О внесении изменений в решение маслихата от 29 декабря 2023 года № 94 «О бюджетах поселков Горняцкий и Качар на 2024-2026 годы»
Рудненский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата «О бюджетах поселков Горняцкий и Качар на 2024-2026 годы» от 29 декабря 2023 года № 94 следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет поселка Горняцкий на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 188 456,8 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 18 704,0 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 169 752,8 тысячи тенге;
2) затраты – 204 445,9 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -15 989,1 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 15 989,1 тысячи тенге.»;
пункт 4 указанного решения изложить в новой редакции:
«4. Утвердить бюджет поселка Качар на 2024-2026 годы согласно приложениям 4, 5 и 6, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 355 810,8 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 52 020,7 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 458,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 303 332,1 тысячи тенге;
2) затраты – 369 776,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -13 965,2 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 13 965,2 тысячи тенге.»;
приложения 1, 4 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель городского маслихата
А. Искаков
Приложение 1
к решению маслихата
от 18 декабря 2024 года
№ 186
Приложение 1
к решению маслихата
от 29 декабря 2023 года
№ 94
Бюджет посёлка Горняцкий на 2024 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
|
Класс
|
|||
|
|
|
|
Подкласс
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
188 456,8
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
18 704,0
|
|
|
1
|
01
|
|
Подоходный налог
|
2 316,0
|
|
|
1
|
01
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2 316,0
|
|
|
1
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
2 776,0
|
|
|
1
|
04
|
1
|
Hалоги на имущество
|
83,0
|
|
|
1
|
04
|
3
|
Земельный налог
|
214,0
|
|
|
1
|
04
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
2 479,0
|
|
|
1
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
13 612,0
|
|
|
1
|
05
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
13 612,0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
169 752,8
|
|
|
4
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
169 752,8
|
|
|
4
|
02
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
169 752,8
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
204 445,9
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
67 510,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
67 510,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
67 510,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
67 457,4
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
52,6
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
26 196,3
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
26 196,3
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
26 196,3
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
8 470,8
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
3 791,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
13 934,5
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
110 730,1
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
110 730,1
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
110 730,1
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
8 957,2
|
|
|
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
101 772,9
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
9,5
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
9,5
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
9,5
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
9,5
|
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-15 989,1
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
15 989,1
|
Приложение 2
к решению маслихата
от 18 декабря 2024 года
№ 186
Приложение 4
к решению маслихата
от 29 декабря 2023 года
№ 94
Бюджет посёлка Качар на 2024 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
|
Класс
|
|||
|
|
|
|
Подкласс
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
355 810,8
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
52 020,7
|
|
|
1
|
01
|
|
Подоходный налог
|
24 839,7
|
|
|
1
|
01
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
24 839,7
|
|
|
1
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
19 181,0
|
|
|
1
|
04
|
1
|
Hалоги на имущество
|
620,0
|
|
|
1
|
04
|
3
|
Земельный налог
|
150,0
|
|
|
1
|
04
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
18 411,0
|
|
|
1
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
8 000,0
|
|
|
1
|
05
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
8 000,0
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
458,0
|
|
|
2
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
70,0
|
|
|
2
|
01
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
70,0
|
|
|
2
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
388,0
|
|
|
2
|
06
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
388,0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
303 332,1
|
|
|
4
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
303 332,1
|
|
|
4
|
02
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
303 332,1
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
369 776,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
78 552,4
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
78 552,4
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
78 552,4
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
68 343,0
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
10 209,4
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
167 499,3
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
167 499,3
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
167 499,3
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
17 361,6
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
15 878,1
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
134 259,6
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
91 318,0
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
91 318,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
91 318,0
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
91 318,0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
32 405,6
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
32 405,6
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32 405,6
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
31 924,8
|
|
|
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
480,8
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
0,7
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
0,7
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,7
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,7
|
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-13 965,2
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
13 965,2
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.