбинского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
315 678
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
6 171
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
1 270
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 270
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
4 883
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
1 085
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
239
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
3 559
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
18
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
18
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
288
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
280
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
280
|
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
8
|
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
8
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
309 219
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
309 219
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
309 219
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
317 756
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
81 548
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
81 548
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
81 548
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
52 280
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
29 268
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
191 168
|
|
|
2
|
|
|
Коммунальное хозяйство
|
15 982
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
15 982
|
|
|
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
15 982
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
175 186
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
175 186
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
7 706
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
167 480
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
7939
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
7939
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
7939
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
7 939
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
5234
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
5234
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5234
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
5 234
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
31 867
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
31 867
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31 867
|
|
|
|
|
058
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"
|
31 867
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функцональная группа подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
0
|
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
0
|
|
|
|
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-2 078
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
2 078
|
|
|
|
|
|
Поступления займов
|
0
|
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
0
|
|
|
|
01
|
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
|
|
|
|
2
|
Договоры займа
|
0
|
|
|
|
|
|
Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения)
|
0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функцональная группа подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
|
1
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
|
|
452
|
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
0
|
|
|
|
|
008
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
2 078
|
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
2 078
|
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
2 078
|
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
2 078
|
Приложение 3 к решению
Маслихата города Атырау
от 20 декабря 2024 года
№ 150
Приложение 7 к решению
Маслихата города Атырау
от 21 декабря 2023 года
№ 81
Бюджет Еркинкалинского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
350 574
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
48 959
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
5 577
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
5 577
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
41 772
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
31 159
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
1 165
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
9 448
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 610
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1 610
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
28
|
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
28
|
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
28
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
2 459
|
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
748
|
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
748
|
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
1 711
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
1 711
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
299 128
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
299 128
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
299 128
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
363 730
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
58 055
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
58 055
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
58 055
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
57 731
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
324
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
289 797
|
|
|
2
|
|
|
Коммунальное хозяйство
|
6 981
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6 981
|
|
|
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
6 981
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
282 816
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
282 816
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
17 014
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
265 802
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
15878
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
15878
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
15878
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
15878
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функцональная группа подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
0
|
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
0
|
|
|
|
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-13 156
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
13 156
|
|
|
|
|
|
Поступления займов
|
|
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
0
|
|
|
|
01
|
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
|
|
|
|
2
|
Договоры займа
|
0
|
|
|
|
|
|
Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения)
|
0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функцональная группа подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
|
1
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
|
|
452
|
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
0
|
|
|
|
|
008
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
13 156
|
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
13 156
|
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
13 156
|
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
13 156
|
Приложение 4 к решению
Маслихата города Атырау
от 20 декабря 2024 года
№ 150
Приложение 10 к решению
Маслихата города Атырау
от 21 декабря 2023 года
№ 81
Бюджет Кенузекского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
195 188
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
15 995
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
2 114
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2 114
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
13 797
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
11 638
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
38
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
2 062
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
59
|
|
|
|
05
|
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
84
|
|
|
|
|
3
|
Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер
|
84
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
5
|
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
5
|
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
5
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
179 188
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
179 188
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
179 188
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
205 092
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
99 038
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
99 038
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
99 038
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
58 055
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
40 983
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
98 273
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
98 273
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
98 273
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
5 303
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
92 970
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
7781
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
7781
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
7781
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
7 781
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функцональная группа подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
0
|
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
0
|
|
|
|
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-9 904
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
9 904
|
|
|
|
|
|
Поступления займов
|
0
|
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
0
|
|
|
|
01
|
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
|
|
|
|
2
|
Договоры займа
|
0
|
|
|
|
|
|
Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения)
|
0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функцональная группа подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
|
1
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
|
|
452
|
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
0
|
|
|
|
|
008
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
9 904
|
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
9 904
|
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
9 904
|
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
9 904
|
Приложение 5 к решению
Маслихата города Атырау
от 20 декабря 2024 года
№ 150
Приложение 13 к решению
Маслихата города Атырау
от 21 декабря 2023 года
№ 81
Бюджет Кайыршахтинского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
1 275 345
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
158 476
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
40 465
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
40 465
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
113 296
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
54 271
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
1 320
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
57 688
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
17
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
4 715
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
3 970
|
|
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
745
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
178
|
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
178
|
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
178
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
2 346
|
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
1 843
|
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
1 843
|
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
503
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
503
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
1 114 345
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
1 114 345
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
1 114 345
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
1 280 364
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
87 779
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
87 779
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
87 779
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
71 886
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
15 893
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1 186 029
|
|
|
02
|
|
|
Коммунальное хозяйство
|
35 010
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35 010
|
|
|
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
35 010
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
1 151 019
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 151 019
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
6 824
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
37 333
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 106 862
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
6556
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
6556
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6556
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
6 556
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функцональная группа подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
0
|
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
0
|
|
|
|
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-5 019
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
5 019
|
|
|
|
|
|
Поступления займов
|
0
|
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
0
|
|
|
|
01
|
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
|
|
|
|
2
|
Договоры займа
|
0
|
|
|
|
|
|
Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения)
|
0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функцональная группа подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
|
1
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
|
|
452
|
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
0
|
|
|
|
|
008
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
5 019
|
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
5 019
|
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
5 019
|
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
5 019
|
Приложение 6 к решению
Маслихата города Атырау
от 20 декабря 2024 года
№ 150
Приложение 16 к решению
Маслихата города Атырау
от 21 декабря 2023 года
№ 81
Бюджет Алмалинского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
1 179 513
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
22 500
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
4 306
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
4 306
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
17 605
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
3 334
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
5 829
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
8 441
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
1
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
589
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
589
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
171
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
41
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
41
|
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
130
|
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
130
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
1 156 842
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
1 156 842
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
1 156 842
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
1 192 659
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
67 633
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
67 633
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
67 633
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
51 346
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
16 287
|
|
06
|
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
2 916
|
|
|
2
|
|
|
Социальная помощь
|
2 916
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 916
|
|
|
|
|
003
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
2 916
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
90 893
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
90 893
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
90 893
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
90 893
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1 030 217
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
1 030 217
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 030 217
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
500
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
12 656
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 017 061
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1000
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
1000
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1000
|
|
|
|
|
012
|
Строительство и реконструкция автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 000
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функцональная группа подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
0
|
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
0
|
|
|
|
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-13 146
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
13 146
|
|
|
|
|
|
Поступления займов
|
|
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
0
|
|
|
|
01
|
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
|
|
|
|
2
|
Договоры займа
|
0
|
|
|
|
|
|
Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения)
|
0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функцональная группа подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
|
1
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
|
|
452
|
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
0
|
|
|
|
|
008
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
13 146
|
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
13 146
|
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
13 146
|
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
13 146
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.