«О бюджете города, сельских округов на 2025-2027 годы»
В соответствии с пунктом 2 статьи 9-1, статьи 73-1 и 75 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и решением Шардаринского районного маслихата от «24» декабря 2024 года № 31-156-VIII «О районном бюджете на 2025-2027 годы», маслихат Шардаринского района РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет города Шардарана 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 578 927 тысяч тенге:
налоговые поступления – 578 595 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 332 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 0;
2) затраты – 584 605 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -5 678 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 678 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 5 678 тысяч тенге.
2. Утвердить бюджет сельского округа им К.Турысбекована 2025-2027 годы согласно приложениям 4,5,6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 159 821 тысяч тенге:
налоговые поступления – 32 757 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 127 064 тысяч тенге;
2) затраты – 160 263 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -442 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 442 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 442 тысяч тенге.
3. Утвердить бюджет сельского округа Коксу на 2025-2027 годы согласно приложениям 7,8,9 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1)доходы – 280 449 тысяч тенге:
налоговые поступления – 48 578 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 231 871 тысяч тенге;
2) затраты – 281 784 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 335 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 335 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 1 335 тысяч тенге.
4. Утвердить бюджет сельского округа Узын ата на 2025-2027 годы согласно приложениям 10,11,12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 123 351 тысяч тенге:
налоговые поступления – 28 791 тысяч тенге;
неналоговые поступления –0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 94 560 тысяч тенге;
2) затраты – 124 116 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -765 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 765 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 765 тысяч тенге.
5. Утвердить бюджет сельского округа им. Алатау батыра на 2025-2027 годы согласно приложениям 13,14,15 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 153 127 тысяч тенге:
налоговые поступления – 74 969 тысяч тенге;
неналоговые поступления –0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 78 158 тысяч тенге;
2) затраты – 154 580 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 453 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 453 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 1 453 тысяч тенге.
6. Утвердить бюджет сельского округа Кызылкум на 2025-2027 годы согласно приложениям 16,17,18 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 84 769 тысяч тенге:
налоговые поступления – 15 503 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 384 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 68 882 тысяч тенге;
2) затраты – 85 169 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -400 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 400 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 400 тысяч тенге.
7. Утвердить бюджет сельского округа Суткент на 2025-2027 годы согласно приложениям 19,20,21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 59 937 тысяч тенге:
налоговые поступления – 12 790 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 47 147 тысяч тенге;
2) затраты –60 222 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -285 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 285 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 285 тысяч тенге.
8. Утвердить бюджет сельского округа Акшенгелди на 2025-2027 годы согласно приложениям 22,23,24 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 71 242 тысяч тенге:
налоговые поступления – 19 041 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 52 201 тысяч тенге;
2) затраты – 72 672 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 430 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 430 тысяч:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 1 430 тысяч.
9. Утвердить бюджет сельского округа Достык на 2025-2027 годы согласно приложениям 25,26,27 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 145 972 тысяч тенге:
налоговые поступления – 15 560 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 130 412 тысяч тенге;
2) затраты – 146 136 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -164 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 164 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 164 тысяч тенге.
10. Утвердить бюджет сельского округа Жаушыкум на 2025-2027 годы согласно приложениям 28,29,30 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 145 530 тысяч тенге:
налоговые поступления – 20 634 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 544 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 124 352 тысяч тенге;
2) затраты – 145 878 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -348 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 348 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 348 тысяч тенге.
11. Утвердить бюджет сельского округа Коссейт на 2025-2027 годы согласно приложениям 31,32,33 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы –113 472 тысяч тенге:
налоговые поступления – 24 947 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 88 525 тысяч тенге;
2) затраты – 114 826 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 354 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 354 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 1 354 тысяч тенге.
12. Утвердить объемы субвенции на 2025 год выделяемых из районного бюджета в бюджет сельского округа – 31 855 тысяч тенге.
13. Утвердить бюджет сельского округа Суткент на 2025-2027 годы согласно приложениям 19, 20, 21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 75 057 тысяч тенге:
налоговые поступления – 9 464 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 72 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 65 521 тысяч тенге;
2) затраты – 75 057 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.
14. Утвердить объемы субвенции на 2025 год выделяемых из районного бюджета в бюджет сельского округа – 29 983 тысяч тенге.
15. Утвердить бюджет сельского округа Акшенгелди на 2025-2027 годы согласно приложениям 22, 23, 24 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 84 276 тысяч тенге:
налоговые поступления – 10 914 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 72 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 73 290 тысяч тенге;
2) затраты – 84 276 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.
16. Утвердить объемы субвенции на 2025 год выделяемых из районного бюджета в бюджет сельского округа – 31 584 тысяч тенге.
17. Утвердить бюджет сельского округа Достык на 2025-2027 годы согласно приложениям 25, 26, 27 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 107 956 тысяч тенге:
налоговые поступления – 9 036 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 59 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 98 861 тысяч тенге;
2) затраты – 107 956 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.
18 Утвердить объемы субвенции на 2025 год выделяемых из районного бюджета в бюджет сельского округа – 35 861 тысяч тенге.
19. Утвердить бюджет сельского округа Жаушыкум на 2025-2027 годы согласно приложениям 28, 29, 30 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 93 405 тысяч тенге:
налоговые поступления – 14 052 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 114 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 79 239 тысяч тенге;
2) затраты – 93 405 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.
20. Утвердить объемы субвенции на 2025 год выделяемых из районного бюджета в бюджет сельского округа – 31 179 тысяч тенге.
21. Утвердить бюджет сельского округа Коссейт на 2025-2027 годы согласно приложениям 31, 32, 33 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 82 571 тысяч тенге:
налоговые поступления – 20 088 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 62 483 тысяч тенге;
2) затраты – 82 571 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.
22. Утвердить объемы субвенции на 2025 год выделяемых из районного бюджета в бюджет сельского округа – 30 332 тысяч тенге.
23. Объем бюджетных изъятий из бюджета города, сельских округов в районный бюджет не предусмотрено.
24. Утвердить перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета города, сельского округа на 2025 год, согласно приложению 34.
25. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель районного маслихата
Б.Муталиев
Приложение 1 к решению
маслихата Шардаринского района
от 25 декабря 2024 года № 32-172-VIII
Бюджет города Шардара на 2025 год
|
Коды бюджетной классификации
|
Наименование расходов
|
Финансовый план на год
|
|||
|
|
I. ДОХОДЫ
|
578 927
|
|||
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
578 595
|
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
422 744
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
422 744
|
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
149 595
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
7 770
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
5 034
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
136 617
|
|
|
|
5
|
|
Единый земельный налог
|
174
|
|
|
05
|
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
6 256
|
|
|
|
3
|
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
4 349
|
|
|
|
4
|
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
1 907
|
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
332
|
|
|
01
|
|
|
Доходы от государственной собственности
|
315
|
|
|
|
5
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
315
|
|
|
04
|
|
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
17
|
|
|
|
1
|
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим
|
17
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
0,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
0,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
0,0
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
584 605
|
|||
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
242 246
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
242 246
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
242 246
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
231 421
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
10 825
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
324 551
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
324 551
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
324 551
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
75 199
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
45 000
|
|
|
|
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
0,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
204 352
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
17 806
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
17 806
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
17 806
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
14 000
|
|
|
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
3 806
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
2
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
2
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
2
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
|||
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|||
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
|||
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|||
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|||
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-5 678
|
|||
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
5 678
|
|||
|
|
Поступление займов
|
0,0
|
|||
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|||
|
|
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
|
5 678
|
|||
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
5 678
|
|
|
01
|
|
|
Остатки бюджетных средств
|
5 678
|
|
|
|
1
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
5 678
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 2 к решению
маслихата Шардаринского района
от 25 декабря 2024 года № 32-172-VIII
Бюджет города Шардара на 2026 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
I. ДОХОДЫ
|
458 770
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
395 896
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
212 126
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
212 126
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
179 525
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
1 596
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
17 766
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
159 850
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
313
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
4 245
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
3 618
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
627
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
394
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
377
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
377
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
62 480
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
62 480
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
62 480
|
|||
|
Коды
|
Наименование
|
||||
|
Функциональные группы
|
|||||
|
|
Функциональные подгруппы
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
II. ЗАТРАТЫ
|
458 770
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
141 826
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
141 826
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
141 826
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
139 826
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 000
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
306 944
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
306 944
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
306 944
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
90 600
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
48 519
|
|||
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
345
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
167 480
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
10 000
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
10 000
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
10 000
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
10 000
|
|||
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|||
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|||
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|||
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|||
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|||
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|||
|
|
Поступление займов
|
0
|
|||
|
|
Погашение займов
|
0
|
|||
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 3 к решению
маслихата Шардаринского района
от 25 декабря 2024 года № 32-172-VIII
Бюджет города Шардара на 2027 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
I. ДОХОДЫ
|
474 107
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
411 214
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
219 766
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
219 766
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
186 998
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
1 674
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
18 653
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
166 489
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
182
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
4 450
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
3 798
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
652
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
413
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
413
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
413
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
62 480
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
62 480
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
62 480
|
|||
|
Коды
|
Наименование
|
||||
|
Функциональные группы
|
|||||
|
|
Функциональные подгруппы
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
II. ЗАТРАТЫ
|
474 107
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
147 163
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
147 163
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
147 163
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
145 163
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 000
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
316 944
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
316 944
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
316 944
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
90 600
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
48 519
|
|||
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
345
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
177 480
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
10 000
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
10 000
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
10 000
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
10 000
|
|||
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|||
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|||
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|||
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|||
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|||
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|||
|
|
Поступление займов
|
0
|
|||
|
|
Погашение займов
|
0
|
|||
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 4 к решению
маслихата Шардаринского
района района от 25 декабря
2024 года № 32-172-VIII
Бюджет сельского округа им К.Турысбекова на 2025 год
|
Коды бюджетной классификации
|
Наименование расходов
|
Финансовый план на год
|
|||
|
|
I. ДОХОДЫ
|
159 821
|
|||
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
32 757
|
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
13 472
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
13 472
|
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
18 840
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
286
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
177
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
15 027
|
|
|
|
5
|
|
Единый земельный налог
|
3 350
|
|
|
05
|
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
445
|
|
|
|
3
|
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
445
|
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|
|
01
|
|
|
Доходы от государственной собственности
|
0,0
|
|
|
|
5
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
0,0
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
127 064
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
127 064
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
127 064
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
160 263
|
|||
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
90 024
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
90 024
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
90 024
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
90 024
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
59 053
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
59 053
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
59 053
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
8 671
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 500
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
48 882
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
11 164
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
11 164
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
11 164
|
|
|
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
11 164
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
22
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
22
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
22
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
22
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
|||
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|||
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
|||
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|||
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|||
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-442
|
|||
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
442
|
|||
|
|
Поступление займов
|
0,0
|
|||
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|||
|
|
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
|
442
|
|||
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
442
|
|
|
01
|
|
|
Остатки бюджетных средств
|
442
|
|
|
|
1
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
442
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 5 к решению
маслихата Шардаринского района
от 25 декабря 2024 года № 32-172-VIII
Бюджет сельского округа им К.Турысбекова на 2026 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
I. ДОХОДЫ
|
95 130
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
27 193
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
11 358
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
11 358
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
15 068
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
294
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
328
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
14 136
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
310
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
767
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
767
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
164
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
164
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
164
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
67 773
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
67 773
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
67 773
|
|||
|
Коды
|
Наименование
|
||||
|
Функциональные группы
|
|||||
|
|
Функциональные подгруппы
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
II. ЗАТРАТЫ
|
95 130
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
69 031
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
69 031
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
69 031
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
69 031
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
26 099
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
26 099
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
26 099
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3 300
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 500
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
21 299
|
|||
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|||
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|||
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|||
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|||
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|||
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|||
|
|
Поступление займов
|
0
|
|||
|
|
Погашение займов
|
0
|
|||
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 6 к решению
маслихата Шардаринского района
от 25 декабря 2024 года № 32-172-VIII
Бюджет сельского округа им К.Турысбекова на 2027 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
I. ДОХОДЫ
|
96 507
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
28 562
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
11 926
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
11 926
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
15 831
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
309
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
344
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
14 843
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
335
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
805
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
805
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
172
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
172
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
172
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
67 773
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
67 773
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
67 773
|
|||
|
Коды
|
Наименование
|
||||
|
Функциональные группы
|
|||||
|
|
Функциональные подгруппы
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
II. ЗАТРАТЫ
|
96 507
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
69 031
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
69 031
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
69 031
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
69 031
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
27 476
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
27 476
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
27 476
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3 300
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 500
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
22 676
|
|||
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|||
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|||
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|||
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|||
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|||
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|||
|
|
Поступление займов
|
0
|
|||
|
|
Погашение займов
|
0
|
|||
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 7 к решению
маслихата Шардаринского
района района от25 декабря
2024 года № 32-172-VIII
Бюджет сельского округа им Коксу на 2025 год
|
Коды бюджетной классификации
|
Наименование расходов
|
Финансовый план на год
|
|||
|
|
I. ДОХОДЫ
|
280 449
|
|||
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
48 578
|
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
21 024
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
21 024
|
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
27 004
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
257
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
78
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
18 207
|
|
|
|
5
|
|
Единый земельный налог
|
8 462
|
|
|
05
|
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
550
|
|
|
|
3
|
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
550
|
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|
|
01
|
|
|
Доходы от государственной собственности
|
0,0
|
|
|
|
5
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
0,0
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
231 871
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
231 871
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
231 871
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
281 784
|
|||
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
236 087
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
236 087
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
236 087
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
225 567
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
10 520
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
45 696
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
45 696
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
45 696
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1 500
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 500
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
42 696
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
1
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
1
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
1
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
|||
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|||
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
|||
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|||
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|||
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-1 335
|
|||
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
1 335
|
|||
|
|
Поступление займов
|
0,0
|
|||
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|||
|
|
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
|
1 335
|
|||
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1 335
|
|
|
01
|
|
|
Остатки бюджетных средств
|
1 335
|
|
|
|
1
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1 335
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 8 к решению
маслихата Шардаринского района
от 25 декабря 2024 года № 32-172-VIII
Бюджет сельского округа Коксу на 2026 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
I. ДОХОДЫ
|
125 548
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
29 587
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
12 685
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
12 685
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
16 698
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
158
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
158
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
16 072
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
310
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
204
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
204
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
113
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
113
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
113
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
95 848
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
95 848
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
95 848
|
|||
|
Коды
|
Наименование
|
||||
|
Функциональные группы
|
|||||
|
|
Функциональные подгруппы
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
II. ЗАТРАТЫ
|
125 548
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
74 138
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
74 138
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
74 138
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
73 138
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 000
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
31 410
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
31 410
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31 410
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1 500
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 500
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
28 410
|
|||
|
13
|
Прочие
|
20 000
|
|||
|
9
|
Прочие
|
20 000
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
20 000
|
|||
|
040
|
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
|
20 000
|
|||
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|||
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|||
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|||
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|||
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|||
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|||
|
|
Поступление займов
|
0
|
|||
|
|
Погашение займов
|
0
|
|||
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 9 к решению
маслихата Шардаринского района
от 25 декабря 2024 года № 32-172-VIII
Бюджет сельского округа Коксу на 2027 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
I. ДОХОДЫ
|
127 043
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
31 076
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
13 319
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
13 319
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
17 543
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
166
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
166
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
16 876
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
335
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
214
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
214
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
119
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
119
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
119
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
95 848
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
95 848
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
95 848
|
|||
|
Коды
|
Наименование
|
||||
|
Функциональные группы
|
|||||
|
|
Функциональные подгруппы
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
II. ЗАТРАТЫ
|
127 043
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
74 138
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
74 138
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
74 138
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
73 138
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 000
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
32 905
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
32 905
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32 905
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1 500
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 500
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
29 905
|
|||
|
13
|
Прочие
|
20 000
|
|||
|
9
|
Прочие
|
20 000
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
20 000
|
|||
|
040
|
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
|
20 000
|
|||
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|||
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|||
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|||
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|||
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|||
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|||
|
|
Поступление займов
|
0
|
|||
|
|
Погашение займов
|
0
|
|||
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 10 к решению
маслихата Шардаринского
района района от 25 декабря
2024 года № 32-172-VIII
Бюджет сельского округа им Узын ата на 2025 год
|
Коды бюджетной классификации
|
Наименование расходов
|
Финансовый план на год
|
|||
|
|
I. ДОХОДЫ
|
123 351
|
|||
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
28 791
|
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
14 641
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
14 641
|
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
13 950
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
155
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
160
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
9 835
|
|
|
|
5
|
|
Единый земельный налог
|
3 800
|
|
|
05
|
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
200
|
|
|
|
3
|
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
200
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
94 560
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
94 560
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
94 560
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
124 116
|
|||
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
60 689
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
60 689
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
60 689
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
60 689
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
63 427
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
63 427
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
63 427
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
10 991
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
7 500
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
44 936
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
0,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
0,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
0,0
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
|||
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|||
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
|||
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|||
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|||
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-765
|
|||
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
765
|
|||
|
|
Поступление займов
|
0,0
|
|||
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|||
|
|
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
|
765
|
|||
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
765
|
|
|
01
|
|
|
Остатки бюджетных средств
|
765
|
|
|
|
1
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
765
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 11 к решению
маслихата Шардаринского района
от 25 декабря 2024 года № 32-172-VIII
Бюджет сельского округа Узын ата на 2026 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
I. ДОХОДЫ
|
88 325
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
23 020
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
11 932
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
11 932
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
10 587
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
205
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
158
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
9 914
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
310
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
501
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
501
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
65 305
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
65 305
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
65 305
|
|||
|
Коды
|
Наименование
|
||||
|
Функциональные группы
|
|||||
|
|
Функциональные подгруппы
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
II. ЗАТРАТЫ
|
88 325
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
53 369
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
53 369
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
53 369
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
52 869
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
500
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
34 956
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
34 956
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
34 956
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2 365
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 500
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
31 091
|
|||
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|||
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|||
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|||
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|||
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|||
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|||
|
|
Поступление займов
|
0
|
|||
|
|
Погашение займов
|
0
|
|||
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 12 к решению
маслихата Шардаринского района
от 25 декабря 2024 года № 32-172-VIII
Бюджет сельского округа Узын ата на 2027 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
I. ДОХОДЫ
|
89 485
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
24 180
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
12 529
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
12 529
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
11 125
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
215
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
166
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
10 409
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
335
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
526
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
526
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
65 305
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
65 305
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
65 305
|
|||
|
Коды
|
Наименование
|
||||
|
Функциональные группы
|
|||||
|
|
Функциональные подгруппы
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
II. ЗАТРАТЫ
|
89 485
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
53 369
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
53 369
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
53 369
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
52 869
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
500
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
36 116
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
36 116
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
36 116
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2 365
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 500
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
32 251
|
|||
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|||
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|||
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|||
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|||
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|||
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|||
|
|
Поступление займов
|
0
|
|||
|
|
Погашение займов
|
0
|
|||
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 13 к решению
маслихата Шардаринского района
района от 25 декабря
2024 года № 32-172-VIII
Бюджет сельского округа им Алатау батыра на 2025 год
|
Коды бюджетной классификации
|
Наименование расходов
|
Финансовый план на год
|
|||
|
|
I. ДОХОДЫ
|
153 127
|
|||
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
74 969
|
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
28 782
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
28 782
|
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
45 987
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
745
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
400
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
22 570
|
|
|
|
5
|
|
Единый земельный налог
|
22 272
|
|
|
05
|
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
200
|
|
|
|
3
|
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
200
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
78 158
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
78 158
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
78 158
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
154 580
|
|||
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
117 045
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
117 045
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
117 045
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
114 545
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 500
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
19 676
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
19 676
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
19 676
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2 050
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 786
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
15 840
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
17 858
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
17 858
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
17 858
|
|
|
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
17 858
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
1
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
1
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
1
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
|||
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|||
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
|||
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|||
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|||
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-1 453
|
|||
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
1 453
|
|||
|
|
Поступление займов
|
0,0
|
|||
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|||
|
|
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
|
1 453
|
|||
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1 453
|
|
|
01
|
|
|
Остатки бюджетных средств
|
1 453
|
|
|
|
1
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1 453
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 14 к решению
маслихата Шардаринского района
от 25 декабря 2024 года № 32-172-VIII
Бюджет сельского округа Алатау батыр на 2026 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
I. ДОХОДЫ
|
120 662
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
38 650
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
17 269
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
17 269
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
21 367
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
672
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
210
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
20 175
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
310
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
14
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
14
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
82 012
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
82 012
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
82 012
|
|||
|
Коды
|
Наименование
|
||||
|
Функциональные группы
|
|||||
|
|
Функциональные подгруппы
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
II. ЗАТРАТЫ
|
120 662
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
94 775
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
94 775
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
94 775
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
67 175
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
27600
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
25 887
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
25 887
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
25 887
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2 050
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 000
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
21 837
|
|||
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|||
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|||
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|||
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|||
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|||
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|||
|
|
Поступление займов
|
0
|
|||
|
|
Погашение займов
|
0
|
|||
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 15 к решению
маслихата Шардаринского района
от 25 декабря 2024 года № 32-172-VIII
Бюджет сельского округа Алатау батыр на 2027 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
I. ДОХОДЫ
|
122 606
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
40 594
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
18 133
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
18 133
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
22 446
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
706
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
221
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
21 184
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
335
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
15
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
15
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
82 012
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
82 012
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
82 012
|
|||
|
Коды
|
Наименование
|
||||
|
Функциональные группы
|
|||||
|
|
Функциональные подгруппы
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
II. ЗАТРАТЫ
|
122 606
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
94 775
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
94 775
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
94 775
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
67 175
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
27600
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
27 831
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
27 831
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
27 831
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2 050
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 000
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
23 781
|
|||
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|||
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|||
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|||
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|||
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|||
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|||
|
|
Поступление займов
|
0
|
|||
|
|
Погашение займов
|
0
|
|||
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 16 к решению маслихата
Шардаринского района
района от 25 декабря
2024 года № 32-172-VIII
Бюджет сельского округа им Кызылкум на 2025 год
|
Коды бюджетной классификации
|
Наименование расходов
|
Финансовый план на год
|
|||
|
|
I. ДОХОДЫ
|
84 769
|
|||
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
15 503
|
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
6 412
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
6 412
|
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
9 031
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
80
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
130
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
5 327
|
|
|
|
5
|
|
Единый земельный налог
|
3 494
|
|
|
05
|
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
60
|
|
|
|
3
|
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
60
|
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
384
|
|
|
01
|
|
|
Доходы от государственной собственности
|
72
|
|
|
|
5
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
72
|
|
|
06
|
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
312
|
|
|
|
1
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
312
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
68 882
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
68 882
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
68 882
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
85 169
|
|||
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
66 169
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
66 169
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
66 169
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
65 969
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
200
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
18 992
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
18 992
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
18 992
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2 652
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 340
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
15 000
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
8
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
8
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
8
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
|||
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|||
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
|||
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|||
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|||
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-400
|
|||
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
400
|
|||
|
|
Поступление займов
|
0,0
|
|||
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|||
|
|
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
|
400
|
|||
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
400
|
|
|
01
|
|
|
Остатки бюджетных средств
|
400
|
|
|
|
1
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
400
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 17 к решению
маслихата Шардаринского района
от 25 декабря 2024 года № 32-172-VIII
Бюджет сельского округа Кызылкум на 2026 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
I. ДОХОДЫ
|
77 076
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
14 130
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
8 452
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
8 452
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
5 487
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
163
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
98
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
4 916
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
310
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
191
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
191
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
76
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
76
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
76
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
62 870
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
62 870
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
62 870
|
|||
|
Коды
|
Наименование
|
||||
|
Функциональные группы
|
|||||
|
|
Функциональные подгруппы
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
II. ЗАТРАТЫ
|
77 076
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
58 403
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
58 403
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
58 403
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
57 903
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
500
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
18 673
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
18 673
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
18 673
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1 500
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 500
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
15 673
|
|||
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|||
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|||
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|||
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|||
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|||
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|||
|
|
Поступление займов
|
0
|
|||
|
|
Погашение займов
|
0
|
|||
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 18 к решению
маслихата Шардаринского района
от 25 декабря 2024 года № 32-172-VIII
Бюджет сельского округа Кызылкум на 2027 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
I. ДОХОДЫ
|
77 797
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
14 847
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
8 875
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
8 875
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
5 771
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
171
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
103
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
5 162
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
335
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
201
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
201
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
80
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
80
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
80
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
62 870
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
62 870
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
62 870
|
|||
|
Коды
|
Наименование
|
||||
|
Функциональные группы
|
|||||
|
|
Функциональные подгруппы
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
II. ЗАТРАТЫ
|
77 797
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
58 403
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
58 403
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
58 403
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
57 903
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
500
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
19 394
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
19 394
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
19 394
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1 500
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 500
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
16 394
|
|||
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|||
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|||
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|||
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|||
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|||
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|||
|
|
Поступление займов
|
0
|
|||
|
|
Погашение займов
|
0
|
|||
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 19 к решению
маслихата Шардаринского
района района от 25 декабря
2024 года № 32-172-VIII
Бюджет сельского округа им Суткент на 2025 год
|
Коды бюджетной классификации
|
Наименование расходов
|
Финансовый план на год
|
|||
|
|
I. ДОХОДЫ
|
59 937
|
|||
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
12 790
|
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
4 663
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
4 663
|
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
8 052
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
107
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
30
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
6 735
|
|
|
|
5
|
|
Единый земельный налог
|
1 180
|
|
|
05
|
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
75
|
|
|
|
3
|
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
75
|
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|
|
01
|
|
|
Доходы от государственной собственности
|
0,0
|
|
|
|
5
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
0,0
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
47 147
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
47 147
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
47 147
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
60 222
|
|||
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
52 811
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
52 811
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
52 811
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
52 357
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
454
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
7 410
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
7 410
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
7 410
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1 070
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 340
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
5 000
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
1
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
1
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
1
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
|||
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|||
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
|||
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|||
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|||
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-285
|
|||
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
285
|
|||
|
|
Поступление займов
|
0,0
|
|||
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|||
|
|
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
|
285
|
|||
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
285
|
|
|
01
|
|
|
Остатки бюджетных средств
|
285
|
|
|
|
1
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
285
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 20 к решению
маслихата Шардаринского района
от 25 декабря 2024 года № 32-172-VIII
Бюджет сельского округа Суткент на 2026 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
I. ДОХОДЫ
|
75 530
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
9 933
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
2 376
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2 376
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
7 503
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
112
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
32
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
7 049
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
310
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
54
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
54
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
76
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
76
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
76
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
65 521
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
65 521
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
65 521
|
|||
|
Коды
|
Наименование
|
||||
|
Функциональные группы
|
|||||
|
|
Функциональные подгруппы
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
II. ЗАТРАТЫ
|
75 530
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
52 057
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
52 057
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
52 057
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
51 557
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
500
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
23 473
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
23 473
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
23 473
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1 500
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 500
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
20 473
|
|||
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|||
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|||
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|||
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|||
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|||
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|||
|
|
Поступление займов
|
0
|
|||
|
|
Погашение займов
|
0
|
|||
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 21 к решению
маслихата Шардаринского района
от 25 декабря 2024 года № 32-172-VIII
Бюджет сельского округа Суткент на 2027 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
I. ДОХОДЫ
|
76 042
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
10 441
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
2 495
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2 495
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
7 889
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
118
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
34
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
7 402
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
335
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
57
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
57
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
80
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
80
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
80
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
65 521
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
65 521
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
65 521
|
|||
|
Коды
|
Наименование
|
||||
|
Функциональные группы
|
|||||
|
|
Функциональные подгруппы
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
II. ЗАТРАТЫ
|
76 042
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
52 057
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
52 057
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
52 057
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
51 557
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
500
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
23 985
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
23 985
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
23 985
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1 500
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 500
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
20 985
|
|||
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|||
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|||
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|||
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|||
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|||
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|||
|
|
Поступление займов
|
0
|
|||
|
|
Погашение займов
|
0
|
|||
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 22 к решению
маслихата Шардаринского
района района от 25 декабря
2024 года № 32-172-VIII
Бюджет сельского округа им Акшенгелды на 2025 год
|
Коды бюджетной классификации
|
Наименование расходов
|
Финансовый план на год
|
|||
|
|
I. ДОХОДЫ
|
71 242
|
|||
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
19 041
|
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
5 234
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
5 234
|
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
13 537
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
170
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
95
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
9 188
|
|
|
|
5
|
|
Единый земельный налог
|
4 084
|
|
|
05
|
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
270
|
|
|
|
3
|
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
270
|
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|
|
01
|
|
|
Доходы от государственной собственности
|
0,0
|
|
|
|
5
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
0,0
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
52 201
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
52 201
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
52 201
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
72 672
|
|||
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
67 125
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
67 125
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
67 125
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
66 625
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
500
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
5 500
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
5 500
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 500
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1 500
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 500
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
2 500
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
47
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
47
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
47
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
47
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
|||
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|||
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
|||
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|||
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|||
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-1 430
|
|||
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
1 430
|
|||
|
|
Поступление займов
|
0,0
|
|||
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|||
|
|
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
|
1 430
|
|||
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1 430
|
|
|
01
|
|
|
Остатки бюджетных средств
|
1 430
|
|
|
|
1
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1 430
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 23 к решению
маслихата Шардаринского района
от 25 декабря 2024 года № 32-172-VIII
Бюджет сельского округа Акшенгелди на 2026 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
I. ДОХОДЫ
|
84 821
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
11 455
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
2 976
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2 976
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
8 169
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
210
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
48
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
7 601
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
310
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
310
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
310
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
76
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
76
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
76
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
73 290
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
73 290
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
73 290
|
|||
|
Коды
|
Наименование
|
||||
|
Функциональные группы
|
|||||
|
|
Функциональные подгруппы
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
II. ЗАТРАТЫ
|
84 821
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
61 276
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
61 276
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
61 276
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
60 776
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
500
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
23 545
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
23 545
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
23 545
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1 500
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 500
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
20 545
|
|||
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|||
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|||
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|||
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|||
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|||
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|||
|
|
Поступление займов
|
0
|
|||
|
|
Погашение займов
|
0
|
|||
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 24 к решению
маслихата Шардаринского района
от 25 декабря 2024 года № 32-172-VIII
Бюджет сельского округа Акшенгелди на 2027 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
I. ДОХОДЫ
|
85 408
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
12 038
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
3 125
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3 125
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
8 587
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
221
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
50
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
7 981
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
335
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
326
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
326
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
80
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
80
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
80
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
73 290
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
73 290
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
73 290
|
|||
|
Коды
|
Наименование
|
||||
|
Функциональные группы
|
|||||
|
|
Функциональные подгруппы
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
II. ЗАТРАТЫ
|
85 408
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
61 276
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
61 276
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
61 276
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
60 776
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
500
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
24 132
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
24 132
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
24 132
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1 500
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 500
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
21 132
|
|||
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|||
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|||
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|||
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|||
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|||
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|||
|
|
Поступление займов
|
0
|
|||
|
|
Погашение займов
|
0
|
|||
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 25 к решению
маслихата Шардаринского района
района от 25 декабря
2024 года № 32-172-VIII
Бюджет сельского округа им Достык на 2025 год
|
Коды бюджетной классификации
|
Наименование расходов
|
Финансовый план на год
|
|||
|
|
I. ДОХОДЫ
|
145 972
|
|||
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
15 560
|
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
2 962
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2 962
|
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
12 437
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
127
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
79
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
8 206
|
|
|
|
5
|
|
Единый земельный налог
|
4 025
|
|
|
05
|
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
161
|
|
|
|
3
|
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
161
|
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|
|
01
|
|
|
Доходы от государственной собственности
|
0,0
|
|
|
|
5
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
0,0
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
130 412
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
130 412
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
130 412
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
146 136
|
|||
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
69 167
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
69 167
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
69 167
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
68 267
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
900
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
76 969
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
76 969
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
76 969
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1 600
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 315
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
74 054
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
|||
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|||
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
|||
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|||
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|||
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-164
|
|||
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
164
|
|||
|
|
Поступление займов
|
0,0
|
|||
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|||
|
|
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
|
164
|
|||
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
164
|
|
|
01
|
|
|
Остатки бюджетных средств
|
164
|
|
|
|
1
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
164
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 26 к решению
маслихата Шардаринского района
от 25 декабря 2024 года № 32-172-VIII
Бюджет сельского округа Достык на 2026 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
I. ДОХОДЫ
|
108 406
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
9 483
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
2 375
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2 375
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
7 054
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
189
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
249
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
6 306
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
310
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
54
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
54
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
62
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
62
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
62
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
98 861
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
98 861
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
98 861
|
|||
|
Коды
|
Наименование
|
||||
|
Функциональные группы
|
|||||
|
|
Функциональные подгруппы
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
II. ЗАТРАТЫ
|
108 406
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
59 956
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
59 956
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
59 956
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
59 456
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
500
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
48 450
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
48 450
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
48 450
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1 500
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 500
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
45 450
|
|||
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|||
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|||
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|||
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|||
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|||
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|||
|
|
Поступление займов
|
0
|
|||
|
|
Погашение займов
|
0
|
|||
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 27 к решению
маслихата Шардаринского района
от 25 декабря 2024 года № 32-172-VIII
Бюджет сельского округа Достык на 2027 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
I. ДОХОДЫ
|
108 894
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
9 968
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
2 494
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2 494
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
7 417
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
199
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
262
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
6 621
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
335
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
57
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
57
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
65
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
65
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
65
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
98 861
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
98 861
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
98 861
|
|||
|
Коды
|
Наименование
|
||||
|
Функциональные группы
|
|||||
|
|
Функциональные подгруппы
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
II. ЗАТРАТЫ
|
108 894
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
59 956
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
59 956
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
59 956
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
59 456
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
500
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
48 938
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
48 938
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
48 938
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1 500
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 500
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
45 938
|
|||
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|||
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|||
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|||
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|||
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|||
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|||
|
|
Поступление займов
|
0
|
|||
|
|
Погашение займов
|
0
|
|||
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 28 к решению
маслихата Шардаринского района
района от 25 декабря
2024 года № 32-172-VIII
Бюджет сельского округа им Жаушыкум на 2025 год
|
Коды бюджетной классификации
|
Наименование расходов
|
Финансовый план на год
|
|||
|
|
I. ДОХОДЫ
|
145 530
|
|||
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
20 634
|
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
8 885
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
8 885
|
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
11 627
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
225
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
24
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
9 758
|
|
|
|
5
|
|
Единый земельный налог
|
1 620
|
|
|
05
|
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
122
|
|
|
|
3
|
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
122
|
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
544
|
|
|
01
|
|
|
Доходы от государственной собственности
|
44
|
|
|
|
5
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
44
|
|
|
06
|
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
500
|
|
|
|
1
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
500
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
124 352
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
124 352
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
124 352
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
145 878
|
|||
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
76 094
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
76 094
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
76 094
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
69 594
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
6 500
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
69 770
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
69 770
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
69 770
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
13 980
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
5 500
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
50 290
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
14
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
14
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
14
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
14
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
|||
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|||
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
|||
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|||
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|||
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-348
|
|||
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
348
|
|||
|
|
Поступление займов
|
0,0
|
|||
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|||
|
|
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
|
348
|
|||
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
348
|
|
|
01
|
|
|
Остатки бюджетных средств
|
348
|
|
|
|
1
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
348
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 29 к решению
маслихата Шардаринского района
от 25 декабря 2024 года № 32-172-VIII
Бюджет сельского округа Жаушыкум на 2026 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
I. ДОХОДЫ
|
94 144
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
14 785
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
4 289
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
4 289
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
10 199
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
273
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
105
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
9 511
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
310
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
297
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
297
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
120
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
120
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
120
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
79 239
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
79 239
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
79 239
|
|||
|
Коды
|
Наименование
|
||||
|
Функциональные группы
|
|||||
|
|
Функциональные подгруппы
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
II. ЗАТРАТЫ
|
94 144
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
58 405
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
58 405
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
58 405
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
57 905
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
500
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
35 739
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
35 739
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35 739
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1 500
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 500
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
32 739
|
|||
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|||
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|||
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|||
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|||
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|||
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|||
|
|
Поступление займов
|
0
|
|||
|
|
Погашение займов
|
0
|
|||
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 30 к решению
маслихата Шардаринского района
от 25 декабря 2024 года № 32-172-VIII
Бюджет сельского округа Жаушыкум на 2027 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
I. ДОХОДЫ
|
94 900
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
15 535
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
4 504
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
4 504
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
10 719
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
287
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
110
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
9 987
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
335
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
312
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
312
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
126
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
126
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
126
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
79 239
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
79 239
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
79 239
|
|||
|
Коды
|
Наименование
|
||||
|
Функциональные группы
|
|||||
|
|
Функциональные подгруппы
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
II. ЗАТРАТЫ
|
94 900
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
58 405
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
58 405
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
58 405
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
57 905
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
500
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
36 495
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
36 495
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
36 495
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1 500
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 500
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
33 495
|
|||
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|||
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|||
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|||
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|||
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|||
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|||
|
|
Поступление займов
|
0
|
|||
|
|
Погашение займов
|
0
|
|||
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 31 к решению маслихата
Шардаринского района
района от 25 декабря
2024 года № 32-172-VIII
Бюджет сельского округа им Коссейт на 2025 год
|
Коды бюджетной классификации
|
Наименование расходов
|
Финансовый план на год
|
|||
|
|
I. ДОХОДЫ
|
113 472
|
|||
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
24 947
|
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
7 644
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
7 644
|
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
17 103
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
410
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
160
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
11 248
|
|
|
|
5
|
|
Единый земельный налог
|
5 285
|
|
|
05
|
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
200
|
|
|
|
3
|
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
200
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
88 525
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
88 525
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
88 525
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
114 826
|
|||
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
76 051
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
76 051
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
76 051
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
75 060
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
991
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
36 183
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
36 183
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
36 183
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
9 000
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
4 840
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
22 343
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
2 592
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
2 592
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 592
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2 592
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
|||
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|||
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
|||
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|||
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|||
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-1 354
|
|||
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
1 354
|
|||
|
|
Поступление займов
|
0,0
|
|||
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|||
|
|
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
|
1 354
|
|||
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1 354
|
|
|
01
|
|
|
Остатки бюджетных средств
|
1 354
|
|
|
|
1
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1 354
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 32 к решению
маслихата Шардаринского района
от 25 декабря 2024 года № 32-172-VIII
Бюджет сельского округа Коссейт на 2026 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
I. ДОХОДЫ
|
83 571
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
21 088
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
10 478
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
10 478
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
10 566
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
263
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
250
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
9 743
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
310
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
44
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
44
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
62 483
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
62 483
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
62 483
|
|||
|
Коды
|
Наименование
|
||||
|
Функциональные группы
|
|||||
|
|
Функциональные подгруппы
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
II. ЗАТРАТЫ
|
83 571
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
59 571
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
59 571
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
59 571
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
58 571
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 000
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
24 000
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
24 000
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
24 000
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1 500
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 500
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
21 000
|
|||
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|||
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|||
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|||
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|||
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|||
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|||
|
|
Поступление займов
|
0
|
|||
|
|
Погашение займов
|
0
|
|||
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 33 к решению
маслихата Шардаринского района
от 25 декабря 2024 года № 32-172-VIII
Бюджет сельского округа Коссейт на 2027 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
I. ДОХОДЫ
|
84 635
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
22 152
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
11 002
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
11 002
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
11 104
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
276
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
263
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
10 230
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
335
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
46
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
46
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
62 483
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
62 483
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
62 483
|
|||
|
Коды
|
Наименование
|
||||
|
Функциональные группы
|
|||||
|
|
Функциональные подгруппы
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
II. ЗАТРАТЫ
|
84 635
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
59 571
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
59 571
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
59 571
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
58 571
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 000
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
25 064
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
25 064
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
25 064
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1 500
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 500
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
22 064
|
|||
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|||
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|||
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|||
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|||
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|||
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|||
|
|
Поступление займов
|
0
|
|||
|
|
Погашение займов
|
0
|
|||
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 34 к решению
маслихата Шардаринского района
от 25 декабря 2024 года № 32-172-VIII
Перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета города, сельского округа на 2025 год
|
Коды бюджетной классификации
|
Наименование расходов
|
|||
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.