О бюджетах сельских округов Сайрамского района на 2025-2027 годы
В соответствии с пунктом 2 статьи 9-1, с пунктом 2 статьи 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан и подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» Сайрамский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Аксукентского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 1 352 716 тысяч тенге;
налоговые поступления – 846 611 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 110 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 197 067 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 308 928 тысяч тенге;
2) расходы – 1 414 527 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 61 811 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 61 811 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 61 811 тысяч тенге.
2. Размер бюджетного изъятия в районный бюджет на 2025 год 308 809 тысяч тенге.
3. Утвердить бюджет Акбулакского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5, и 6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 159 007 тысяч тенге;
налоговые поступления – 43 019 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 24 532 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 91 456 тысяч тенге;
2) расходы – 159 914 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 907 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 907 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 907 тысяч тенге.
4. Размер субвенций передаваемых из районного бюджета в сельский бюджет в 2025 году 23 986 тысяч тенге.
5. Утвердить бюджет Арыского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 110 429 тысяч тенге;
налоговые поступления – 106 842 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 3 587 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 0;
2) расходы – 123 030 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 12 601 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 12 601 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 12 601 тысяч тенге.
6. Размер бюджетного изъятия в районный бюджет на 2025 год 25 809 тысяч тенге.
7. Утвердить бюджет Жибек-жолынского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 96 015 тысяч тенге;
налоговые поступления – 67 309 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 078 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 1000 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 26 628 тысяч тенге;
2) расходы – 123 137 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 27 122 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 27 122 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 27 122 тысяч тенге.
8. Размер субвенций передаваемых из районного бюджета в сельский бюджет в 2025 году 14 137 тысяч тенге.
9. Утвердить бюджет Колкентского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 197 732 тысяч тенге;
налоговые поступления – 147 815 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 509 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 49 408 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 0;
2) расходы – 221 082 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 23 350 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 23 350 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 23 350 тысяч тенге.
10. Размер бюджетного изъятия в районный бюджет на 2025 год 67 876 тысяч тенге.
11. Утвердить бюджет Кайнарбулакского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 107 437 тысяч тенге;
налоговые поступления – 72 495 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 25 746 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 9 196 тысяч тенге;
2) расходы – 134 552 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 27 115 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 27 115 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 27 115 тысяч тенге.
12. Размер субвенций передаваемых из районного бюджета в сельский бюджет в 2025 году 9 196 тысяч тенге.
13. Утвердить бюджет Карабулакского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 577 543 тысяч тенге;
налоговые поступления – 553 286 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 2 281 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 21 976 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 0;
2) расходы – 592 409 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 14 866 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 14 866 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 14 866 тысяч тенге.
14. Размер бюджетного изъятия в районный бюджет на 2025 год 101 743 тысяч тенге.
15. Утвердить бюджет Карамуртского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 152 182 тысяч тенге;
налоговые поступления – 102 335 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 773 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 49 074 тысяч тенге;
поступления трансфертов –0;
2) расходы – 156 042 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 3 860 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 3 860 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 3 860 тысяч тенге.
16. Размер бюджетного изъятия в районный бюджет на 2025 год 18 789 тысяч тенге.
17. Утвердить бюджет Карасуского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 277 769 тысяч тенге;
налоговые поступления – 247 882 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 29 887 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 0;
2) расходы – 289 327 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 11 558 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 11 558 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 11 558 тысяч тенге.
18. Размер бюджетного изъятия в районный бюджет на 2025 год 28 996 тысяч тенге.
19. Утвердить бюджет Кутарысского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 37 501 тысяч тенге;
налоговые поступления – 15 778 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 4 527 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 17 196 тысяч тенге;
2) расходы – 79 728 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 42 227 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 42 227 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 42 227 тысяч тенге.
20. Размер субвенций передаваемых из районного бюджета в сельский бюджет в 2025 году 17 196 тысяч тенге.
21. Утвердить бюджет Манкентского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 400 173 тысяч тенге;
налоговые поступления – 361 694 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 38 479 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 0;
2) расходы – 430 690 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 30 517 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 30 517 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 30 517 тысяч тенге.
22. Размер бюджетного изъятия в районный бюджет на 2025 год 104 091 тысяч тенге.
23. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Сайрамского районного маслихата
Ш. Халмурадов
Приложение 1 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года №24-174/VIII
Бюджет Аксукентского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
1 352 716
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
846 611
|
|
01
|
Подоходный налог
|
599 938
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
599 938
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
241 114
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
2 828
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
4 120
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
223 253
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
10 913
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
5 559
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
350
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
5 209
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
110
|
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
110
|
|||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
110
|
|||
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
197 067
|
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
197 067
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
197 067
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
308 928
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
1 414 527
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
118 612
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
118 612
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
118 612
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
117 974
|
|
022
|
Расходы, понесенные государственным органом
|
638
|
|||
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
983 885
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
983 885
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
983 885
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
53 793
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
0
|
|
010
|
Содержание могильников и захоронение посторонних людей
|
2 143
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
927 949
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
3 221
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
3 221
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 221
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
3 221
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
308 809
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
308 809
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
308 809
|
|||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
308 809
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-61 811
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
61 811
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
61 811
|
Приложение 2 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года № 24-174/VІІІ
Бюджет Аксукентского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
1 061 929
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
875 261
|
|
01
|
Подоходный налог
|
598 920
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
598 920
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
271 082
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
3 242
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
4 327
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
251 036
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
12 477
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
5 259
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
105
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
5 154
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
186 668
|
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
186 668
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
186 668
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
1 061 929
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
112 507
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
112 507
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
112 507
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
112 507
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
389 924
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
389 924
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
389 924
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
74 777
|
|
010
|
Содержание могильников и захоронение посторонних людей
|
440
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
314 707
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
250 689
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
250 689
|
|||
|
12
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
250 689
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
250 689
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
308 809
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
308 809
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
308 809
|
|||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
308 809
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 3 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года № 24-174/VІІІ
Бюджет Аксукентского сельского округа на 2027 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
1 115 026
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
919 025
|
|
01
|
Подоходный налог
|
628 866
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
628 866
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
284 637
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
3 405
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
4 543
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
263 588
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
13 101
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
5 522
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
110
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
5 412
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
196 001
|
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
196 001
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
196 001
|
|||
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
1 115 026
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
113 887
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
113 887
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
113 887
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
113 887
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
692 330
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
692 330
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
692 330
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
77 394
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
0
|
|
010
|
Содержание могильников и захоронение посторонних людей
|
455
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
614 481
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
308 809
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
308 809
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
308 809
|
|||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
308 809
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 4 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года№24-174/VIII
Бюджет Акбулакского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
159 007
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
43 019
|
|
01
|
Подоходный налог
|
20 599
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
20 599
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
22 150
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
488
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
286
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
21 302
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
74
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
270
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
225
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
45
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
24 532
|
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
24 532
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
24 532
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
91 456
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
91 456
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
91 456
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
159 914
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
59 999
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
59 999
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
59 999
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
59 634
|
|
022
|
Расходы, понесенные государственным органом
|
365
|
|||
|
032
|
Капитальные расходы государственных учреждений и организаций ведомственного подчинения
|
0
|
|||
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
80 172
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
80 172
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
80 172
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
17 570
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
62 602
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
19 743
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
19 743
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
19 743
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
19 743
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-907
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
907
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
907
|
Приложение 5 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года № 24-174/VІІІ
Бюджет Акбулакского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
80 234
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
45 748
|
|
01
|
Подоходный налог
|
21 629
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
21 629
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
23 818
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
472
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
299
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
22 343
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
704
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
301
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
301
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
10 500
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
23 986
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
23 986
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
23 986
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
80 234
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
58 219
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
58 219
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
58 219
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
58 219
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
2 005
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
2 005
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 005
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
2 005
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
20 010
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
20 010
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
20 010
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
20 010
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 6 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года № 24-174/VІІІ
Бюджет Акбулакского сельского округа на 2027 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
83 046
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
48 035
|
|
01
|
Подоходный налог
|
22 710
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
22 710
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
25 009
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
495
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
314
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
23 460
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
740
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
316
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
316
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
11 025
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
23 986
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
23 986
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
23 986
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
83 046
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
58 872
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
58 872
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
58 872
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
58 872
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
4 112
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
4 112
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 112
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
4 112
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
20 062
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
20 062
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
20 062
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
20 062
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 7 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года №24-174/VIII
Бюджет Арыского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
110 429
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
106 842
|
|
01
|
Подоходный налог
|
17 306
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
17 306
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
89 436
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
747
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
250
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
34 217
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
54 222
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
100
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
53
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
47
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
3 587
|
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
3 587
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
3 587
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
123 030
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
73 100
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
73 100
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
73 100
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
72 880
|
|
022
|
Расходы, понесенные государственным органом
|
220
|
|||
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
16 115
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
16 115
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
16 115
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
14 207
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 908
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
8 006
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
8 006
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8 006
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
8 006
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
|
0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
25 809
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
25 809
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
25 809
|
|||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
25 809
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-12 601
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
12 601
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
12 601
|
Приложение 8 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года № 24-174/VІІІ
Бюджет Арыского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
102 864
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
80 553
|
|
01
|
Подоходный налог
|
38 121
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
38 121
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
42 114
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
784
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
263
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
35 521
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
5 546
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
318
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
11
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
307
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
22 311
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
102 864
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
63 947
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
63 947
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
63 947
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
63 947
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
4 828
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
4 828
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 828
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
4 828
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
8 280
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
8 280
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8 280
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
8 280
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
25 809
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
25 809
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
25 809
|
|||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
25 809
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 9 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года № 24-174/VІІІ
Бюджет Арыского сельского округа на 2027 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
108 008
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
84 581
|
|
01
|
Подоходный налог
|
40 027
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
40 027
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
44 221
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
824
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
276
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
37 298
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
5 823
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
333
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
11
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
322
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
23 427
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
108 008
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
64 638
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
64 638
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
64 638
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
64 638
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
9 214
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
9 214
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
9 214
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
9 214
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
8 347
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
8 347
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8 347
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
8 347
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
25 809
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
25 809
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
25 809
|
|||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
25 809
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 10 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года№24-174/VIII
Бюджет Жибек-Жолынского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
96 015
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
67 309
|
|
01
|
Подоходный налог
|
48 320
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
48 320
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
18 975
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
467
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
118
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
18 183
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
207
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
14
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
14
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
1 078
|
|
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
1 078
|
||
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
1 078
|
||
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
1 000
|
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
1 000
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
1 000
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
26 628
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
26 628
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
26 628
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
123 137
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
60 209
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
60 209
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
60 209
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
59 963
|
|
022
|
Расходы, понесенные государственным органом
|
246
|
|||
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
30 981
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
30 981
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
30 981
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
15 371
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
15 610
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
31 947
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
31 947
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31 947
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
31 947
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-27 122
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
27 122
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
27 122
|
Приложение 11 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года № 24-174/VІІІ
Бюджет Жибек-Жолынского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
79 739
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
64 470
|
|
01
|
Подоходный налог
|
43 990
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
43 990
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
20 465
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
377
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
213
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
19 026
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
849
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
15
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
15
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
1 132
|
|
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
1 132
|
||
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
1 132
|
||
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
14 137
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
14 137
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
14 137
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
79 739
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
58 955
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
58 955
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
58 955
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
58 955
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
2 362
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
2 362
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 362
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
2 362
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
18 422
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
18 422
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
18 422
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
18 422
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 12 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года № 24-174/VІІІ
Бюджет Жибек-Жолынского сельского округа на 2027 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
83 019
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
67 694
|
|
01
|
Подоходный налог
|
46 189
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
46 189
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
21 489
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
396
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
224
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
19 977
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
892
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
16
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
16
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
1 188
|
|
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
1 188
|
||
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
1 188
|
||
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
14 137
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
14 137
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
14 137
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
83 019
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
59 313
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
59 313
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
59 313
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
59 313
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
5 046
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
5 046
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 046
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
5 046
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
18 660
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
18 660
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
18 660
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
18 660
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 13 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года№24-174/VIII
Бюджет Колкентского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
197 732
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
147 815
|
|
01
|
Подоходный налог
|
65 374
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
65 374
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
82 002
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
2 551
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
308
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
76 911
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
2 232
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
439
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
296
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
143
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
509
|
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
49 408
|
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
49 408
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
49 408
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
0
|
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
221 082
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
83 662
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
83 662
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
83 662
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
83 662
|
|
022
|
Расходы, понесенные государственным органом
|
0
|
|||
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
34 730
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
27 770
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
27 770
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
14 242
|
|||
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
13 528
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
14 116
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
14 116
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
14 116
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
14 116
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
20 698
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
20 698
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
20 698
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
|
20 698
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
67 876
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
67 876
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
67 876
|
|||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
67 876
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-23 350
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
23 350
|
|
|
|
|
|
Поступления займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
23 350
|
Приложение 14 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года № 24-174/VІІІ
Бюджет Колкентского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
219 693
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
198 480
|
|
01
|
Подоходный налог
|
101 723
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
101 723
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
96 641
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
2 006
|
|
3
|
Земельный налог
|
380
|
|||
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
91 651
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
2 604
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
116
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
27
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
89
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
213
|
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
45
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
45
|
|||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, поборы, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также покрываемые и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
168
|
|||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, экспроприации, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также включаемые и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением доходов от организаций нефтяного сектора
|
168
|
|||
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
21 000
|
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
21 000
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
21 000
|
|||
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
219 693
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
90 053
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
90 053
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
90 053
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
90 053
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
23 926
|
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
8 014
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8 014
|
|||
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
15 912
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
15 912
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
10 338
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
0
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
5 574
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
15 068
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
15 068
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
15 068
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
15 068
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
22 770
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
22 770
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
22 770
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
|
22 770
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
67 876
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
67 876
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
67 876
|
|||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
67 876
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 15 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года № 24-174/VІІІ
Бюджет Колкентского сельского округа на 2027 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
230 678
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
208 405
|
|
01
|
Подоходный налог
|
106 809
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
106 809
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
101 473
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
2 106
|
|
3
|
Земельный налог
|
399
|
|||
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
96 234
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
2 734
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
123
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
29
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
94
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
223
|
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
47
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
47
|
|||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, поборы, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также покрываемые и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
176
|
|||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, экспроприации, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также включаемые и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением доходов от организаций нефтяного сектора
|
176
|
|||
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
22 050
|
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
22 050
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
22 050
|
|||
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
230 678
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
93 205
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
93 205
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
93 205
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
93 205
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
30 435
|
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
30 435
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
30 435
|
|||
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
16 439
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
16 439
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
10 670
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
0
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
5 769
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
15 595
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
15 595
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
15 595
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
15 595
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
23 567
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
23 567
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
23 567
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
|
23 567
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
67 876
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
67 876
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
67 876
|
|||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
67 876
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 16 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года№24-174/VIII
Бюджет Кайнарбулакского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
107 437
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
72 495
|
|
01
|
Подоходный налог
|
32 785
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
32 785
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
38 986
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
2 423
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
616
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
35 536
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
411
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
724
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
346
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
378
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
25 746
|
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
25 746
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
25 746
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
9 196
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
9 196
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
9 196
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
134 552
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
81 086
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
81 086
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
81 086
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
79 428
|
|
022
|
Расходы, понесенные государственным органом
|
1 658
|
|||
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
34 568
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
34 568
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
34 568
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
11 046
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
23 522
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
3 334
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
3 334
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 334
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
3 334
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
15 564
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
15 564
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
15 564
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
|
15 564
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-27 115
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
27 115
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
27 115
|
Приложение 17 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года № 24-174/VІІІ
Бюджет Кайнарбулакского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
106 008
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
81 042
|
|
01
|
Подоходный налог
|
39 674
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
39 674
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
40 303
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
1 960
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
1 231
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
36 952
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
160
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 065
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
668
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
397
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
20
|
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
15 750
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
9 196
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
9 196
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
9 196
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
106 008
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
75 973
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
75 973
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
75 973
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
75 973
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
11 485
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
11 485
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
11 485
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
10 553
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
932
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
3 969
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
3 969
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 969
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
3 969
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
10 612
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
10 612
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
10 612
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
|
10 612
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 18 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года № 24-174/VІІІ
Бюджет Кайнарбулакского сельского округа на 2027 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
110 849
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
85 094
|
|
01
|
Подоходный налог
|
41 658
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
41 658
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
42 318
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
2 058
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
1 292
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
38 747
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
168
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 118
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
701
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
417
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
21
|
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
16 538
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
9 196
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
9 196
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
9 196
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
110 849
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
76 901
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
76 901
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
76 901
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
76 901
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
11 886
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
11 886
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
11 886
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
10 922
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
964
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
4 001
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
4 001
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 001
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
4 001
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
18 061
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
18 061
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
18 061
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
|
18 061
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 19 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года№24-174/VIII
Бюджет Карабулакского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
577 543
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
553 286
|
|
01
|
Подоходный налог
|
302 394
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
302 394
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
249 905
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
3 728
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
1 160
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
198 401
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
46 616
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
987
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
259
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
728
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
2 281
|
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
1 207
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
1 207
|
|||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, поборы, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также покрываемые и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
900
|
|||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, экспроприации, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также включаемые и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением доходов от организаций нефтяного сектора
|
900
|
|||
|
06
|
Прочие
|
174
|
|||
|
1
|
Прочие неналоговые доходы
|
174
|
|||
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
21 976
|
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
21 976
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
21 792
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
184
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
0
|
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
592 409
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
124 154
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
124 154
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
124 154
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
123 777
|
|
022
|
Расходы, понесенные государственным органом
|
377
|
|||
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
300 958
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
300 958
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
300 958
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
228 763
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
72 195
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
20 789
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
20 789
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
20 789
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
20 789
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
44 765
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
44 765
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
44 765
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
|
44 765
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
101 743
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
101 743
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
101 743
|
|||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
101 743
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-14 866
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
14 866
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
14 866
|
Приложение 20 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года № 24-174/VІІІ
Бюджет Карабулакского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
665 718
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
620 622
|
|
01
|
Подоходный налог
|
410 258
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
410 258
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
206 702
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
3 914
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
1 218
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
192 401
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
9 169
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
3 662
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
273
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
3 389
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
3 096
|
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
2 151
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
2 151
|
|||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, поборы, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также покрываемые и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
945
|
|||
|
01
|
Штрафы, пени, санкции, экспроприации, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также включаемые и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением доходов от организаций нефтяного сектора
|
945
|
|||
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
42 000
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
665 718
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
114 447
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
114 447
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
114 447
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
114 447
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
244 430
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
244 430
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
244 430
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
157 424
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
87 363
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
19 869
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
19 869
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
19 869
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
19 869
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
185 229
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
185 229
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
185 229
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
|
185 229
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
101 743
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
101 743
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
101 743
|
|||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
101 743
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 21 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года № 24-174/VІІІ
Бюджет Карабулакского сельского округа на 2027 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
699 004
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
651 653
|
|
01
|
Подоходный налог
|
430 771
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
430 771
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
217 037
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
4 110
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
1 279
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
202 021
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
9 627
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
3 845
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
286
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
3 559
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
3 251
|
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
2 259
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
2 259
|
|||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, поборы, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также покрываемые и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
992
|
|||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, экспроприации, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также включаемые и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением доходов от организаций нефтяного сектора
|
992
|
|||
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
44 100
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
699 004
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
115 923
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
115 923
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
115 923
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
115 923
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
252 985
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
252 985
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
252 985
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
252 985
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
20 075
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
20 075
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
20 075
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
20 075
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
208 278
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
208 278
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
208 278
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
|
208 278
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
101 743
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
101 743
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
101 743
|
|||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
101 743
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 22 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года №24-174/VIII
Бюджет Карамуртского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
152 182
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
102 335
|
|
01
|
Подоходный налог
|
39 233
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
39 233
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
63 038
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
1 558
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
949
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
44 438
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
16 093
|
|||
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
64
|
|
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
64
|
|||
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
0
|
|
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
773
|
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
773
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
773
|
|||
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
49 074
|
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
49 074
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
49 074
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
156 042
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
88 139
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
88 139
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
88 139
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
87 942
|
|
022
|
Расходы, понесенные государственным органом
|
197
|
|||
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
26 771
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
26 771
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
26 771
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
20 411
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
6 360
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
18 896
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
18 896
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
18 896
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
18 896
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
3 447
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
3 447
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 447
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
|
3 447
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
18 789
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
18 789
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
18 789
|
|||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
18 789
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-3 860
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
3 860
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
3 860
|
Приложение 23 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года № 24-174/VІІІ
Бюджет Карамуртского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
129 544
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
127 876
|
|
01
|
Подоходный налог
|
72 023
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
72 023
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
55 485
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
1 595
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
783
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
46 621
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
6 486
|
|||
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
368
|
|
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
124
|
|||
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
244
|
|
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
1 668
|
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
1 668
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
1 668
|
|||
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
129 544
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
80 665
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
80 665
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
80 665
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
80 665
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
32 225
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
32 225
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32 225
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
8 582
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
23 643
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
16 654
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
16 654
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
16 654
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
16 654
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
18 789
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
18 789
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
18 789
|
|||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
18 789
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 24 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года № 24-174/VІІІ
Бюджет Карамуртского сельского округа на 2027 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
136 021
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
134 269
|
|
01
|
Подоходный налог
|
75 624
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
75 624
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
58 259
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
1 675
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
822
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
48 952
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
6 810
|
|||
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
386
|
|
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
130
|
|||
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
256
|
|
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
1 752
|
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
1 752
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
1 752
|
|||
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
136 021
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
83 070
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
83 070
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
83 070
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
83 070
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
36 003
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
36 003
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
36 003
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
8 882
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
27 121
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
16 948
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
16 948
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
16 948
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
16 948
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
18 789
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
18 789
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
18 789
|
|||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
18 789
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 25 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года№24-174/VIII
Бюджет Карасуского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
277 769
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
247 882
|
|
01
|
Подоходный налог
|
125 625
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
125 625
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
121 897
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
3 542
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
1 302
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
115 619
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
1 434
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
360
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
238
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
122
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
29 887
|
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
29 887
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
29 887
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
0
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
0
|
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
289 327
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
116 665
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
116 665
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
116 665
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
64 862
|
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
64 862
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
64 862
|
|||
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
20 115
|
|||
|
|
|
011
|
Благоустройство населенных пунктов
|
44 747
|
|
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
78 804
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
78 804
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
78 804
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
|
78 804
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
28 996
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
28 996
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
28 996
|
|||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
28 996
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
28 996
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-11 558
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
11 558
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
11 558
|
Приложение 26 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года № 24-174/VІІІ
Бюджет Карасуского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
315 499
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
268 249
|
|
01
|
Подоходный налог
|
148 859
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
148 859
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
118 738
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
2 460
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
1 015
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
113 398
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
1 865
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
652
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
126
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
526
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
47 250
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
315 499
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
102 440
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
102 440
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
102 440
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
102 440
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
84 399
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
84 399
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
84 399
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
48 180
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
36 219
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
99 664
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
99 664
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
99 664
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
|
99 664
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
28 996
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
28 996
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
28 996
|
|||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
28 996
|
|||
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 27 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года № 24-174/VІІІ
Бюджет Карасуского сельского округа на 2027 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
331 274
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
281 660
|
|
01
|
Подоходный налог
|
156 301
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
156 301
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
124 675
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
2 583
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
1 066
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
119 068
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
1 958
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
684
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
132
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
552
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
49 614
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
331 274
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
107 562
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
107 562
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
107 562
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
107 562
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
87 353
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
87 353
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
87 353
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
49 866
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
37 487
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
107 363
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
107 363
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
|
107 363
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
107 363
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
28 996
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
28 996
|
|||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
28 996
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 28 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года№24-174/VIII
Бюджет Кутарысского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
37 501
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
15 778
|
|
01
|
Подоходный налог
|
889
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
889
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
14 830
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
586
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
23
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
14 095
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
126
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
59
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
59
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
4 527
|
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
4 527
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
4 527
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
17 196
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
17 196
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
17 196
|
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
79 728
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
64 378
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
64 378
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
64 378
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
64 158
|
|
022
|
Расходы, понесенные государственным органом
|
220
|
|||
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
5 488
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
5 488
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 488
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
0
|
|||
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
5 488
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
9 862
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
9 862
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
9 862
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
9 862
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
||||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
||||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
|
||||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
- 42 227
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
42 227
|
|
|
|
|
|
Поступления займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
42 227
|
Приложение 29 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года № 24-174/VІІІ
Бюджет Кутарыского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
141 686
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
121 340
|
|
01
|
Подоходный налог
|
105 000
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
105 000
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
16 264
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
615
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
60
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
14 800
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
789
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
76
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
76
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
3 150
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
17 196
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
17 196
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
17 196
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
141 686
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
62 512
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
62 512
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
62 512
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
62 512
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
53 220
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
53 220
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
53 220
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
53 220
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
9 961
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
9 961
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
9 961
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
9 961
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
15 993
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
15 993
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
15 993
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
|
15 993
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 30 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года № 24-174/VІІІ
Бюджет Кутарыского сельского округа на 2027 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
147 911
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
127 407
|
|
01
|
Подоходный налог
|
110 250
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
110 250
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
17 077
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
646
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
63
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
15 540
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
828
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
80
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
80
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
3 308
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
17 196
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
17 196
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
17 196
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
147 911
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
63 661
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
63 661
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
63 661
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
63 661
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
55 083
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
55 083
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
55 083
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
55 083
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
10 060
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
10 060
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
10 060
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
10 060
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
19 107
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
19 107
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
19 107
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
|
19 107
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 31 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года №24-174/VIII
Бюджет Манкентского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
400 173
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
361 694
|
|
01
|
Подоходный налог
|
140 593
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
140 593
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
220 422
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
3 200
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
1 003
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
170 413
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
45 806
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
679
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
412
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
267
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
38 479
|
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
38 479
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
38 479
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
0
|
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
430 690
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
108 581
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
108 581
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
108 581
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
108 087
|
|
022
|
Расходы, понесенные государственным органом
|
494
|
|||
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
196 101
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
196 101
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
196 101
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
140 297
|
|||
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
55 804
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
18 250
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
18 250
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
18 250
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
18 250
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
3 667
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
3 667
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 667
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
|
3 667
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
104 091
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
104 091
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
104 091
|
|||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
104 091
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-30 517
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
30 517
|
|
|
|
|
|
Поступления займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
30 517
|
Приложение 32 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года № 24-174/VІІІ
Бюджет Манкентского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
502 304
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
476 054
|
|
01
|
Подоходный налог
|
259 666
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
259 666
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
216 176
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
3 929
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
1 227
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
166 125
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
44 895
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
212
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
42
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
170
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
26 250
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
502 304
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
104 542
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
104 542
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
104 542
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
104 542
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
257 402
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
257 402
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
257 402
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
257 402
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
18 881
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
18 881
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
18 881
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
18 881
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
17 388
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
17 388
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
17 388
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
|
17 388
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
104 091
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
104 091
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
104 091
|
|||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
104 091
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 33 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года № 24-174/VІІІ
Бюджет Манкентского сельского округа на 2027 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
527 419
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
499 858
|
|
01
|
Подоходный налог
|
272 649
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
272 649
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
226 986
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
4 126
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
1 289
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
174 431
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
47 140
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
223
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
44
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
179
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
27 561
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
527 419
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
105 668
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
105 668
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
105 668
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
105 668
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
266 411
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
266 411
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
266 411
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
266 411
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
19 226
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
19 226
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
19 226
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
19 226
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
32 023
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
32 023
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32 023
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
|
32 023
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
104 091
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
104 091
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
104 091
|
|||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
104 091
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.